• 帮助中心

  • ADADADADAD

    最热公司办公设备管理制度及流程(汇总17篇),办公设备,管理制度,17篇

    最热公司办公设备管理制度及流程(汇总17篇)[ 文秘知识 ]

    文秘知识 时间:2023-11-11 16:20:42 热度:477℃

    作者:文/会员上传 下载docx

    简介:

    公司是一个经济实体,以盈利为目标,通过提供产品或服务来满足社会需求。我们整理了一些公司领导者的演讲和观点,希望能够为大家提供一些启示和思考。最热公司办公设备管理制度及流程(汇总17篇)篇一1、公司原则上不提倡员工加班,若员工因自身原因未能在

    以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。

    公司是一个经济实体,以盈利为目标,通过提供产品或服务来满足社会需求。我们整理了一些公司领导者的演讲和观点,希望能够为大家提供一些启示和思考。

    最热公司办公设备管理制度及流程(汇总17篇)篇一

    1、公司原则上不提倡员工加班,若员工因自身原因未能在合理规定的时间内完成公司安排的工作,应自觉加班完成。

    2、由于设计行业的特殊性,确实因工作需要被安排加班的员工,应由项目负责人根据项目进度情况合理安排加班。

    (1)加班者须填写加班证明单,加班时间以下班打卡为依据。由部门领导签字,按月统计备查(合理时间内未完成工作任务而造成的加班无须填写加班证明单)。

    (2)由公司领导安排的加班,加班费根据公司的相关规定计算加班费用。

    3、由于个人原因未完成工作或不听从安排而造成项目损失的,部门领导有权视情节轻重予以处罚。

    最热公司办公设备管理制度及流程(汇总17篇)篇二

    为了保证办公设备的正常运转,提高办公设备的工作效率和使用寿命,特制定本制度。

    一、新员工经入职培训后,凭单位人事部门签发的《人员录用审批表》(见“集团人事招聘制度”),到单位办公室申领相应的办公设备。

    二、单位办公室信息技术员负责检查办公设备库存,充足可直接发放;如不足,设备管理员则做好登记,对外进行采购。

    三、设备到库后,单位办公室的信息技术人员应认真验收设备后,登记《办公设备初始表》(附表1)、《办公设备状态变更表》(附表2)、《办公设备状态表》(附表3)。

    四、设备发放时,信息技术员与或领用人共同检查设备状态是否完好与配件是否齐全。若无异常,领用人需填写《办公设备领用单》(附表4),以明确保管责任。设备管理员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。

    一、离岗员工持单位人事部门签发的《员工离岗/职通知函》到单位办公室办理办公设备归还手续。信息技术员核对《办公设备状态表》,查找离岗人员的全部领用情况,收回设备。

    二、领用人和信息技术员在共同检查所归还设备,在无损坏、无缺少配件、无欠费情况下,领用人需在《办公设备归还单》上签字确认。如有损坏、缺少配件、欠费的,应按价格赔偿、支付所缺的配件价格(配件价格由供应商提供)、还清欠费后,设备管理员才可签字确认,并经由单位办公室负责人盖章审核后,方可继续办理离岗手续。

    三、领用人和信息技术员当场将电子设备做返厂设置,如返厂设置失败,信息技术员不得在《离岗通知函》上签字。

    四、办公设备归还人、信息技术员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。

    一、各单位办公室负责设备的采购、登记、发放与运维工作。各单位根据自身需要向集团指定供应商处进行采购。

    二、设备发放时,信息技术员与领用人共同检查设备状态是否完好与配件是否齐全。若无异常,领用人需填写《办公设备领用单》,以明确保管责任。设备管理员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。

    1、《办公设备初始表》:当设备购入并出库后,管理责任即移交至使用单位,就开始登记此表。表格反映了固定资产在最初移交到信息中心时的状态,表格中的数据一旦生成则不允许修改。

    2、《办公设备状态变更表》:记录每一次固定资产相关状态属性变化情况,是记录设备资产变化的流水账,从而触发《办公设备状态表》的修改。由各单位办公室的信息技术员填写。

    3、《办公设备状态表》:表格反映了固定资产的最新状态,表格中的数据不得随意修改,修改的唯一依据是《办公设备状态变更表》。由各单位的信息技术员填写。

    4、《办公设备领用表》:表格记录了各经营性单位领用办公设备的实际情况。由各单位信息技术员填写。

    5、《办公设备初始表》、《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》、《办公设备领用表》的原件各单位进行存档。

    二、盘点。

    1、根据各单位的发放及统计台账,各单位办公室应当于每季度末对办公设备进行局部盘点,集团行政管理中心每年年终对各单位办公设备进行全局盘点。

    2、盘点内容:核对机器设备使用情况是否正常,是否有损坏或缺配件,及所使用的设备跟领用时是否一致,是否有丢失。

    3、在规定的使用年限期间,因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等,所造成的经济损失由个人承担。

    4、信息技术员根据盘点情况,对于毁损、丢失、及配少配件情况,向上级部门汇报,经集团行政管理中心最终确认,再交由单位财务部门划价。

    最热公司办公设备管理制度及流程(汇总17篇)篇三

    办公设备专为保障公司各项业务工作得以顺利进行而配备,各部门必须严格按规定使用,具体如下:。

    1、公司购置的办公设备(打印机、复印机、电脑、饮水机、装订机、碎纸机、办公桌椅等)均由总经办报计划,经集团综合管理部审批同意后由总经办统一安排购置。

    2、公司的办公设备均需由总经办统一实物资产编号、登记、造册。

    (一)电话。

    1、公司电话是联系业务及沟通各项工作的工具,各部门所使用的电话机由使用人负责维护、管理;在使用中应注意通话简洁,避免长时间占线。

    2、公司各部门办公电话均未开通国内长途功能,只有前台传真机开通此项功能,若因工作需要,需拔打长途电话可到前台使用。

    (二)传真机。

    为确保公司传真机畅通,一般情况下不得使用传真机拨打电话;若因工作需要,需拨打长途电话或传真均须在前台登记。

    (三)复印机。

    1、复印的'文件资料应与工作有关,各部门需指定专人负责复印本部门的文件资料,因人为因素造成复印机的损坏,由个人承担维修费用。

    2、复印机管理部门定期对复印机进行维护和保养。

    (四)电脑、打印机。

    1、各部门使用的电脑由使用人对其进行统一管理,并设置开机密码和屏保密码,由总经办组织财务电脑部的专业人员对电脑使用人员进行系统的管理及相关培训。

    2、电脑、打印机应定期维护,使用人员要随时注意微机的保养,定期清洁微机表面。电脑使用人员应按《文档管理规定》的要求定期进行备份,以免公司电脑因病毒或系统崩溃造成数据丢失。

    3、各部门电脑若多人使用,请建好各自的电脑文档。

    4、各部门电脑使用人员应严格遵守正确的电脑操作规则,不得对电脑上的软件设置进行任何增删、改动。如确需新装软件及更改设置,应事先通知总经办备案。

    5、每台电脑所存文档、资料是公司的重要信息资源,不得用于私人用途和私自拷贝。备份软盘请妥善保管,不得遗失和公盘私用。不得使用非公司所发的软盘,一旦使用,致使电脑染上病毒,造成系统数据破坏和电脑文档丢失,公司将给予20-100元的经济处罚。

    6、各部门电脑操作人员均需定期对其使用的电脑及备份软盘进行杀毒,发现问题及时通告并处理。

    7、在办公区域内任何人不得玩电脑游戏、上网聊天或下载网络游戏及音乐,凡发现者罚款人民币20元整,情节严重者,予以辞退。

    最热公司办公设备管理制度及流程(汇总17篇)篇四

    1、用一个大的概念简单扼要地阐述企业的发展方向。目的:集中企业的资源,创建激情的团队。如果一个企业不能用一个大的概念简单扼要地阐述企业的发展方向,直接的后果就是企业的资源无法集中,没有办法发动企业投入一个清楚而动人的远景,激发组织向一流的绩效标准挑战。没有激情的团队和资源的分散的企业,很难令人信任它能完成一个宏伟的发展计划。所以目标要能够量化,可操作,利用公司的管理流程体系监督公司的每一个环节,进行考核、调整,促进公司的整体发展。

    2、建立企业整体战略。

    1)目的:为企业快车辅设轨道。

    2)主要工作内容:

    a.设计企业的整体战略,内容有二:其一经营战略,也即企业的长中短期规范;其二,管理战略,也即企业的基本法。

    b.分解战略,把企业目标和压力向下传递到基层。作为企业整体和局部职能单位的业务进程和业绩考核的依据。

    3)操作方法:设计企业的整体战略,首先是明确企业的经营宗旨,因为有了三五年目标之后,就会知道公司需要推出什么样的产品和服务,然后才能据此制定财务实施计划、人力发展计划等。比如,这个市场规模是否够大?增长的速度如何?将会带来赢利还是亏损?现有的资金够不够?融资是用私募还是公募方式?还需要哪些合作伙伴?寻找合作伙伴是需要他的资本还是其他别的资源?而现在很多人做规划,拍拍脑袋就决定今年做什么,明年要做什么,计划的随意性很强。这样做出来的规划其实不是企业自己的东西。在操作上首先是把股东或投资者期望的企业价值予以分解和量化,作为企业的主要经营指标,包括企业的增长、盈利能力、业务能力、资产管理、成本控制能力、员工满意程度以用用户满意程度等十几大项。接下来,则要把经营指标和相关责任人对号入座,这就形成了一个经营结构,营业额增长指标层层分解互各个职能单位,以此形成职能单位当年的工作任务、工作重点、工作预算。第三步是把员工的工资、资奖金、福利和期权都跟这些指标的最后的业绩贡献紧密联系起来,使员工的利益跟股东的利益真正一致。确定了企业发展的大方向之后,我们再据此去设立一个业务框架,并制定出周密的预算来。公司整体战略在合适的状态下,加强信息的到位流通问题,把战略目标分解到每一个员工身上。否则必将造成企业目标和政策与绩效的改进上因此先天不足,决策层与基层脱节,特别是市场和战略实现的压力无法传递到各个业务和职能部门,或者说基层人员无法感受到业绩压力。

    4)企业的管理战略――企业基本法管理战略更多地体现在运营的整体把握上,但很多企业缺少一部能整合企业所有因素并表现企业整体性的政令。就象我国的法律体系一样,对人民的行为、道德、思想、国家的性质、未来发展规划等进行规范,具体的表达就是众多法规如劳动法、刊法、行政诉讼法等法律和与之相匹配的其它政令,这些政策法令都是从宪法来的,从而形成一整套的体系。企业也是一样,有考勤制度、行政制度、市场管理制度、技术管理制度等不一而足,但绝大多数的企业都缺少一部象宪法一样的‘基本法’,对企业的性质、企业的宗旨、企业的组织政策、控制政策、基本经营政策、人力资源等政策进行整体性的规范——这就是公司的管理流程体系。

    最热公司办公设备管理制度及流程(汇总17篇)篇五

    1、将企业家的意志、直觉、创新精神和敏锐的思想转化为成文的公司宗旨和政策,使之能够明确地、系统地传递给职业管理层,由职业管理层规范化地运作。

    2、阐述处理公司管理的基本矛盾和企业内外重大关系的原则和优先次序,建立调整公司内部关系和矛盾的心理契约。

    3、指导公司的组织建设、业务流程建设和管理的制度化建设,实现系统化管理和推动管理达到国际标准,并使公司的管理具有可移植性。

    4、用一个大的构架管理一个小的公司。

    1)目的:通过明确规定公司组织机构、组织的运作、基本管理流程、业务分担及职能的权限和责任,科学运用“职责说明书”,根本上解决责任的推诿和部门之间的工作配合问题,谋求公司规范化和更有效率的运营。

    2)主要工作内容:

    a、确定业务的承担单位,设计组织的基本流程,明确部门之间的业务沟通方式;

    b、战略目标的分解-各职能部门的业务分担和工作内容;

    c、设计员工的职责说明书,明确其工作内容、权限和责任;

    d、明确信息的上能下达流通方式等。

    3)几个组织机构方面的建议:

    a、各部门阶段性设立技术秘书工作岗位。原因有三,其一,随时监控业务的进程和完成程序,使管理重组过程的业务动态尽在把握;其二,解决原有部门的人事行政工作,使工作人员能专心于于业务工作之中,而避免于人事行政事务之中;其三,技术秘书的业务和行政二个分属,使公司对各部门的管理更有能力。

    b、组织的业务以工作任务书形式进行承担。

    c、建立求助网络体系我们要在企业的纵向等级结构中适当地引入横向和逆向的网络运作方式,以激活整个组织,最大限度地利用和共享资源。我们既要确保正向直线职能系统制度和实施决策的政令通畅,又要对逆向和横向的求助系统作出及时灵活的响应,使最贴近客户,最先觉察到变化和机会的高度负责的基层主管和员工,能够及时得到组织的支援,为组织目标作出与众不同的贡献。

    d、建立经理圆桌会议制度及时、随时、随地进行业务问题讨论,促进团队的建设和问题的解决,形成一种凝聚的向心力。

    e、在各层上下级主管之间要建立定期述职制度。各级主管与下属之间都必须实现良好的沟通,以加强相互的理解和信任。沟通将列入对各级主管的考评。

    f、建立竞争和选择机制业绩决定价值和位置,真正体现了企业干部能上能下的风范,内部的岗位调动将使各级优秀人才脱颖而出。制度性的考核评价形成了一种良性的干部选拔机制。

    1)目的:规范公司的人、财、物、信息、技术、品牌、质量等方面的行为准则。

    2)主要工作内容:人事、行政、考核、技术管理、市场管理等制度。

    3)主要操作办法:

    a、相应的政策文件由人力资源部和该文件的主体执行单位协调编写,形成初稿。

    b、文件初稿提交公司经理圆桌会议讨论。

    c、人力资源部和该文件的主体执行单位依据经理圆桌会议的修正意见进行文件的平衡协调,完善形成终稿。

    d、文件终稿提交经理圆桌会议由各相关职能单位负责人或代理人进行会签确认。

    e、经理圆桌会议会签后,经总经理签署,文件正式生效。

    5、营造一个具有东方特色的企业文化和核心价值观。

    1)目的:让员工像股东一样思考和行动,让每个员工每天所想和每天所做的事情都是在创造股东价值。

    2)主要工作内容:设计企业商业思维的培训教材,并对全体员工进行有计划培训,使之认同并固化成企业的一部分。

    3)操作方法:从企业总体规划着手,确定关键的结果区域,制定日程表和里程碑,筹划立竿见影的小胜利。我们力求创造出一种企业价值管理文化,让员工像股东一样思考和行动,让每个员工每天所想和每天所做的事情都是在创造股东价值,这是其一;其二,用科学的决策程序运用到企业的运营全过程,使之形成企业统一的一种解决问题思维方式,也即是企业的商业思维。这是改进企业的工作效率的一个办法。这二点得到了认同和实行,企业的文化就建立起来了。在这种完善的管理体制下,我们在潜移默化地鼓励推动认可股东价值的贡献。这样就实现了员工像股东一样去思考和行动,达到企业的所有追求。

    6、人力资源管理系统。

    a.目的:建立与企业快速发展相匹配的高质量团队和企业发展发展保障体系。以及创造一种自我激励、自我约束和促进优秀人才脱颖而出的机制,是企业的快速成长和高效运作的保障。辅以客观的操作标准,体现企业的“以人为本、多劳多得、能者多劳、能上能下、能进能出”的根本人力环境,促使人务资源管理规范化。

    b.主要工作内容:在具体的操作中,公司人力资源管理是以人力资源规划、薪资管理和绩效考核为核心进行放射性管理的,聘用管理、面试技术、人事诊断、薪资调查、员工培训、工作分析、工作评价、考核量表设计等方面配合,形成整个的人力资源系统。

    c.主要操作方法:员工和主管的考评,应按明确的目标和要求,对每个员工和主管的工作绩效、工作态度与工作能力的一种例性行的考核与评价。工作绩效的考评侧重在绩效的改进上,宜细不宜粗;工作态度和工作能力的考评侧重在长期表现上,宜粗不宜细。考评结果要建立记录,考评要素随企业不同时期的成长要求应有所侧重。员工和主管的考评实行纵横交互的全方位考评。同时,被考评者有申诉和权利。当然,除上面各个方面的内容外,软性环境的营造、激励方法的设计、绩效改进措施、有效的人力体系导入措施和执行保障措施是必不可少的。软性环境也即企业文化的营造主要应突出员工的核心价值观,激励和绩效改进主要体现在薪资构架和绩效考核的关系上。

    7、决策程序何谓科学有效的决策制度呢?

    对于现代企业来说就是:

    (1)、决策的原则是从贤不从众;

    (2)、决策程序是决策需经经理圆桌会议充分的讨论、论证;

    (3)、最高决策权是总经理办公会。公司除了规定总经理是最高决策者,拥有最终决策权,以及规定重大决策须经高层管理委员会充分讨论外,还对决策原则作了特别的规定,即遵循民主决策、权威管理原则和从贤不从众原则。权威管理就是在执行过程中实行个人负责制。各部门负责人在其职权范围内自主决策,对决策后果承担个人责任。另一方面,形成决议后,由部门主管执行,以防止管理中的片面性。

    9、提升财务管理的核心地位财务管理机能的技术提升,从进销存的记帐式到现代财务管理体系。财务计划、完整的财务管理和财务机能。现在好多的财务管理只局限于进销存的记帐层面上,但参与管理如公司理财,成本控制;项目论证评估;风险管理;产品研发;战略规划;企业核心竞争力的识别与建立;企业需要融资时,分析哪种融资手段所获得的成本最低等方面的工作很少,所以必然从高的层面确立财务管理的。核心地位,建立科学的财务管理系统、财务计划和预警系统。

    最热公司办公设备管理制度及流程(汇总17篇)篇六

    2.根据保密原则需要,由行政部对行政、业务文件目录设定统一管理的电脑密码;。

    3.员工在所属部门目录下设立个人子目录。

    4.员工不得私设电脑密码。

    1.由公司行政部统一管理与使用。

    2.建立严格的使用登记制度。

    3.未经许可,个人不得自行操作使用。

    行政部负责电脑、传真机/复印机的检查、保养和维修,保证设备的可运用状态。

    最热公司办公设备管理制度及流程(汇总17篇)篇七

    为了更有效地管理和使用公司的计算机、传真机等办公设备,使现代办公设备在本公司生产和管理中充分发挥作用,并进一步提高员工的计算机应用水平,把企业计算机信息管理提到公司战略管理日程,特制定本制度。

    计算机等办公设备,包括计算机及附属设备、网络设施、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备、投影仪等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备。

    3.1、计算机等办公设备使用人负责计算机等办公设备的正确使用和日常维护与保养。

    3.2、信息管理课负责计算机等办公设备的采购、维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作。

    3.4、集团公司行政管理部为本制度的归口部门,负责本制度的编制、培训及落实执行工作。

    3.5、集团公司企业管理委员会负责本制度的审议及授权主管人签核,总裁负责本制度的批准执行。

    4.1、相关作业流程图和责任人、配合人。(详见流程图)。

    4.2、流程图相关事项说明。

    4.2.1.1、办公设备请购,由使用人提出申请,填写“计算机等办公设备请购单”,经部门部长审核确认后提交信息管理课(若同一部门多个员工均须请购,则由部门汇总、部长签字,统一提交信息管理课)。信息管理课根据具体情况进行审核,填写意见(包括预计费用),依照审批权限报主管领导审批。在信息管理课课长审核权限之内的,由课长确认签字直接安排采购(若有库存货,则直接按领用程序领用);在信息管理课长审核权限之外的,报主管领导审批后,由信息管理课安排采购(若有库存货,则直接按领用程序领用)。采购审批权限参照《财务审批制度》。

    4.2.2.1、采购回来的办公设备须办理入库、验收手续,信息管理课负责设备质量的验收,验收合格后,保管员根据实际入库数量填写“计算机等办公设备入库单”入库。

    4.2.3、办公设备领用与配置。

    4.2.2.1、计算机等办公设备专用于员工办公使用,不得挪于非工作之外其它用途。员工领用、配置标准依照《岗位职务说明书》中办公设备配置要求,填写“计算机等办公设备领用单”,按照《财务审批制度》审批权限要求进行审批后,到信息管理课领用。

    4.2.2.2、电话机、传真机的领用与配置,各部门根据实际工作需要,确定要安装、及须增加的电话机和传真机。安装内线电话须填写“电话、传真服务联系单”,由本部门部长签字后,提交到信息管理课直接安排人员安装。安装长途电话、传真,须填写“电话、传真服务联系单”,由本部门部长、分管总监签字,提交人力资源总监审核,报总裁批准后,交信息管理课负责办理。

    4.2.3.1、计算机及附属设备的使用与维护。

    4.2.3.1.1、计算机及附属设备由使用人负责保管,除电脑工程师外,任何人不得私自拆开计算机及附属设备、更换配置、随意搬离办公地点。若出现人事变动(调岗、离职等),办公设备交接参照公司《员工异动、移交管理制度》执行。

    4.2.3.1.2、计算机使用人要负责所使用的'计算机及相关设备始终处于整洁、无灰尘的状态。

    4.2.3.1.3、规定在工作时间内不得做与工作无关事情,禁止在计算机上安装各种游戏。违反者按公司《奖惩管理制度》执行,信息管理课对上述违纪现象须作定期或不定期抽查,并对违纪行为作出处罚建议,交主管部门执行。

    4.2.3.1.4、接收e-mail的时,须使用杀毒软件彻底查收邮件无病毒后,才能打开邮件以免带入病毒影响公司计算机网络。

    4.2.3.1.5、禁止私自更改计算机的ip地址,以免影响网络上其他计算机的正常工作。

    4.2.3.1.6、电脑使用人在利用网络给其他员工共享文件须设置密码,以免被他人给破坏。

    4.2.3.1.7、电脑使用人须遵守公司的保密规定,电脑信息属公司机密,不得向公司外部人员泄露。

    4.2.3.1.8、电脑使用人不得有意破坏电脑硬件设备,若经发现、核实后,照原价3倍进行赔偿。

    4.2.3.1.9、电脑使用人在关机时,不得强行切断电源进行关机,应按操作规范进行关机。

    4.2.3.1.10、电脑使用人须经信息管理课确认上岗资级,不具备操作资格者,须经事先培训上岗(参见《员工培训管理制度》)。非计算机使用人不得上机操作,如有发现或造成计算机无法正常使用者,按制度处罚外,一切后果自负。

    4.2.3.1.11、计算机使用人要做好日常数据备份工作,坚持做到数据双备份,重要文件资料可以备份到软盘。如有特殊要求,可以把季度或年度的资料汇总做成光盘作永久性保存。

    4.2.3.1.12、打印机的日常使用中,色带、墨合用完需及时更换,更换时须严格按操作说明操作。

    4.2.3.2.1、以上办公设备操作,详见《使用说明书》,出现故障须叫专业人员维修。

    4.2.3.2.2、若使用过程中出现人为损坏,经发现、核实后,照原价3倍进行赔偿。

    4.2.4.1、计算机及附设备的维修:计算机使用者在使用过程中出现软、硬件问题时,使用人需填写“维修服务联系单”提交到信息管理课,信息管理课凭“维修服务联系单”安排技术人员进行维修。修好后,使用人须在“维修服务联系单”上签字、确认。

    4.2.4.2、其它办公设备的维修:一般异常,由信息管理课技术人员排除,填写“维修记录表”;若涉及更换配件,使用人须填写“维修服务联系单”提交信息管理课报修,信息管理课根据“维修服务联系单”安排相关技术人员维修,修好后,使用人须在“维修服务联系单”确认、签字。

    4.2.4.3、所有办公设备,在保修期内,参照《设备保修协议》执行,保修期外,由信息管理课依实际情况安排相关技术人员(可以外请,涉及费用须事先上报核准)进行维修。

    4.2.5.1、计算机、打印机、复印机、传真机等办公用品,由于故障而无法修复或无维修价值需要报废的,设备使用部门须填写“计算机等办公设备报废单”,交信息管理课进行审核,按审批权限报主管领导批准后,将“计算机等办公设备报废单”及待报废办公设备交公司资材管理部处置。

    4.2.5.2、资材管理部确认无误后,填写“待报废物品入库单”入库。资材管理部出售或报废处理物品时,须填写“报废物品处理确认单”。附上“计算机等办公设备报废单”一起交给信息管理课进行审核,按审批权限报主管领导批准后,进行出售或报废处理。

    最热公司办公设备管理制度及流程(汇总17篇)篇八

    第一条为了提高办公设备的使用效率,保持其设备性能,有效节约费用开支,根据公司实际情况制定本办法。

    第二条本办法所指办公设备包括为完成工作而购买的摄像机、照相机、便携式计算机、移动硬盘、u盘、手机等。

    第三条因工作需要,确需购买的办公设备由当事人所在部门提出申请,报单位领导审批后再购买,所购办公设备要经公司机关有关部门备案。(配备人员见附表1)。

    第四条新购办公设备采取公司与个人按照一定出资比例购买,在规定使用年限后归个人所有。在规定使用年限期间,一般情况是公司所有,个人使用。(见附表1)。

    第五条原购办公设备由所在单位登记后统一在公司综合工作部备案,原则上在规定使用年限内不再重复购买,达到规定使用年限后,由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理,原使用人有优先购买权。

    第六条在规定使用年限期间,因个人原因造成办公设备毁损、灭失、被盗等,所造成的经济损失由个人负责。

    第七条在办公设备规定使用年限期间,配备人员因工作需要发生调动的,公司范围内调动办公设备采取“机随人走”,公司范围外调动办公设备上交公司,由公司返还其剩余年份的出资额。所交办公设备由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理,原使用人有优先购买权。

    第八条在规定使用年限期间,办公设备的维修与保养由使用人负责,所发生的费用按照年限费用递增办法包干使用,据实列销(见附表2)。

    第九条办公设备购买费用按照岗位不同采取不同的出资比例。

    l公司经理、书记的办公设备购买费用据实报销。

    l公司部门负责人、项目领导班子成员的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低25%。

    l其他岗位人员的办公设备购买费用按照基础出资比例。

    第三章附则。

    第十条办公设备由公司财务部设立专门帐户,发生的费用一律按使用年限及出资比例办理报销。

    第十一条本办法自下发之日起执行,由公司综合工作部负责解释。

    最热公司办公设备管理制度及流程(汇总17篇)篇九

    1、外出:因公外出,一个工作日内的公出需在前台登记,方便转接电话和留言。外出前需填写《外出申请单》并通过审批流程,提交行政部备案。时紧急外出,需电话告知相关主管,并在外出后2日内补填《外出申请单》。

    2、出差:一个工作日以上的公出为出差。出差前应填写《出差申请单》,并通过审批流程,表单提交公司行政部备案。

    3、事假:一个工作日以内的事假,需取得公司相关领导的批准。需事前填写《请假申请单》并通过审批流程,到行政部登记备案。如有紧急情况,不能事先请假,应在两小时以内电话通知本部门经理并在上班当日补办手续,否则以旷工计。一个工作日以上的事假,同上述流程,并报总经理审批;同时应提前一周发起申请,事后补报视为旷工。

    4、病假:二个工作日以内(含2天)的病假,需凭三级以上医院的有效证明,填写《请假申请单》,由直接上级领导及主管副总审核批准。二个工作日以上的病假,需凭三级甲等以上医院有效证明,填写《请假申请单》,由直接上级领导初审,报总经理审批。

    5、婚假:员工需凭结婚证,提前30日申请,填写《请假申请单》,由直接上级领导审核,报总经理审批,[]提交行政部存档备案。婚假为3天;结婚双方不在一地的另外给予路程假;晚婚假为3+7天;婚假包括公休假和法定假;再婚的。可享受法定婚假,不能享受晚婚假。

    6、丧假:员工直系亲属(一代以内)亡故,丧假3天(如外地员工回原地办丧事可增加来回时间);员工旁系亲属亡故,丧假1天;丧假需填写《请假申请单》,由上级直接领导审批。

    7、产假:符合计划生育规定,女性分娩期间,可向所在部门申请3个月假期,如遇难产另加15天。休假前需填写《请假申请单》,由直接上级领导审核,报总经理审批同意后,报行政部备案。

    8、请假:任何类别的假期都需直接领上级导或级别以上的领导的事前批准,并到行政部登记备案。

    最热公司办公设备管理制度及流程(汇总17篇)篇十

    a、建立健全管理制度:在完善基础制度如人事、行政等制度的基础上,我们的重点应放在:

    a)客户资料、技术档案管理制度,避免工作人员的离职造成业务的断档和丢失;

    b)建立全员全程的零缺点质量管理制度;

    c)市场开拓和管理规范;

    d)建立危机管理制度和会签制度;

    e)成本递减控制制度等。

    b.企业行为规范。

    c.完善组织的职能机制,并把业务监导机制建立。

    d.信息技术的应用,运用公司的内部网建立办公自动化系统。

    e.人力资源管理体系的建立。

    f.全流程质量管理意识的建立。

    g.主要业务流程的设计上述的工作内容以一个部门如人力资源部牵头与各个部门进行协作完成,并以培训的手段进行贯彻。

    2.确立企业的运营和赢利模式。

    a.确立财务管理的核心地位,即财务计划制度的执行;

    b.对公司的整体目标进行分析,形成公司和部门的业务日程;

    d.成本递减控制。

    3.营造一个具有东方特色的企业文化和核心价值观。

    最热公司办公设备管理制度及流程(汇总17篇)篇十一

    无论是集团公司还是新建立的公司,开始的创业基础是非常关键,建立完善的管理体系是必需的,那么如何建立企业各环节的流程,搭起公司各环节的桥梁,架起与战略匹配的组织框架,使企业上下沟通流畅,准确真实的将信息传递到每一个部门及个人,从而促使公司不断地发展,实现企业价值的最大化;但是这些需要很多方面的努力,例如,企业要解决战略目标无法分解、企业总体压力无法传递下基层、业绩不能按时达成、业务进程不能把握、市场开拓力不强、人员流动性大、各部门沟通不畅、成本无法控制、劳资关系紧张等等现状。问题的存在覆盖到企业的方方面面,当然其解决办法也就不是单凭依靠咨询管理公司或者是导入人力资源管理体系就能解决。而应是在根据企业的现实和战略目标,整合员工与各种资源,发动企业投入一个清楚而动人的新兴产业远景,激发组织向一流的绩效挑战。对企业目标、众多的技术细节需要管理、执行和实现。公司要实施管理流程体系,面对的是极具挑战性的变革目标和头绪众多的变革任务,指导规范演变过程有序而优质地进行,需要一个行之有效的管理操作方法。解决之道专心致力于“挖掘企业领先的能力,资源如何运用,如何点燃员工的热情”三个环节。与此无关的,一概略过。

    最热公司办公设备管理制度及流程(汇总17篇)篇十二

    1、请购的定义

    请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

    2、请购单的要素

    完整的请购单应包括以下要素:

    (1)请购的部门;

    (2)请购单填写人;

    (3)请购的日期及需求时间;

    (4)请购的物品名;

    (5)请购的物品数量;

    (6)请购的物品规格;

    (7)请购的物品用途;

    (8)请购如有特殊需要请备注;

    (9)请购部门主管;

    (10)请购单审核人;

    (11)公司总经理。

    3、请购单及其提报规定

    (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门;

    (5)遇公司经营、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。

    (6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。

    (7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

    二、请购单的接收及分发规定

    1、请购的接收要点

    (3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存;

    (4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

    2、请购单的分发规定

    (1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

    (2)对于紧急请购项目应优先处理;

    (3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;

    (4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

    三、询价及其规定

    2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

    3、对于紧急请购项目应优先处理;

    4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;

    5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

    6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

    四、比价、议价

    1、对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;

    3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况,设定议价目标;

    4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。

    五、入库

    (2)仓库验收发现不合格品应不予入库,并及时通知采购部作退换货处理;

    (3)已经验收的产品,仓库应及时的办理入库。

    六、付款

    采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》,最终审批后由财务付款。

    [采购流程管理制度]

    最热公司办公设备管理制度及流程(汇总17篇)篇十三

    为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。

    一、目的

    为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程。

    二、范围

    各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等.

    三、职责

    1.热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。

    2.廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。

    3.负责公司生产所需材料的采购工作。

    4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

    5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

    6.大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。

    7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。

    8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

    9.做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

    10.完成领导交办的其他工作。

    四、人员配置及岗位分工

    1.人员配置

    采购部长一人,采购员二人,内勤一人。

    2.分工

    计划分为板材材料采购一人,垫片材料采购一人,零星及设备、模具采购一人,内勤一人(基础资料管理、体系、账务处理等)

    五、程序

    采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,降低成本最有效的方法。在整个采购过程中,采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为公司的整体发展做出各自的贡献。

    (一)请购及其规定

    1.请购单要填写完整,具体应包括以下要素:

    (1)请购的部门;

    (2)请购物品所属项目;

    (3)请购的用途;

    (4)请购的物品名;

    (5)请购的物品数量;

    (6)请购的物品规格;

    (7)请购物品的样品、图片或详细参数资料(技术标准及使用要求)等;

    (8)请购的物品的需求时间(使用时间);

    (9)请购如有特殊需要请备注;

    (10)请购单填写人;

    (11)请购部门主管;

    (12)请购单审核人;

    (13)仓库保管员;

    (14)公司总经理。

    2.计划单及其提报规定

    (1)计划单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部;

    (2)固定资产申购按照(固定资产购置申请表)的.格式进行填写提报;

    (3)日常零星采购按照公司印制的(月份材料使用计划)的格式填写提报;

    (4)请购部门在提报计划单时,应要求采购部签字接收人,请购部门备份;

    (6)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,并在计划单上写上说明。

    (7)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。

    (8)计划单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

    3.公司物资计划单的提报部门

    (1)公司经营生产的物资由生产安全部提报材料需求计划(每月26日),期间如材料需求有变化,需加报材料使用追加计划。

    (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

    (二)请购单的接收及分发规定

    1、请购的接收要点

    (3)无仓库保管员核查、签字的请购物资不采购;

    (4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

    2、计划单的分发规定

    (1)对于计划单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

    (2)对于紧急请购项目应优先处理;

    (3)无法在请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;

    (4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

    3、采购周期的规定

    (1)常规商品采购周期在7天时间;

    (三)询价及其规定

    2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

    3.对于紧急请购项目应优先处理;

    4.所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价,原则不能通过中间商询价;

    5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;

    7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

    10.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

    (四)比价、议价

    1.对供应商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;

    3.收到供应单位报价后应向公司领导汇报情况,设定目标或理想价格;

    5.参考目标或理想价格与合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

    (五)合同的签订及其规定。

    1.合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。

    (1)合同正文应包含的要素

    (2)合同名称、编号、签订时间、签订地点;采购物品、规格、数量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分;包装要求;合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明;付款方式;交货日期;质量保证期;质量要求及规范;违约责任和解决纠纷的办法;双方的公司信息;其他约定。

    (3)合同签订及其规定

    1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;

    2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;

    3)为防止合同数量追加或追加无依据,采购时要求供货方提供报价清单;

    4)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期;

    5)详细约定发票的提供时间及要求;

    7)与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;

    8)违约责任一定要详细、具体;

    9)比价完毕后方可进行合同的签订工作;

    10)合同签定应按照统一的格式进行巡签审查;

    11)合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;

    12)签订的所有合同应及时报送财务部门并归档;

    (七)付款及合同执行

    1.付款规定

    (1)所有已签订合同付款时应按照合同规定的付款;

    (2)按照进度付款的采购物资必须确保质检合格方可付款;

    (3)按照公司规定和合同约定达到付款条件时,该审批单巡签完毕后提交财务部付款;

    (4)财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。

    2.合同执行

    (八)验收与入库

    1.报验

    (1)供应商已经履行完毕的合同,材料进厂时采购部应及时的通知保管员进行验收;

    (2)对材料验收标准参照公司技术部门的相关要求执行;

    (3)达到质检和报验条件的材料应在第一时间报请质检部门进行质检、验收;

    (5)用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

    2.入库

    (1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收;

    (2)材料在运达公司后采购部应及时通知保管员,由保管员及时安排卸货与搬运;

    (3)质检部门未及时验收的材料,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;

    (4)质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单;

    (5)外协加工件应按照原材料入库;

    (6)质检合格后的固定资产按照公司财务规定不入库。

    最热公司办公设备管理制度及流程(汇总17篇)篇十四

    1、进驻施工现场当日,须将施工单位标志牌、安全警示牌、消防器材、施工现场管理表格、施工许可证、医药箱等置放或悬挂在醒目处。

    2、工程进度安排表、施工人员名单等文字内容须填写完善、清晰。

    3、须根据施工工人进场施工时间办理相应的居留手续。

    4、施工工人须统一穿着工服、佩带上岗证。

    5、施工工人须着装整齐,不得穿破损严重工服及穿拖鞋施工。

    6、施工现场不得生火或使用电炉做饭、烧水、取暖。

    7、施工用料须分门别类堆放整齐,置于干爽地段。

    8、每日施工完毕,须清理施工现场,做到无垃圾堆积。

    9、妥善保管业主提供装修用料及室内原有须保留设施,对易损件须加以保护处理。

    10、遵守物业管理单位的相关规定,不得违章作业。

    11、施工过程中,须关闭施工现场大门,不得干扰邻居日常生活。

    12、对参观样板房客户或其他来访者,须热情接待并对相关问题给予解答。

    13、施工现场不得留非施工人员居住或长时间逗留。

    14、施工工人不得在施工现场抽烟或打架斗殴;不准酒后进入施工现场。不准在施工现场嬉笑打闹。不准在墙壁上乱涂乱画。不准在施工现场蓄意破坏。

    15、工余时间,留宿工人不得赌博或进行其他影响邻居休息的活动。创业(。

    16、工程竣工,须做到人走场清、窗明几净。

    最热公司办公设备管理制度及流程(汇总17篇)篇十五

    酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.

    二、采购部工作基本要求

    1、所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

    3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定

    4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责

    8、采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销。

    最热公司办公设备管理制度及流程(汇总17篇)篇十六

    为进一步加强公司全体人员组织纪律管理,维护正常工作秩序,提高劳动效率,根据国家有关规定,结合公司实际情况,制定以下员工考勤管理制度,请大家遵照执行。

    第二章考勤登记。

    第一条公司员工上下班必须进行考勤登记,公司领导的考勤由办公室负责登记,其他员工每天上午上班、下午下班的考勤通过签到、签退本(考勤机)进行登记。

    第三条如因特殊原因(如出差、出外勤等)无法登记考勤,必须经部门批准,以部门批准的《出差申请单》作为考勤依据。

    第四条各部门设专人(兼)负责考勤工作,按月汇总考勤情况,经部门负责人签字审核后上报人力资源部。

    第五条当月考勤统计结束后,不予办理补登考勤手续,未有考勤记录的一律视为缺勤处理。

    第六条考勤统计以自然月为周期,是核发薪酬及各类补贴的依据。

    第三章迟到、早退、旷工及处理。

    第七条员工超过指定上班时间5分钟以上15分钟以内到岗的视为迟到,当月迟到累计超过两次的超过部分每次罚款30元。

    第八条员工未达指定下班时间离岗在15分钟以内的视为早退,早退每次罚款30元。

    第九条当月迟到、早退合并累计超过3次的给予通报批评并罚款100元,3次以上扣除当月全部绩效工资。

    第十条下列情况视为旷工:

    一、超过30分钟以上到岗或离岗;

    二、未经批准擅离工作岗位。

    第十一条员工旷工给予通报批评,扣除当月全部绩效工资,并按旷工天数扣除岗位工资,连续旷工3天以上(含3天)予以开除处理。

    第四章加班及补休规定。

    第十二条员工加班前必须填写《加班审批表》并经部门经理批准后报人力资源部登记、存档,作为日后申请补休或核算加班费的依据。

    第十三条在正常工作时间无法完成正常工作量造成的延长工作时间以及在非工作时间内参加的培训,不作加班处理。

    第十四条每月加班累计原则上不超过36小时。

    第十五条员工加班后各部门经理应先根据实际情况安排补休,如确因特殊原因不能安排补休,按以下标准支付加班费:

    一、正常工作日加班,以岗位工资为基数按100%核算加班费;

    二、公休日加班,以岗位工资为基数按100%核算加班费;

    三、法定节假日加班,以岗位工资为基数按200%核算加班费。

    四、员工申请补休必须填写《补休审批表》,由人力资源部审核加班待休时间并按审批程序报批后报人力资源部登记、存档。

    五、普通员工申请补休在3天以内(含3天)由本部门经理审批、超过3天由分管副总审批,部门经理申请补休由业务分管领导审批,副总经理申请补休由总经理审批,总经理申请补休由董事长审批。

    六、加班时间每季度冲销一次,上一季度的加班记录最多留3天到下一季度,其余按规定核发加班费。

    七、加班待休时间原则上不能跨年度使用。

    最热公司办公设备管理制度及流程(汇总17篇)篇十七

    第一条为规范公司的采购管理,保证所需商品的及时、合理采购,特制定本制度。

    第二条采购计划:

    采购活动必须有计划地进行,采购计划的制定须遵从公司总体经营计划,来确定公司总体的采购计划。采购计划分为季度采购计划和月度采购计划。

    1、季度采购计划的制定:

    每季度末,采购部必须制定下个季度的采购计划,季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。比如:电梯等生产周期教长的设备.

    2、月度采购计划的制定:

    月度采购计划适用于对采购周期无要求、或采购周期较短的商品。

    3、临时性采购

    若有临时性或紧急性的采购需求,由需要部门提出申请,交部门经理签字后,交总经理或董事长审批后,交采购员执行采购活动。

    第三条采购方式:

    除一般采购方式外,采购部门可依材料使用及公司使用需要,选择下列一种最有利的方式进行采购:

    一)集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,由采购员提出建议,报公司审批后,集中办理采购。

    二)提前采购:通过市场调研,某些采购对象的价格在今后一定时间内呈现上涨趋势的,由采购员提出建议,报公司审批后,办理提前采购。

    第四条采购周期

    采购员应依采购材料特性及市场供需,制定材料采购周期期限表,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。

    第五条询价、议价

    一)采购经办人员在提交“请购单”前,要参考市场行情,精选二、三家以上的供应商询价,并保存供货商的联系方式、联系人等情况。

    二)对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商议价。采购经办人员询价完成后,在“请购单”详填询价或议价结果及注明“交货期限”与“报价有效期限”,并另附上询过价的商家通讯方式,办理审批手续。

    第六条材料入库:

    采购到达的材料在入库以前必须办理验收手续,采购员会同仓库保管员、财务、工程监理对材料的质量和数量进行验收,再办理材料入库手续,并填制材料入库单。材料入库单一式三份,仓库保管员保管一份、财务保管一份、采购员保管一份。对质量上不符合公司要求的材料一律退货。

    第七条付款审批:按合同约定和公司既定审批规定办理。

    下页更多关于公司采购管理制度精彩内容

    最热公司办公设备管理制度及流程(汇总17篇).docx

    将本文的Word文档下载到电脑

    推荐度:

    下载
    热门标签: 优秀作文 读后感
    ADADAD
    热门栏目