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    采购部管理规章制度(热门17篇),采购部,规章制度,17篇

    采购部管理规章制度(热门17篇)[ 文秘知识 ]

    文秘知识 发布时间:2024-04-13 15:40:13 更新时间:

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    简介:

    规章制度还可以提高组织的效率和执行力,使工作更加顺畅和有序。接下来是小编整理的关于规章制度的案例分析,供大家参考学习。采购部管理规章制度(热门17篇)篇一为了加强物品采购的管理,防止库存积压,造成的滞销,超期变质等损失,结合酒店的实际情况,

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    规章制度还可以提高组织的效率和执行力,使工作更加顺畅和有序。接下来是小编整理的关于规章制度的案例分析,供大家参考学习。

    采购部管理规章制度(热门17篇)篇一

    为了加强物品采购的管理,防止库存积压,造成的滞销,超期变质等损失,结合酒店的实际情况,特别定本制度:

    采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定,不得因合同条款订立不当而给酒店带来的损失,合同在签订x须由经办人填写合同签订申请书,报酒店总经理批准方可签署,。

    采销合同专人统一编写,登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份,一份交财务部做付款凭证,另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

    三、物品的采购。

    物品的采购,必须按每月使用计划及合理库存需要,经营业部门经理审核后报总经理批准,不得因提前或拖延采购而影响营业,也应避免因超计划采购带来积压或损失。

    采购人员在采购物品时,应根据请购单的数量,规格质量要求,用途、审核同意后报总经理及董事长审批采购,管理用物品的采购,如固定资产,x器、工具、办公用品等,由各部门填写请购单,经所购物品的.部门经理审核后,报总经理及董事长批准后统一购买。

    办理购物付款时,应附付款申请单,购销合同,请购单已经董事长审批的付款计划或购货合同执行情况表,报财务部审核后,方可付款。

    财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全,否则财务有权拒付,并要求补齐相关手续。

    采购人员报销时,应办理入库单,入库单内容必须填写清楚,数量、产品规格、保质日期、名称等。

    购库管人员按季度对库房存货情况进行分析,对库存物品的积压,变质,沉淀、列表清查,处理,对造成不必要的损失负直接责任。

    四、仓管部每月2日前将截止到上月未的库存物品的盘点情况汇总制成报表报财务部备案,并对库存物品现状如短缺毁损等列示清楚,及时处理减少不必要的损失。

    五、采购人员不得营私舞弊,吃回扣贪污,假公济私,如发现有上述行为,将严厉追究当事人经济法律责任。

    六、本制度由财务执行并负责解续。

    七、其他未尽事宜见采购和保管等相关补充条例。

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    采购部管理规章制度(热门17篇)篇二

    一、工资制度:

    1、火锅城于_____日左右发放上月工资。

    2、新员工(未从事酒店行业者)来时,试用期为_____个月,保底工资为_____元,服务生_____元,试用期表现好再加上_____奖金,试用期_____个月内仍无明显变化,工资为保底工资。从事酒店行业一年以上者,试用期为_____天,如果表现好保底工资为_____元,服务生_____元,如果表现一般,与新员工保底工资同等。

    3、正常被解雇的员工发放当月工资,被开除的员工不发放工资。

    4、每月奖金按工作表现、工作能力、酒水数量、考勤等分配。

    二、劳动纪律:

    1、员工每月带薪假期3天(春节待定),每月超假当月工资按天数计算。

    2、员工所在餐间每月轮流1次,火锅城领导按工作能力安排,并当面点清交接备用物品。

    3、员工所在餐间都备有餐具和物品,每月检查1次,破损或少的本人按底价赔偿,并在当月工资内扣除。

    4、员工的工作服自己弄脏或破损由本人赔偿(其影响外观形象)并在当月工资内扣除80元/件。

    5、员工迟到按每分钟2元计算,旷工1天扣除当天工资3倍,打电话请假扣除当天工资1。5倍(病假必须有病假条)并计假1天,休半天假为上午至12点,下午为2点。

    6、员工辞职必须提前1个月打辞职报告,不按程序办理,不放发当月工资,按程序办理把工作服洗干净上交,发放当月工资,当月无奖金。如果工作服有污点、破损,按时间长短扣除折旧费,并当面点清餐间内的'备用物品。

    7、员工报账时必须下单写清楚,如有遗漏、报错,其本人按底价赔偿,并及时把剩余商品、酒奖退予吧台,如果当天酒奖不交,并在每月酒奖中扣除。

    8、员工在服务过程中,被客人投诉,火锅城领导按事情情节轻重罚款_____元/次。

    9、员工要服从火锅城的整体工作调动安排,若有拒绝者,按情节轻重罚_____元。

    10、员工的衣物及随身物品不准带入餐间内,都放在衣柜内,手机交吧台。

    11、员工对客人热情周到有礼貌,不得与客人争吵、顶撞、侮辱,违者按情节轻重,罚_____元/次(并包赔直接损失)。

    12、员工要热情接待订餐时间晚的客人,不能闹情绪,不能在客人背后唠叨,表示不满。

    13、员工在上班期间严禁闲聊、吃零食、看书、看报、吸烟、化妆、坐沙发、看电视。

    14、员工不准私自开电磁炉煮东西吃,违者罚款_____元/次。

    15、员工宿舍纪律、卫生按宾馆统一规定,若因卫生、纪律不合格罚款,必须由住宿员工承担,并在当月工资内扣除。

    16、员工不准将客人遗忘的物品占为已有,知情不报罚200—500元,并包赔直接损失。

    17、员工不准将火锅城任意物品带走,(如方便面、饮料、餐由纸),违者罚款_____元/次。

    18、员工必须按时参加火锅城各项活动,(如扫雪、打扫卫生、培训),若迟到、旷工按正常上班制度一样。

    19、员工之若发生争吵、打架事件按情节轻重罚款50—100元/次。

    20、员工上班期间临时有事需短时间请假,每小时扣除10元。

    21、员工辞职以后,工作表现非常不好,不服从管理,基本工资按_____元。

    22、员工借公共财物,用完及时归还,如有丢失按原价赔偿。

    三、工作态度:

    1、领班每天开会,指出员工前一天在岗期间出现的问题,通知当天休假的员工,通知当天新增品种的.配法。

    2、员工在与客人直接见面的场所,必须站立,不得倚墙、跑动、挤作一堆,不能并肩行走,必须走两侧给客人让路。

    3、员工在服务过程中,勤换接碟,保持桌面干净,不擅自离开餐间与他人闲聊。

    4、员工擅自离岗,或不提醒客人电磁炉的使用方法,而引起电磁炉爆炸,维修费由本人承担,并在当月工资内扣除。

    5、员工收拾完桌,必须准时关灯,关空调,关电源。

    6、员工在服务过程中使用香巾,端菜、端酒,全用托盘。

    7、员工不准在客人未走时,把水桶、拖布等推到餐间门口。

    8、员工在客人就餐完后,必须下楼送客人。

    9、员工在中午、晚上值班期间,规章制度与上班一样,擅自离岗而造成的严重后果由本人承担。

    10、员工在下雨天必须积极主动到楼下迎送客人。

    11、员工之间必须互帮互助,不拉帮结派。

    12、员工在撤桌时,不能关门,不准在餐间吃东西,喝酒。

    13、员工在用拖布时,必须用水桶拿,用完及时归位。_____以上条款按情节轻重,罚款_____元。

    四、待遇奖励:

    1、员工晚上工作超过10点加班费为5元,超过11点加班费10元。

    2、员工被客人点餐间时每次10元,客人书面表扬每次10元。

    3、员工在旺季时每月存假,按当天工资计算,淡季无存假。

    4、员工要热情接待翻台餐间的客人。

    5、员工对火锅城提出合理化建议,对提高服务质量有重大贡献,节约费用突出,拾金不昧,保护公共财物,维护集体利益,责任心强,发现隐患并积极采取措施,对待客人无理取闹处理方法得当,及时反映不良现象,以上情况按实际情况给予奖励。

    采购部管理规章制度(热门17篇)篇三

    2.休假:每月有二天假。

    3.辞职:员工辞职需提前半个月,提交辞职申请给大堂经理或店方经理。经理辞职需提前一个月提交辞职申请书于总经理处。

    4.迟到.早退:上班时间5分钟之外为违规,每月4次以上视为旷工,处理。

    5.旷工:无故不上班,不服从指挥,不听从安排,视为旷工,旷一天扣三天工资。

    6、重大过失处罚;罚款5—50元,无薪工作2—5天,辞退根据总经理指令。

    7.请假:严禁电话请假,托人带信请假。

    8、假权:领班有半天事假权,大堂经理有一天事假权。一天以上,报店方经理审批,签字同意。

    9、员工均有相互监督,举报歪风邪气之责。真实举报属实的店方给予奖励并替其保密。

    采购部管理规章制度(热门17篇)篇四

    为了规范公司经营管理,增强全体职员的事业心和责任感,提高工作效率,保证各项工作任务的顺利完成,根据《中华人民共和国公司法》和《劳动法》,特制定以下各项管理制度,以资共同遵照执行。

    一、劳动纪律制度。

    为规范公司内部管理、严肃劳动纪律,维护正常工作秩序,培养良好的工作作风,特制定本制度。

    第一条全体员工有责任和义务保持工作场所的清洁卫生,遵守规定的作息时间,维护良好的工作环境。

    第二条全体员工应在正常上班前作好自己岗位的清洁卫生,当日清洁值班人员按清洁值日规定做好公共场所的清洁卫生。

    第三条因工作需要通知员工加班时,员工不得无故不到岗或中途脱岗。员工如有特殊情况不能加班时应向负责安排加班的总经理说明理由,不得故意推诿。

    第四条根据《中华人民共和国劳动法》的相关规定,本公司的作息时间拟定为:每周为六个工作日,休假一天。星期六没工作可在家休息。每个员工按国家规定享有法定节假日和公休日的权利,节假日加班享有加班工资,原则上每个工作日的作息时间安排如下:上午8:30-12:00,下午1:30-5:00,如遇季节变化,根据季节调整作息时间。

    第五条本公司考勤由办公室负责考核执行,考勤记载要求真实、准确、完整,不得因顾及私情和讲求面子而故意遗漏、隐瞒。

    第六条本公司严禁无故缺勤,擅离职守。

    第七条本公司员工上下班,实行签到制。要实事求是,不得弄虚作假,为难办公室记录人员。

    第八条办公室在每月终了须得将考勤情况汇总,上报总经理审核签字后交财务部,以备核发工资时作为应扣依据。

    第九条员工上班,因公外出,须向总经理报告,并在办公室去向登记本上认真填写外出日期、时间、事由等。

    第十条员工如因私事须请假,应提前一天到办公室填写请假条,注明请假原因和天数,由分管的副总经理批准后,办公室备案。请假须待批准后才能离岗,严禁先离岗后请假和电话请假,否则按旷工处理(特殊原因除外)。员工因病请假,回公司后应出示医院证明和购药票据。所有请假假期届满,须到办公室办理销假手续。

    第十一条法定假期及婚、丧、产假按国家劳动法相关规定执行,手续仍按上条规定办理。第十二条员工产假、婚假、探亲假等假日工资福利待遇参照国家有关规定执行。

    第四章组织纪律及处罚规定。

    第十三条每位员工应严格遵守公司的一切规章制度,绝对服从上级领导,注意同级关系的相互配合,各尽其责,恪尽职守,高度自觉,接受管理,服从安排,自我约束,如上班不服从安排,不听从指挥者,初次对其进行批评教育,若屡教不知悔改者,坚决予以辞退。

    第十四条员工上班严禁睡觉、嘻闹、无端争吵、上网游戏或私聊,随意串岗、电话聊天等。

    一切与工作无关的行为。违记者每次扣款50元。上班严禁迟到、早退,凡每月累计迟到、早退3次者视为旷工一天,旷工一天扣发当事人三天工资,旷工三天以上者,公司有权予以辞退。迟到早退每次扣款30元。

    第十五条员工因事请假,报总经理批准,如确遇特殊情况需要续假者,应将详细理由告知总经理,由总经理批准后方能续假;若请假人不履行上述手续擅自延长休假时间,则以旷工论处。

    第十六条每位员工除作好公司的本职工作外,还应该团结、互相帮助,共同提高服务质量,维护公司企业形象。所有员工接待客户要做到来有问声,走有送声,严禁态度生硬,方法简单,更不得与客户发生争执。对情节严重,有损公司形象的行为,不论何种理由对当事人一律予以开除。

    第十七条员工如对工作有意见或建议,应及时向分管的领导反映,也可以单独交换意见或以书面的形式进行沟通,严禁越级汇报或当面顶撞,甚至出言不逊等行为,违者一律予以辞退。

    第十八条严格遵守“三公一诚”的原则,严守岗位职责,对拍卖标的的保留价要严格保密,不得与竞买人恶意串通,损害委托人的利益。不得相互打听与本职份内无关的其他内部情况,保守商业秘密,违规者一律予以辞退。

    第十九条公司负责安全的人员要时刻提高警惕,对公司办公场所要注意防火防盗,下班时要关好门窗,消除事故隐患。在公司举行拍卖会的现场,应尽职尽责维护好拍卖会现场的秩序和安全。

    为了遵循按劳分配的原则,保障公司员工基本收入不低于无锡市的最低基本工资标准的要求,公司实行基本工资和绩效工资相结合的工资制度。公司根据经营效益情况,对员工进行效益奖励。

    第一条员工的基本收入。

    公司根据员工现任职务和工作岗位,固定发放员工的月工资,其月工资包括以下几个方面:

    1、基本工资:不低于xxx市公布的最低工资标准的要求。

    2、工龄工资:按有关规定的要求,员工在本公司工作时间达一年以上者,每年受享月平均50至100元工龄工资。

    3、岗位津贴:公司根据各部门不同岗位的劳动强度以及员工的自身素质、业务水平等情况确定放发标准。

    4、养老保险和医疗保险:对为公司服务满一年的员工按照有关规定所明确的标准实施。

    第二条推行绩效工资。

    为了激励员工,使员工全身心的投入到公司的经营活动中,为公司增效、发展而努力工作。公司视经营情况,按月或按季对公司经营做出贡献的员工发放绩效工资,充分体现员工敬业爱岗的精神。

    第三条实行奖励制度。

    公司视经营情况和员工的工作表现,对员工实行奖励,其奖励标准由公司对员工按有突出贡献和一般贡献进行差额奖励。

    第四条工资发放日和发放方式。

    公司按每月一次以货币形式支付员工工资,次月十五号为发薪日。工资发放一律采用现金封闭式。员工的个人收入按照无锡市个人所得税缴纳基数和标准,由公司代扣代缴。

    第五条劳动保险和福利待遇。

    1.公司除按月发放员工养老保险外,按全市统一规定为服务公司满一年的员工缴纳失业保险及其他社会保险费用。

    2.公司按照国家规定为已婚女工的享有孕期、产假、哺乳期及计划生育等假期和工资待遇。

    3.公司将员工按规定所享有的法定节假日及婚、丧假视为有薪假期。

    4.公司在员工合同期内,享受国家规定的探亲假,在批准探亲期间,均发给基本工资,路费按规定报销。

    5.为了提高员工的技能水平,公司不定期的组织人员参加培训学习,其学习费用由公司负担。但员工必须在公司工作达三年以上,否则,其费用由其本人承担。

    6.公司将视员工的工作职能、性质,对员工给予适当的交通、通讯、差旅等费用补贴。

    第六条其他。

    员工通过试用期,正式转正后,享受本制度所确定的工资、福利等待遇。

    第一条本公司在职员工要树立爱护公物,人人有责的思想,不准随意损坏公物,更不得化公为私,如有损坏,照价赔偿。

    第二条公司所有财产应由办公室负责管理,办公室负责实物管理,财务部负责帐务管理,要求做到帐实、帐表、帐薄六相符。

    第三条建立购物、领用登记制度,各部门需要添置的固定资产或低值易耗品,必须先填报认购单交办公室,办公室根据公司情况进行统一安排,可采用先调剂使用,如无法调剂确需购买的,由办公室签置意见,报请总经理审批后方可购买,实物购回后要先登记后使用。

    第四条办公室要对各部门办公使用的所有财产和低值易耗品建立登记薄,由各部门办理领用手续,并妥善保管使用。公用物品由办公室负责管理,如保管不善造成人为损失和遗失,由当事人照价赔偿。

    第五条公司员工离职,任何人都不得将公物和自己保管使用的财物带走,办公室要负责清理收回。

    第六条办公室定期和不定期对公司财产进行清理、检查,每年年终结合会计决算,对财产进行全面清理,如发现无故丢失或故意损坏者,除照原价赔偿外,还将上报公司领导给予处分。

    第七条财务管理人员如因工作调动,必须办理移交手续。

    四、财务管理。

    公司财务审批原则上实行总经理一支笔审批制,每项支出均由报销人填写《费用报销单》,部门负责人做出意见,分管领导和财务审核后报总经理批准。

    为严肃财经纪律,加强财务管理,现对本公司财务管理作以下具体规定:

    加强货币资金管理,确保货币资金安全使用。

    1、有关银行往来业务,必须在公司开户银行的帐户内进行,开户银行的帐户预留印签须为:公司财务专用章、法人代表私章、出纳员私章。

    2、建立内部牵制制度,实行钱、帐分管,为保证资金安全,对预留银行印签,必须由二人分管,法人代表的私章由公司主任保管,财务专用章由财务部门保管。

    3、公司财务部门要建立银行存款日记帐,使用订本式帐簿,对开出的支票逐笔登记,禁止开空头支票,凡不需使用现金的业务一律使用转帐支票。

    4、往来业务一律使用银行汇票,不得使用现金,以免业务人员接触资金造成往来帐目混乱和给公司带来损失。

    5、出差借支,必须填写借支单,经领导批准后,到财务部门办理借支手续。结帐时,须做到专款专报,不允许混乱冲帐。财务部门应遵循前帐不清,后帐不借的原则。

    6、建立现金日记帐,一律使用订本式帐簿,做到帐帐相符,帐实相符,日清月结,公司将不定期检查现金库存。

    7、出纳要妥善保管好现金或支票、发票、收据等有价证券,如因管理不善,造成现金被盗和票据遗失由出纳员赔偿。

    (二)现金借支审批制度。

    为了加强对现金的管理,严格控制现金使用,避免乱借支、乱审批,给公司资金造成损失,特制定管理制度如下:

    根据公司经营需要,急需使用现金时,由经办人填写现金借支单,报主管领导审查同意,经财务部门签字,报总经理签字同意后,出纳才能付款,否则拒付。

    本规定主要指发票(包括自制或购买的《拍卖保证金收据》)的管理与使用,必须按照国家税务局制定的发票使用规定执行,为明确责任,加强管理,特制定以下条款:

    1、发票的领取:

    由公司指定专人到国、地税局领取的发票(包括自制或购买的《拍卖保证金收据》),一律要求登记发票号码、份数存档备查。

    2、发票的保管:

    公司所有使用的发票或收据指定由会计保管,根据有领导签字的《发票使用审批表》取用。

    3、发票的使用:

    当需要开具发票时,由会计报主管领导审批,再凭《发票使用审批表》到会计处领取发票由专人开具后交领导复核。

    每月末由会计制表,将当月的发票使用情况汇报公司领导。

    4、相应的责任:

    必须严格按照国家的相关法律法规使用和保管发票,如有违反上述规定或出现代开、虚开等违法违规行为的,公司将按照相应的法律法规对当事人进行刑事及经济处罚,财务人员有权拒绝不按规定开具发票的要求。发票如有被盗、丢失的,则处罚主要责任人伍仟元,主管理领导叁仟元。

    (四)、差旅费用及业务招待费用报销规定:

    职工因公出差由部门负责人填定“差旅单”经分管领导签字同意后,凭差旅单和借条到财务借支,差毕回公司后三日内到财务部门报销冲帐,报销标准依照:“差旅补贴报销标准”。公司因业务需应酬招待的,根据招待事由报请领导同意后按公司内订的招待标准宴请。公司除总经理外,其他任何未经允许不得签单,违者单费自负。

    采购部管理规章制度(热门17篇)篇五

    1.1制定目的:为确保采购交期管理更为顺畅,特制定本制度。

    1.2适用范围:本公司采购之物料的交期管理,除另有规定外,需依本制度执行。

    (2)供应链副总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

    预防欠料及欠料跟进管理是采购的重点工作之一,同时也是为了确保采购交期,确保交期的目的,是必要的时间,提供生产所必需的物料,以保障生产并达成合理生产成本之目标。

    (3)由于效率受影响,需要增加工作时间,导致制造费用的增加。

    (4)由于物料交期延误,采取替代品导致成本增加或品质降低。

    (5)交期延误,导致客户减少或取消订单,从而导致采购物料之囤积和其他损失。

    (6)交期延误,导致采购、运输、检验之成本增加。

    (7)断料频繁,易导致互相配合的各部门人员士气受挫。

    1.1采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定,作为各部门的参照依据。

    1.2由电子、包材采购工程师负责收集各类原材料l/t,并综合比较核实各类材料l/t的合理性,最终汇总发出,交由pmc部门下单组输入epr进行下单系统参数维护。

    2.1预先明确交期及数量,大订单可采用分批交货方式进行。

    2.3每周三由pmc负责跑出齐套分析,周四转发采购,由采购根据齐套分析产生的三周交货计划,依据不同材料对应的不同供应商,分别发给相关供应商三周交货计划,并在一天内要求各供应商确认答复交货时间,最后由对应采购工程师汇总回复pmc实际可交货时间,藉此每周滚动更新,确保相关供应商清楚所供之材料具体的交货时间及数量并依次提前备料生产。

    3.3采购工程师需严格按招标份额进行订单分配,与此同时应充分同相关供应商进行沟通或者现场稽核,事先了解供应商的产能配备情况,若其产能配备确实不能满足当前分配份额额度的正常供应,或者品质亦无法保证的情况下,需及时填写招标份额调整表,申请份额切换。

    (4)请部分供应商提供生产进度计划及交货计划,确保预防欠料。

    4.1采购工程师根据预防欠料清单向pmc提前三天确认交货计划是否欠料。尽早了解供应商之瓶颈与供应能力,便于采取对策。

    4.2当执行急单或者预计存在风险的订单时,采购工程师应在供应商订单执行开始生产的同时要求供应商自主提供生产进度计划及交货计划,并以此同pmc要求交货计划进行核实对比,若不能满足,则需立即同供应商进行协商,调整配置以满足客户交货要求为先,若可以满足,则依据此计划时间节点进行监督并敦促供应商严格执行。

    5.1采购人员应尽量多联系其他物料提供来源,以确保应急。

    5.2工程部定期发出全部独供材料列表,由供管部作为窗口提供推荐替代物料(采购部有优选之替代物料亦可推荐),并由器件工程部主导替代物料的'承认,最终加入bom。

    (1)交期确定后计划员开始实施对交期执行情况跟踪确认,采购工程师根据每周齐套分析回复的《采购欠料复期表》,重点标示出不能符合要求以及存在交货风险的材料列表形成《采购物料跟踪管控表.》,每日对表中材料一一进行跟催及确认最新生产进度状况,并根据变化情况不断更新《采购物料跟踪管控表》。确保提前掌控风险。采购工程师在订单执行过程中应保持同相关供应商的沟通,对于供应商反馈的异常必须在第一时间给予协助处理,包括技术支援、品质辅导等。

    (2)交期,规格及数量变更的及时联络与通知以确保维护供应商的利益,配合本公司之需求。

    当交货计划有变更时应第一时间以邮件以及电话的方式务必通知到相关供应商,确保不能因交货计划变更未及时知会供应商而造成的产品呆滞。在途呆滞应牵头协调供应商及公司呆滞处理小组处理善后问题。

    (3)供应商交期管理方法:根据不同供应商或不同轻重缓急情况用不同跟进方法。

    3.1计划审核法:根据供应商对订单交期回复结果和对供应商交货计划的确认来跟踪交货情况。此方法适应于组织架构完善、管理水平比较高、供货质量稳定、交期业绩评为a级以及长期合作的重要供应商。

    3.2生产会议逼迫法:对于订单批量比较大且分批交货,存在采购风险,采购周期比较长,并且是重点保障的客户产品的物料,采取定期例会与供应商及相关部门会议研讨的方式,审批分批交货计划,要求供应商重点确保的方法。

    3.3实绩管理法:根据供应商对下达订单回复结果,通过每月或每周考核供应商按期交货的方法。此方法适应于重要供应商、战略供应商、有自我管理目标的供应商。

    3.4盯人逼迫法:在供应商交期延误或即将延误,采购员直接安排供应商生产现场作业计划或到供应商处现场跟踪供应商的生产、检验、发货等情况,并要求供应商提供每天的生产报表,确保供应商的生产情况在监控之中,以保证按时交货的方法。此方法适应于供应商管理混乱,组织架构不完整,订单混乱,新供应商新订单,有风险的订单或紧急插单等情况。

    3.5分批采购法:为了回避采购风险,将一个大的采购订单分解成若干小订单来采购的方法。要求按公司生产时间交货。此方法适应于新供应商、价格波动较大的物料采购。控制供应商物资停留在公司时间从而减低库存。

    3.7异状报告法:要求供应商在一定时间段前(按照生产计划锁定的计划时间),对可能出现的延迟交货,质量异常以及人员、资源短缺等情况进行8d报告的方法。此方法适应于所有出现异常的供应商。对于管理松散、计划性不强、频发质量问题的供应商和资金实力较弱的供应商尤其要关注。

    3.8责任赔偿法:根据合同、物流协议、质量协议约定,对于交期延误、因供应商原因产生高额运费,以及因质量问题影响交货数量不足等情况,而影响生产计划的有效落实时,对供应商实施经济上索赔的方法。此方法适应于所有负有责任的供应商。

    3.9进度表监控法:为了确保供应商按期交货,对预测到可能存在潜在交期风险的供应商实施审批分交货计划。生产计划,生产进度表监控的方法进行管理的方法。此方法适应于外协或外发供应商,风险供应商、新供应商、老供应商新产品以及重要的二级供应商。

    3.10预警法:对于首家供应商或重要客户指定供应商交货实施重点跟踪,要求供应商定期在交货前(例如3—5天)向客户提示的方法。

    及时安排技术、品管人员对供应商进行指导,必要时可以考虑到供应商处进行验货,以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。

    依供应商绩效考核办法进行考核,将交期的考核列为重要项目之一,以督促供应商提高交期达成率。

    针对供应商交期延迟的案例,采购工程师及时组织供应商进行检讨,并以8d报告格式要求供应商进行原因分析及提出改善对策。

    依供应商考核结果与配合度,考虑更换、淘汰交期不佳之供应商,或减少其订单。

    针对交货极差之供应商,屡教不改者采购工程师可填写“招标份额调整申请单”,减少其订单份额,经供管部综合考核,符合淘汰条件的,及时淘汰更换此供应商。

    必要时加重违约的惩罚力度,并对优良厂商予以适当之回馈。

    对于交货配合良好之供应商,在每次招标份额分配中,应重点考虑交期表现并给予其适当订单份额倾斜,对于违约或交期表现较差供应商,减少份额分配,并在实际交货案例中,如出现实质性的影响生产并造成停线,统计损失折算相应金额并向供应商索赔。

    采购部管理规章制度(热门17篇)篇六

    1、主席:应该对学生会的活动有统筹规划,及时做出总结,对各部的阶段任务有明确规定。应适时召开内部会议,进行讨论、总结,计划活动。对学生会的活动动态及时掌握。

    2、副主席:除对所分管的部进行监督、指导外,还应及时配合主席做好学生会工作。

    3、纪检部:要求对学校的纪律进行维持,并同时监督,检查同学的举止,要及时发现各种不良现象。检查同学的日常行为。

    4、体育部:组织各班认真上操,对每次外出活动及各项体育活动应该进行参与和检查。

    5、卫生部:对各班的卫生防区进行检查,督促各班认真、按时收拾卫生,协助卫生老师检查好工作,对每次大扫除进行检查,检查各班的公物情况。

    6、宣传部:做好各项宣传工作,如广播站、校报等,及时向同学传达学校近阶段对同学的要求。组织好各种文艺活动。

    7、学习部:掌握同学的学习情况,了解同学对学校提出的建议或存在的想法,并能够及时解决,与宣传部办好各期的“思想园地”与“手抄报”。

    8、组织部:应向同学宣传团的重要性,监督每位已入团的同学的言行举止,帮助还未入团的同学了解团的作用,使每位同学都能以“入团”为奋斗的目标之一,使每位团员能以自己是团员为荣。

    二、日常检查。

    对于日常的检查不做过细分工,凡是学生会成员,都应及时关注学校动态,及时发现同学们的不良行为。

    1、纪检部:对照《中学生日常行为规范》及《二实中规章制度》检查同学们的日常行为。课间要维持好纪律,午休要按时检查、核对各班人数,课间操与体育部共同组织同学上操,对各班进行检查、打分。外出活动时要与体育部共同协助老师做好工作。

    2、体育部:课间操时,要认真查清各班人数,组织好各班认真上操,并对各班进行打分。周一升旗要认真组织,对各班的带队情况进行打分,外出活动时,要协助老师提前做好工作,带队时要组织好纪律,并认真打分。

    3、卫生部:对各班的卫生防区要时刻检查、督促各班认真打扫,不能出现卫生死角,要保证校园的整洁。定期大型检查,并对其打分。定期检查各班的公物,做好记录。

    4、宣传部:对各班每期的.板报进行检查、打分。做好各项宣传工作,对广播站和校报小组定期检查,以保证宣传工作的质量。

    5、学习部;检查好各班活动课情况,并做好记录。对各班送来的“思想园地”稿件的内容、主题、字迹认真程度进行评分。与宣传部一起组织好各期的校报、思想园地、手抄报及其各项文艺活动等。

    6、组织部:检查每位团员的举止,时刻提醒其言行,让每位团员时刻谨记自己的身份。平时与学生会共同检查及为各项活动评分。

    三、要求。

    1、首先要求每位学生会同学必须端正思想,要严格要求自己,遵守学校各项规章制度,为同学们树立好榜样。工作方式要恰当,注意自己的言行举止。

    2、对各项活动进行评分时,要求每位成员要公平、公正,认真负责、一丝不苟,不能袒护自己班级或其他班级,按实际情况给予相应分数。

    3、做到大胆负责,发现问题要敢于提出、制止,并注意方法,尽量做到不伤害同学。

    4、各部之间要团结,不起内哄,服从安排。不能擅自更改工作任务。

    5、不能以自己是学生会成员而忘乎所以,目中无人,要做到谦虚、礼貌。

    四、奖惩。

    学生会奖惩条例直接与班级考核挂钩。推行奖惩机制有利于鼓励先进,鞭策后进。

    (一)惩罚。

    1、没有做到以身作则,违反校规校纪以及学生会制度3次以下者(包括3次)给予警告处分,3次以上者,开除学生会。

    2、有活动时,无故迟到3次以下者(包括3次)给予警告处分,3次以上者,给予记过处分;无故不到3次以下者(包括3次)给予记过处分,3次以上者,核对平日表现给予记过或开除学生会处分。

    3、连续3次(包括3次)无故不按值班安排填写当日情况者,给予警告处分,3次以上者,给予记过处分;填写的内容不属实或不负责任者给予本条上述同样处分。

    4、工作期间嬉笑,不严肃、不认真检查或私自开留3次(包括3次)以下者,予记过处分,3次以上者,开除学生会。

    5、包庇自己班级或其他班级3次(包括3次)以下者,给予警告处分,3次以上者,给予记过处分。

    (二)奖励。

    1、年终对各部及每人进行考核。奖励有突出表现的部或个人。

    2、推行民主评议制,对所有成员及各部进行评议。

    3、同样情况下,主席、团支部书记和各部部长的分数高于其他成员。

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    采购部管理规章制度(热门17篇)篇七

    为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

    采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量,考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素,科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价,确保物资材料的及时供应,保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。

    二、目的作用。

    1、作为采购部开展工作的规范依据。

    2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

    3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

    1、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。

    2、建立完善的采购管理制度,对供应商进行合格供方评定工作;。

    3、编写统一格式的采购计划,内容包含数量、质量、价格等采购要求;。

    4、与供应商的比价、议价、谈判工作;。

    7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;。

    8、每年度对原有合格供方进行复审,淘汰不合格的供应商;。

    10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以提升产品品质及降低采购成本。

    11、执行公司质量方针,质量目标的落实;。

    12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;。

    13、积极参与紧急的、临时的采购工作;。

    四、标准采购作业程序。

    (一)请购单的开立、递送?

    1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。

    2、需用日期相同,属同一供应厂商供应的物资商品,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。

    (二)请购案件的撤销?

    1、请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于“请购单(采购)“或“请购单(采购)“第一、二联加盖红色“撤销“的戳记及注明撤销原因。

    2、采购部门办妥撤销后,依下列规定办理:

    (1)采购部门于原请购单加盖“撤销“章后,送回原请购部门。

    3。原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。

    1、日常采购:由使用部门或公司办公室负责办理。

    2、销售商品的采购:由采购部负责办理。?

    3、采购部长对于重要材料的采购,直接与供应商或代理商议价。必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购部办理采购作业。

    (四)采购作业方式?

    2、长期报价采购:凡经常性采购的商品,且销量较大的商品,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后按照公司需求分批采购。

    (五)采购作业处理期限?

    (六)询价、比价、议价?

    2、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应检附资料并于“请购单“上予以注明,经使用部门或请购部门签注意见后呈核。

    3、对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商议价。

    (七)呈核及核决?

    1、采购经办人员询价完成后,于“请购单“详填询价或议价结果及拟订“订购厂商““交货期限“与“报价有效期限“经主管审核,并依请购核决权限呈核。

    2、采购核决权限:采购部长以上管理人员。

    (八)进度控制及事务联系?

    1、采购部门应分询价、订购、交货三个阶段,以“采购进度控制表“控制采购作业进度。

    2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时,应填制“进度异常反应单“并注明“异常原因“及“预定完成日期“,经呈主管核示后转送请购部门,依请购部门意见拟订对策处理。

    (九)廉洁条款。

    1、采购经办人员不得接受供应商以任何形式或名义支付的回扣、礼金、报酬及返利等现金或有价票据。

    2、采购经办人员不得接受供应商提供的其他利益开支。

    3、采购经办人员人员不得主动索取自用的供应商的产品或其他实物礼品。

    4、采购经办人员或采购经办人员直系亲属等不得以正式职员、兼职职员、顾问、专家等任何名义参与供应商的经营。

    5、杜绝其他商业贿赂行为。

    采购经办人员如有违反,除赔偿公司因此所造成的一切损失外,视情节轻重给予处罚,直至除名。

    编制:审核:批准:

    采购部管理规章制度(热门17篇)篇八

    第一条:全体员工必须遵守国家的法律、法规和公司的各项规章制度。

    第二条:忠于职守,服从上级安排和调度,优质高效完成各项工作,不得有敷衍塞责的行为。

    二、员工须知。

    第一条:所有员工必须穿着公司岗位统一制服及配戴员工牌。

    第二条:员工离职时必须将员工牌、所用或保管的企业资料文件如数交回;相关工作用具交回办公室,方可办理手续。

    第三条:员工牌如有遗失,应立即到办公室补领,补领时交纳规定之罚款;属自然损耗者,则以旧换新。

    第四条:公司所有员工必须由指定的员工专用通道进出。

    第五条:任何员工不得携带公司物品离开,若有必要携带须有盖章的出门条。

    第六条:员工必须在规定的时间和地点用餐,自觉维护公共卫生秩序,爱护餐厅内设施,若有损坏将由当事人照价赔偿。员工应按自己饭量盛饭菜,注意节约,避免浪费。外来人员不得在员工餐厅用餐。

    三、工作纪律。

    第一条:本公司员工除规定的放假日及因公出差或请假获准外,均应按规定时间上、下班,不得迟到或早退。调班须经上级主管领导批准。上班时间做好本职岗位工作,下班后非工作需要不准在餐厅内逗留。

    第二条:工作时间未经批准不得擅离职守,不准串岗,不得私自换班。

    第三条:员工上、下班均应按规定打卡,不得托人代为打卡或代他人打卡。

    第四条:工作时间不得吃零食、偷闲、打瞌睡、集众聊天、唱歌、吹口哨、打私人电话、饮酒、不得当着客人喝水、追逐打闹或大声喧哗,不准干私活。

    第五条:对客服务时,员工一律讲普通话。

    第六条:除公司另有规定外,员工一律不得使用客用物品及设施。

    第七条:上班期间,员工严禁在餐厅内抽烟。

    第八条:严禁偷盗或者以借用名誉将公物带回家和送给他人使用。

    第九条:不能在工作场所喊叫,争吵,奔跑,以免惊扰客人。不得粗言秽语,不得讥讽客人,不得与宾客争辩或不理睬顾客,不得交头接耳和品评客人。绝对禁止与客人争吵辱骂甚至殴打客人,遇到问题若不能处理应及时上报部门领导。

    第十条:在工作中严格执行交接班制度。

    第十一条:各级员工应服从工作安排,对所承担的工作应争取时效,不拖延、不积压,每日应办事务必当日办清,如不能办妥应加班赶办。如有紧急事务需加班,主管人员通知时不得无故推委。

    第十二条:上班前自检及相互检查仪容仪表,保持精神情绪愉快。

    第十三条:不能在工作时间特别是客人面前埋怨领导及公司。

    第十四条:不能对着客人及食品打喷嚏,咳嗽。

    第十五条:员工应节约用水、用电,不得浪费制品用料,各区域责任人按时开关相应水电。

    采购部管理规章制度(热门17篇)篇九

    为严肃酒店劳动纪律,引导员工行为,明确各部门处罚职责,特制定本条例。

    二、管理总则。

    实事求是,公平公正。

    三、处罚体系。

    1.人力资源部:负责对酒店所有规范中涉及的处罚条款进行审核,保证处罚体系的`系统性和规范性;保障酒店各项处罚及时、准确并符合国家法规。

    2.各部门负责人:履行管理职责,确保本部门员工认真执行各项制度规范。发现员工有违规行为,及时执行处罚,报告并配合人力资源部进行调查和处罚。

    四、处罚等级。

    1.罚款:适用于一般违纪者,按照过失等级不同,设置不同罚款数额。

    2.无薪停职:员工违反酒店规定或涉及刑事审案时,酒店在考虑对其作出某种处理之前,可给予不超过14天之无薪停职处分。

    3.开除/解除劳动关系:员工违反酒店规定或涉及刑事审案时,酒店给予解除劳动关系的处罚。

    4.过失等级划分:按照过失的严重程度划分为轻微过失、一般过失、严重过失、重大过失。

    五、处分处罚权限。

    1.由部门负责人发现的问题,对责任人开据罚款单并交人力资源部备案,月初将存根联统一交财务部。

    2.由值班经理或其他部门经理发现的问题,经核实后,由行政办公室对责任人开据罚款单并交部门经理找责任人签字,后交人力资源部备案。

    3.无薪停职、解除劳动关系、开除由部门负责人提出,人力资源部审核,总经理批准后执行。

    4.对部门负责人的处罚,由行政办开具罚款单,总经理签批后转人力资源部备案处。

    六、处分处罚程序。

    1.员工受到任何处分、处罚,员工所在部门均会发出《罚款通知单》,列明员工犯规细节和处理依据的条款,经受处分的员工签名后,部门负责人签名认可,送交人力资源部审核。

    2.员工如受到纪律处分,将记录在案。

    3.员工在月内受到处分的,不提升职务或工资,不能参加优秀员工、优秀管理者等类似评选活动。

    4.员工犯规证据确凿,但拒绝在《员工罚款通知单》上签名者,部门负责人和行政办直接签署后,报总经理审批。

    5.部门负责人违纪处罚由行政办公室依据酒店规定发出,经受处分部门负责人签名后,报总经理批准。

    6.所有扣款由当月工资中进行扣除。

    7.各部门于每月1日汇总上一月所有罚款单据交财务部审核。

    七、上诉步骤。

    员工有权对所给予的纪律处分提出上诉,可书面向直属上司也可越级向部门负责人直接反映,乃至向人力资源部直至总经理反映,并得到答复。所有上诉将保密处理。

    采购部管理规章制度(热门17篇)篇十

    1、商场自行车库只存放本商场员工上下班用自行车,超过一周不取的车辆,行政部自行处理,长时间出差时,要向管理人员打招呼。

    2、凭有标志车筐存放车辆。

    3、要按规定位置放置车辆。

    4、爱护车室内公用设备,损坏赔偿。

    5、保持车室内卫生,不扔废弃物。

    6、要文明存车,服从管理员管理,按顺序存放,不得损坏他人车辆。

    1、凡属废旧包装物品,均由商场行政部统一回收,各部门不得自行处理。

    2、商场各部门在拆箱或开包时,要尽量保持包装物完好,要指定专人负责。废旧包装物品应及时送到行政部指定存放地点。

    3、行政部设专人管理,回收的包装物要按类型、规格码放整齐,必要时要进行加工处理,及时联系回收单位,做好防火,防雨工作。

    4、对外处理废旧包装物品要坚持尽可能多收益的原则。收入根据商场有关规定除上交财审部外,某余部分奖励上交单位和行政部。

    5、回收工作做得好的单位,由行政部报请商场可对其进行表扬或奖励。

    6、回收工作中行政部与各部门之间要做好登记工作。

    为保证商场各项业务活动顺利进行,商场在购、销等工作中应加强法制观念,加强行业管理。

    1、商场在经营过程中,应注意各项手续齐备,特别是对方应提供的准运证、调运证、生产许可证、经营许可证、卫生许可证、代理批文、商标注册等各种证件,应在内容—亡、时间上与实际相符并要有专人负责存档、保管。商场经理要切实负起责任,避免造成损失。一旦出现问题要及时向场经营部汇报。对造成不良影响和经济损失的要追究其工管经理及当事者的责任。

    2、商场在经营过程中,要严格执行《产品质量法》、《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》及有关政策法规。

    3、为有效地保护消费者的合法权益,切实树立国有商业的良好信誉,各柜台对所售出商品的质量要实行“先行负责制”,避免出现因质量问题,从而发生纠纷。

    4、如商场经营的商品涉及到专项管理的,要先向商场经营部申报,待手续完备后,方能经营,若违反制度,一经发现,追究其主管经理责任。

    5、企业法人营业执照正本由商场总经理办公室负责悬挂在总经理办公室墙上;专项商品经营许可证、广告经营许可证、卫生许可证的正本、主件由总经理办公室负责存档。

    6、由市场经营部归档、保存企业法人营业执照副本、专营证副本、许可证副本。

    7、各柜组、各部室因公事需要借用执照副本时,要向市场经营部出具盖有本部门公章的借条,借条内容包括:事由、前往单位借用人签字,用后要及时送还。

    采购部管理规章制度(热门17篇)篇十一

    1.目的:

    为体现公司福利政策,方便员工生活,鼓励员工更加积极投身于本职工作,统一公司管理,暂制订本管理办法。

    2.范围:

    本办法适用于公司全体员工。

    3.条件、标准及发放方式:

    3.1公司本部在规定工作日为在岗职工提供午餐补贴每人10元/天,该项费用每月27日将按照考勤情况,由办公室进行申请及分配,食堂统一提供午餐,其它形式的就餐,公司不予以补贴。

    3.2项目部如无法满足就餐条件,建立食堂的,公司提供午餐补贴每人15元/天,该费用均由个人垫付,每月28日项目经理提交《就餐汇总表》,公司办公室按照考勤情况核对餐费,待核对准确无误后,商务经理按照财务制度办理报销手续,统一领取当月用餐补贴。

    3.3如工作时间连续超过11个小时以上的职工,需提前提交加班申请,加班申请经董事长审批同意后,按照每人25元进行补贴,费用均由个人垫付,并索要正规财务发票,部门经理统一汇总,待票据等核对准确无误后,持发票及《汇总清单》进行报销,超出补贴费用部分公司将不予以支付。

    3.4如因工作原因无法准时就餐的,应提前联系办公室,由办公室进行调整延长吃饭时间或给予就餐补贴;如因工作原因需在项目部就餐的,执行项目补贴标准。

    4.餐费补贴的`其他规定:

    4.1午餐补贴适用于在公司正常上班的员工,因请假、旷工、出差等不在公司的员工,减扣相应时间内的补贴金额。

    4.2项目负责人要严格执行考勤制度,认真按照员工实际出勤情况填报,避免多报或漏报现象出现。公司办公室负责二次核对考勤,如出现考勤重复,将以办公室考勤为准,报销申请单由办公室审核签字,确认无误后方可报销。

    4.3对于弄虚作假,虚报出勤者公司将予以严肃处理。

    采购部管理规章制度(热门17篇)篇十二

    为加强对学员的管理,维护教学秩序,保护学员的合法权益,根据道路交通安全法和驾驶培训管理规定,结合学校实际,制定本制度。

    1.学员必须按教学大纲完成培训学时。

    2.学员不得私自发动和单独驾驶车辆。

    3.学员要遵守安全操作要领。

    4.不得酒后驾车。

    5.实事求是填写培训记录。

    6.不得穿高跟鞋、拖鞋参加操作训练。

    7.学员在学习期间不准宴请学校人员,也不准向其送礼。

    8.学员积极反映学校在教学,服务和廉教等方面存在的问题。

    1.学员到学校报名填写学员登记表,交纳培训费后即取得学籍。

    2.学籍保留期为两年,从缴纳培训费之日起计算。学员在有效期内可随时参加培训。

    3.学员中途退学,经校领导批准后,退还剩余培训费。

    4.学员违反学校规定被劝其退学的,退还剩余的培训费;被勒令退学的不退还培训费。

    5.学员在培训期间违反法律法规被处徒刑的,学籍自动取消。

    6.学员取得结业证后,学籍期满。

    1.学校教务部门负责建立学员的文字和电子档案。

    2.档案内容包括学员登记表、驾驶培训记录、教学日志等。

    3.学员档案保留时间不少于4年。

    采购部管理规章制度(热门17篇)篇十三

    3、学生宿舍内务,由学生自己整理,学生有责任、有义务把自己所居住的宿舍建成文明宿舍;学校将定期检查,检查内务不合格的将在定期内改正。

    4、学生宿舍是学生集体生活的地方,住宿学生应自觉维护学生宿舍秩序,任何人不准在。

    楼道、室内大声喧哗,更不准在宿舍区打架斗殴等;

    5、住宿学生应遵守公寓管理人员的劳动,服从公寓管理人员的管理,不得对公寓管理人员无礼谩骂,甚至伤害,否则将按有关规定严肃处理。住宿学生如对公寓管理人员有意见可向学校反映。

    7、不准在墙壁、门窗、床铺上乱钉钉子,乱贴图画;

    8、每个宿舍选宿舍长一人,负责安排值日生打扫室内卫生;

    9、宿舍每天应按时清扫,不留死角。清扫的垃圾要倒入垃圾桶,不准堆放在楼道内。不准从窗户口向外倒垃圾、仍玻璃瓶、丢纸屑、泼污水,不准在楼道内停放自行车,燃烧废纸。

    10物品整齐摆放,以整齐、整洁、干净为标准。

    11、男生宿舍厕所由值日宿舍清理。

    12、住宿学生应妥善保管好自己的财物,房间钥匙轻易不要交给他人、不得放在门框上;

    15、各学区夜间值班人员准时到位;有事自行调换,不得脱岗。在学生宿舍楼内和室内,禁止下列活动和行为:

    (1、任何违法、违纪行为和不服从管理的行为;

    (2、经商活动及以赢利为目的的其它行为;

    (3、未经同意动用他人物品或偷盗行为;

    (4、未经学校批准留宿他人的行为;

    (5、任何形式的赌博活动及传播、观看淫秽书刊或音像等行为;

    (6、使用明火(火柴、打火机、蜡烛等)的行为;

    (7、利用各种炉具、加热器做饭、烧水等行为;

    (8、私自移动、拆卸电源线、插座、电灯等行为;

    (9、大音量开放音响设备、大声唱歌、大声喧哗、跳舞、喝酒抽酒、打架、斗殴等行为;

    (10、各种原因造成跑水、影响自己及别人;造成厕所赌塞。

    (11、影响室内卫生和文明宿舍建设,违反校规校纪的其它行为。

    采购部管理规章制度(热门17篇)篇十四

    为了保证公司所购外购件以及公司生产的产品材料质量符合要求,部门人员能严把质量关,特制定本制度。

    品管部各级管理人员及全体员工。

    自批准之日起生效。

    总经理——负责对本制度的批准及争争议问题的最终裁决。

    品管部经理——负责对本制度的制定、修改及实施监督。

    品管部组长——负责对本车间范围所有人员的培训及监督执行。

    品管部各员工——负责执行本制度。

    1、检验员根据各自车间、流水线的安排进行工作;

    3、下班前做好本班工作,及时清理、清扫工作区域的脏污,切断电源。

    1、对外购紧固件的检查:对每月采购回来的紧固件必须做一次不定期的抽检,抽检比例为5%,检验标准参照来料检验规范中的规定,并同时检查包装内是否有合格证等相关的质量证明。

    2、对外购型材的检查:对每月采购回来的型材必须做一次不定期的抽检,抽检比例为10%,检验标准参照来料检验规范中的规定,并同时检查型材表面是否有材质标识及生产厂家的标识等相关证明,供货商应能不定期的提供所购材料的合格证明书。

    3、对外购铸件的检查:对每月采购回来的铸件必须做全检,检验标准参照来料检验规范中的规定,并同时要求供货商应能不定期的提供所购材料的合格证明书。

    4、对外购电气件的检查:对每月采购回来的电气件必须做一次不定期的抽检,抽检比例为10%,检验标准参照来料检验规范中的规定,并同时检查电气件是否有相关标识及生产厂家的标识和3c标识等相关证明,供货商应能不定期的提供所购电气件的合格证明书。

    5、对外购轴承,油封等的检查:对每月采购回来的型材必须做一次不定期的抽检,抽检比例为20%,检验标准参照来料检验规范中的规定,并同时检查外购件合格证及生产厂家的标识等是否齐全,供货商应能不定期的提供所购材料的合格证明书。

    6、对外购油漆的检查:油漆外包装上合格证及生产厂家的标识等是否齐全,是否在有效期内。

    1、各检验员,对半成品、成品的检验,必须按照技术标准或合同要求进行检验。

    2、检验员如发现不按操作规程进行生产,产出的半成品、成品出现质量问题,本产品不予判合格,并将质量问题和质量记录及时汇报有关部门。

    3、检验员在检验半成品、成品中,如发现质量问题,本产品不予入库,否则造成退货现象,均由本人负责。

    4、检验员由于工作不认真或盲目处理半成品、成品,检验如出现质量问题,均由本人负责。

    5、检验员必须认真检验半成品,成品(如检查各部位紧固、连接等)都作相应地记录,合格证有关内容要清晰,以免造成安装错误。

    6、抽查人员随时抽查检验员已经检验过的半成品、成品,如发现质量问题,对质检员作相应处罚。

    7、对经检验合格的产品或半成品,签发合格证和检验合格单,对经检验不合格的产品或半成品,作好标记,提出处理意见。

    1、本办法适用于品管部门的基本任务、工作职责及有关部门相互关系和考核内容。

    2、基本任务是以质量为中心,切实做好产品质量检验管理工作,协助质量认证工作。

    3、应每日、月、年向有关部门提供日报、月报和有关资料供部门之间工作的配合。

    4、及时反映生产车间、相关部门有关产品质量的报表和资料。

    5、对原料仓库提供及时合格与不合格品处理意见。

    6、及时反馈采购部门外协、外购、零配件等物资合格与不合格品的处理意见。

    7、及时处理客户投诉。

    8、及时向各车间反馈有关产品售后服务客户投诉的质量信息,以利于产品质量的提高和改正。

    1、对本公司产品的质量负责监督、检查、考核。

    2、对本部门检验规程和有关规章制度的修订,出厂合格证的签署负责。

    3、对不合格品的处置负责作出处理。

    4、按照公司质量考核细则规定对各有关部门进行考核负责。

    5、如违反上述考核细则及有关规定,按公司规定的经济责任制条款进行处罚。

    1、为保证质量目标的实现,使品管部及时准确地掌握质量情况,科学地搞好质量管理,品管部采取定期召开质量例会制度。

    2、质量分析例会在每个周二召开。

    3、质量分析例会由各部门负责人轮流主持召开,工程技术部、各车间、品管部、市场部及各相关部门等应参加会议。

    采购部管理规章制度(热门17篇)篇十五

    1、垃圾清运员必须具备爱岗敬业、认真负责的态度,吃苦耐劳的精神,遵纪守法,按时上下班,有事请假。

    2、每日上午对责任区内的生活、建筑、垃圾池等进行清运。

    3、保洁车辆、保洁工具,保持清洁,确保垃圾清运设备正常,规范安全使用,上班时间内必须穿环卫服。

    4、做好本村(社区)群众的'宣传引导工作,指导农户做好垃圾分类工作,对群众乱倒、乱放生活垃圾及时进行制止,自己不能解决的.问题及时向村两映。

    5、完成村两交办的突击清洁任务。

    1、清运员实行择优上岗,采取聘用制,聘用合同一年签订一次,每季度进行考核,如工作责任心差,又不能完成任务的,将进行及时调整,重新招聘。

    2、清运员必须自觉遵守劳动纪律,服从工作安排,坚守工作岗位,规范作业,尽职尽责,不断提高工作标准和清运质量,保质保量完成工作任务。

    3、每季度考核由村两会组织召开村民组长会议,实行百分制考核。

    采购部管理规章制度(热门17篇)篇十六

    第一条由于公司目前运行的管理文件在拟订、批准和执行上存在的不规范导致了文件本身存在漏洞以及文件间的冲突,由此造成文件在实际运行中执行困难;为了保证公司各部门职能的有效发挥和部门之间、分公司之间的充分协作,使公司管理上一个更高的台阶,以维护公司的整体利益和长远利益,特制定本规定。

    第二条公司成立管理文件评审委员会。

    管理文件评审委员会下设工作组。

    第三条管理文件评审委员会组织结构。

    主任:总经理。

    副主任:分管副总经理。

    委员:比亚迪及里比公司等子公司的各部门经理。

    工作组:审查部工作人员和该文件运行相关部门的授权经办人。

    第四条管理文件评审委员会职责。

    1、管理公司的制度运作及执行情况;

    2、审议、批准公司的各项管理文件;

    3、审核公司各项制度执行结果;

    4、对因文件或工作流程制定不合理而形成的管理漏洞和弊端,及时采取整改措施;

    5、对疏于片面、范围狭小、需进一步推行的管理文件进行整合,达到系统化并可持续发展。

    第五条管理文件评审工作组负责文件评审的前期工作及日常事务。

    第六条管理文件评审委员会工作形式及评审原则。

    1、实行分类相关评审制:即根据文件涉及的范围,由工作组负责召集相关委员组织评审工作。

    2、评审原则:重大决策实行首长负责制,由总经理决定;程序性规定实行民主集中制,由委员民主评议决定。

    第七条管理文件的分类和划分以公司或部门名义所发的对公司经营活动具有计划、组织、领导、控制作用的文件统称为管理文件,管理文件包含两大块:“质量环境体系文件”和“质量环境体系以外的文件”。

    管理文件分公司级和部门级,包含制度、规定、决定三类;

    第八条各部门所发的“质量环境体系文件”属于受控文件,严格按公司《质量体系文件控制程序》(cop5.1)等有关规定执行。

    第九条管理文件的拟订、评审、批准按本规定执行。

    第十条公司级管理文件须经总经理或授权分管的公司领导签字批准,加盖“文控中心”印章。

    第十一条关于生产方面的'通知按现行的程序和格式执行。新发放的具有短期约束力的正式通知以本规定的形式发放(附件1),经总经理或授权分管的公司领导直接签字批准,加盖“文控中心”印章。

    第十二条部门级管理文件需部门经理签字批准,加盖部门印章。

    第十三条各部门自即日起所发放的属于制度、规定类的公司级管理文件,由拟稿部门拟订文件的讨论稿,文件讨论稿应包括:制定目的、实施对象、实施流程、监督执行及相关责任等内容,在文件计划发放前一周提交审查部,由审查部统一发放文号。

    第十四条审查部根据文件内容,通知相关部门文员将讨论稿发至部门相关人员征求意见,并将意见在文件会审之前反馈回审查部。审查部工作人员在文件会审之前重点组织相关人员进行讨论、修改。

    第十五条会审时间原则上定在周末(最后一个工作日),由审查部负责召集、组织相关委员(委员因故不能参加,必须指定授权经办人参加)召开评审会进行会审,对讨论稿进行修改和完善,并形成决定稿,报公司领导批准。

    第十六条文控中心凭公司领导签字的文件发放。

    第十七条各部门自即日起所发放的决定类管理文件,由本部门拟订,审查部统一发放文号,报总经理或授权分管的公司领导直接批准。

    第十八条各部门自即日起所发放的属于制度、规定类的内部管理文件均以部门级管理文件形式发放,由部门文员统一发放文号。

    第十九条如遇紧急情况,需尽快讨论通过的,审查部应及时组织会审或汇签。

    第二十条经过会审、批准后的文件,将成为公司制度的组成部分。管理文件实行权威管理,保证有效执行。公司的制度应向规范化、明确化、系统化的方向发展。

    第二十一条如文件涉及比亚迪及里比公司等子公司的相关部门,审查部视文件内容组织各公司管理者代表和相关部门经理或授权经办人组成文件评审委员会,进行会审。

    第二十二条文件评审工作组讨论文件时,如遇到观点、意见无法统一的情况,由工作组汇总各方面意见,统计赞同和不赞同情况,上报公司领导作批示。第二十三条审查部及各部门文员发放文号时,应避免因文件暂时未通过而造成文号间断或空缺,必须保证发放文件文号的连续性。

    第二十四条管理文件在执行过程当中,如果存在不妥或不恰当之处,任何部门和员工有权利也有义务实事求是地将修改意见以书面形式提交审查部,由审查部汇总,及时组织评审、修改。但在文件未修改之前,各部门必须严格按照原文件执行。

    第二十五条各部门文员在工作当中,如发现本部门所发管理文件未按上述管理文件审批程序审批生效,有责任及时予以规范,并重新发放。未按规定程序发放的管理文件,文控中心有权拒绝发放。

    第二十六条公司级管理文件的文号由:公司名称、年份、序号、类别(a.制度类b.规定类c.决定类)四个部分组合而成。格式如:byd-20xx-001-b、lb-20xx-001-a。文号由审查部统一配编。

    第二十七条部门级管理文件的文号由:部门名称、年份、序号、类别(a.制度类b.规定类c.决定类)四个部分组合而成。格式如:总办-20xx-001-b、里比总办-20xx-001-b。文号由各部门文员统一配编。

    第二十八条公司级管理文件格式按公司现有管理文件格式执行。

    第二十九条部门级管理文件格式在公司现有管理文件格式的基础上进行修改,加入部门名称,发放范围由部门名称改为本部门科室或车间名称。

    第三十条审查部工作人员未按本规定工作,公司任何部门和个人可以向审查部主任或总经理投诉。

    第三十一条各部门经理或指定授权经办人无充分理由未参加会审或未按本规定工作,必须对自己的行为及其后果承担相应责任。

    第三十二条各部门文员应确保公司所有管理文件所涉及到的本部门相关人员清楚文件内容,今后公司任何部门或个人不得以不知道文件规定而逃避责任,否则将追究部门文员、及相关人员和直接领导的责任。

    第三十三条各部门未按本规定工作,审查部将按《审查部工作制度》及相关公司文件追查相应责任。

    采购部管理规章制度(热门17篇)篇十七

    为了合理确定公司员工薪资,完善公司激励机制,充分调动员工的工作积极性和创造性,引导员工在本职工作中为公司整体目标的实现和可持续发展作出贡献,特制定本制度。

    第二条

    公司员工实行岗位主管制薪资标准。

    第三条

    公司薪资标准随着公司经营效益、社会薪资水平和物价指数变化等因素进行相应调整。

    第四条

    本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。

    第五条

    本制度经公司董事会批准后执行。

    第六条薪资构成

    岗位主管制薪资由岗位工资和工龄补贴两部分构成。岗位工资分为基本工资、岗位津贴和绩效工资。

    (一)基本工资。基本工资是薪资构成的基本部分,以保障员工基本生活标准,包含国家及本地区规定的各种津贴、补贴。基本工资占岗位工资的30%,按月发放。

    (二)岗位津贴。岗位津贴与员工担任相应职务、岗位挂钩,是任职资格、工作责任在薪资中的体现。根据员工工作出勤和履行职务职责情况,每月经考核后发放。岗位津贴占岗位工资的40%,按月发放。

    (三)绩效工资是员工的工作绩效在薪资中的体现,占岗位工资的30%,根据员工出勤和履行职务情况,经考核后发放,其中g类高层经营管理类员工按年度考核发放,经营管理、专业技术a类员工按季度考核发放,其他员工按月考核发放。

    第七条薪资标准

    (一)公司董事会、监事会成员可参照本制度相应岗位薪资标准执行。

    (二)公司总经理、副总经理、财务总监、总经理助理等执行《高层经营管理人员薪资标准》(附表1)。

    (三)公司各类经营管理、专业技术类员工分别按相应岗位类别执行《经营管理、专业技术类员工薪资标准》(附表2)。公司经营管理、专业技术类员工分为高级主管(a类)、中初级主管(b类)。

    (四)公司技工、服务类员工按相应岗位执行《技工、服务类员工薪资标准》(附表3)。技工、服务类员工分为高级技工(a类)、中级技工(b类)及初级技工(c类)。

    (五)试用期员工按拟聘岗位薪资的80%计发试用期薪资。

    (六)特聘员工按所聘岗位,执行《特聘员工薪资标准》(附表4~6)。

    第八条

    公司实行岗位主管制薪资标准,根据员工工作态度和责任心、专业技能和潜能发挥的效果、担负工作难易程度、责任轻重、工作业绩和贡献大小,综合确定员工类别并授予相应的主管级别。

    第九条

    新录用员工可根据公司《员工聘用制度》确定拟聘岗位和薪资级别,并按程序进行报批,试用期满经考核合格后,再行办理转正定级手续。

    第十条

    公司员工调整工作岗位后,依据其新的岗位和职责,确定相应的薪资类别和级别。

    第十一条

    公司根据员工所聘岗位、工作职责、工作表现、工作业绩和贡献大小,兼顾其工作经验、学历、职称等综合因素确定其工作岗位及相应的薪资级别。对同一职位的员工要根据其工作职能分类和工作性质的不同确定不同的薪资级别。

    第十二条

    员工薪资标准的确定需分别填写《员工调整薪资级别审批表》。

    第十三条公司实行薪资下发制。每月6日支付员工上月薪资,薪资支付日如遇公休日或法定节假日,则提前至最近的工作日发放。

    第十四条每月薪资核定由人力资源部根据员工考勤情况及考核结果编制工资发放表,经审批后交财务部门执行。

    第十五条新录用员工自报到之日起开始考勤,工作未满一个月者按实际天数计发薪资。

    第十六条试用员工、特聘员工次月6日一次性发放上月薪资。

    第十七条辞职、辞退或调离的员工交接完工交接完工作后,可按有关规定到人力资源部办理薪资结算手续。

    第十八条依据国家法规和公司相关制度,公司可从员工薪资中扣除下列款项:

    (一)个人收入所得税;

    (二)各种劳动保险费用;

    (三)员工私人借款偿还金;

    (四)公司制度性规定的超支费用;

    (五)公司公寓的水、电、煤气、电话费等;

    (六)根据公司制度规定应扣除的其他款项。

    第十九条绩效工资的发放比例。考核结果称职者发放绩效工资的100%,基本称职者发放绩效工资的50%—90%,不称职者不发放绩效工资。绩效工资的发放办法另文规定(附后)。

    第二十条根据公司经营发展需要、经济效益与社会经济变化等因素调整公司薪资标准,原则上一年调整一次。

    第二十一条公司可根据员工岗位变动和年度员工考核情况,及时调整薪资,并由人力资源部负责填报《员工调整薪资级别审批表》(附表7),按规定权限进行审批。

    第二十二条所属公司可参照本制度制定相应的薪资管理制度(生产经营性、服务性企业应根据行业特点和企业经济效益情况另行制定薪资管理制度),报实业股份有限公司董事会批准后执行。

    第二十三条本制度由公司董事会授权公司人力资源部负责解释。

    第二十四条本制度自公布之日起执行。

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