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    最新部门出差管理制度大全(19篇),管理制度,19篇

    最新部门出差管理制度大全(19篇)[ 文秘知识 ]

    文秘知识 发布时间:2024-02-16 08:00:18 更新时间:

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    简介:

    部门是企业内部各个工作岗位的集合,形成一个相对独立的工作单元。在下面的范文中,我们可以看到不同部门的工作特点和亮点。最新部门出差管理制度大全(19篇)篇一为使本公司员工因公出差(除公务培训外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。凡本公司人员

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    部门是企业内部各个工作岗位的集合,形成一个相对独立的工作单元。在下面的范文中,我们可以看到不同部门的工作特点和亮点。

    最新部门出差管理制度大全(19篇)篇一

    为使本公司员工因公出差(除公务培训外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。

    凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差,均按本制度执行。

    3-1、国内出差:本公司员工在国内因公出差称之。

    3-1-1、短途出差:因公赴公司邻近,单程60公里以内称之,应当日回公司。

    3-1-2、短期出差:因公赴国内地区,时间在3日以内称之。

    3-1-3、长期出差:因公赴国内地区,时间在3日以上2个月以内称之。

    3-2、国外出差:本公司员工在国外因公出差称之。

    本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项:

    4-1、出差要有预见性,要进行有计划的安排,且经过审核作业的流程。

    4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务,遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。

    4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任,且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。

    4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。

    4-5、出差人员返回公司后,有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。

    4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。

    4-7、除非经核准,出差开始应错过星期六下午。

    4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车,超过8小时的可选硬卧火车,需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的,经核准,其私车公用给付标准为:汽车元/公里;机车元/公里,标准另定。

    4-8、要求出差人员出具工作报告的,须附出差工作报告,否则差旅费不予报销。

    4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。

    4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。

    4-11、出差人员当日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。

    4-11、出差结束返回公司后,应在一周内结清出差费用,超过期限以核定金额之80%报销。

    5、国内出差管理流程:

    6、国外出差管理流程:

    7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费(含通讯费)。均按下列支给,其标准如下:

    交通费 住宿费 膳食费 杂费 备注

    区域间 区域内(市或县内) 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它

    地区 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它

    地区

    高管(董事长、总经理、副总经理) 据实报销 据实报销 据实报销 据实 报销

    7-1、如市内交通费(或住宿费)低于标准,则可适当提高住宿费标准(或交通费),但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额。

    7-2、差旅费超过核定标准10%以内的,需报请总经理核准才可报销,超过标准10%以上的,原则上不予报销。

    7-3、参加展会人员,由公司统一安排食宿。

    7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中,则可按住宿费标准之上限补助1/2。

    7-5、二人以上同行,出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则,住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位予以报销。

    7-6、公司配备通讯工具者,应按配额标准限额使用,超支自付,超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。其他出差人员出差时,因工作联系之需要,可由公司配给手机卡,出差返回后及时交回手机卡。

    最新部门出差管理制度大全(19篇)篇二

    1、学校大力支持教职工参加各类业务培训与进修(培训前须持通知书及时间表,经校长室同意后,再到教务处办理请假、调课手续)。培训期间课程由教务处安排。

    2、培训期间车费和住宿费予以报销,代课金由学校支付。培训费用(如资料费,培训费等)按文件规定执行。培训期间不另设伙食补助费。

    3、教职工因公差,事先都要征得校长室或分管领导同意。因公出差者,县内公共汽车费报销14元,村完小视远近另加汽车费,公出补助每天3元。

    5、凡因公出差到到省外和省内、县外的补助按上级部门相关文件执行。

    6、出差住宿费在规定限额标准内凭发票报销,超过标准的部分自负50%,会议统一安排住宿,住宿标准超出限额标准的发票要带队人或会议召集人签字证明后方可报销。出差人员在接待单位免费接待或住在亲友家,即无住宿费票据的,一律不予报销住宿费。

    7、出差伙食补助费,不分途中和住宿每人每天补助标准内:一般地区(市外)8元,市内6元,县内3元,特殊地区20元(按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费,在途期按一般地区标准发伙食补助费)。已享受会议补贴者(如已收会务费或资料费、培训费中已含生活费的),不再享受出差伙食补助。

    8、出差在途期间,连续乘车、船超12小时(含12小时)的,每人每天可加发伙食补助费为车船费的一半。

    最新部门出差管理制度大全(19篇)篇三

    第一条为进一步明确省局机关差旅费开支范围,统一开支标准,规范差旅费管理,根据财政部印发的《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》和《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》,结合机关实际情况,制定本实施细则。

    第二条本办法适用于省局机关及直属机构、事业单位。

    第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

    第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干。

    第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。

    (一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表:

    交通工具。

    级别。

    火车。

    轮船。

    (不包括旅游)。

    飞机。

    其他交通工具(不包括出租小汽车)。

    中央国家机关正副司(局)长,以及相当职务人员。

    软席(软座、软卧)。

    二等舱。

    普通舱。

    凭据报销。

    其余人员。

    硬席(硬座、硬卧)。

    三等舱。

    普通舱。

    凭据报销。

    (二)出差人员乘坐交通工具应遵循以下原则:

    处级以下人员出差路途较远或出差任务紧急,需乘坐飞机的,应事先填写《安徽省国税局工作人员出差乘飞机审批单》,经部门负责人及分管局领导同意,由分管机关服务中心局领导批准,方可办理报销手续。

    一般人员与处级以上人员一起出差的,可参照处级以上人员乘坐飞机普通舱或其他同种交通工具。

    出差人员能够证明乘坐飞机票价低于按规定乘坐其他交通工具票价的,可自主选择乘坐飞机。

    到北京出差的人员可乘坐特快火车软席。

    第六条乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。

    第七条出差人员往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销,不在公杂费定额包干之内。出差人员前往火车、汽车车站的交通费用,在公杂费定额包干范围之内,不予报销。

    第八条自带车辆因违反交通法规被处罚款不予报销。

    第九条工作人员出差实行定点住宿。住宿标准:厅局级人员每人每天300元;处级以下人员(含处级)每人每天150元。

    处级以下出差人员(含处级)为单数,或异性人员出差的,可以单人住宿,每人每天300元以内,财务部门根据出差的人数和性别的实际情况,予以报销。

    住宿费实际开支如有差异,最高不得超过规定标准的上限,标准以内的据实报销。

    第十条出差人员出差期间应选择定点饭店住宿,定点饭店因故不能接待或当地没有定点饭店的,可选择到非定点饭店住宿,标准同前。

    第十一条出差人员无住宿-费-发-票,一律不予报销住宿费。

    第十二条出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天50元。

    第十三条出差人员由接待单位统一安排伙食的,不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费,回所在单位如实申报,每人每天在50元以内凭接待单位票据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。

    省局机关工作人员到省内或省外出差,由相关单位按标准安排接待的,出差人员应如实申报,不享受伙食补助。

    第十四条出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天30元,用于补助市内交通、通讯等支出。

    第十五条出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的,应如实申报,公杂费减半发放。

    第十六条工作人员外出参加会议(含各类报表汇审会议、小型调研会等)或经单位批准参加各类非学历、学位的业务学习、培训或以会代训等,在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。会议或培训期间的住宿费、伙食补助费和公杂费视不同情况规定如下:

    1.承办单位统一安排食宿的,会议或培训期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支,凭承办单位统一开据的会议、培训费等凭据报销,会议或培训期间不享受伙食费、公杂费补助。

    2.承办单位未安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。

    第十七条到不在同一城市的基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员,在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行;在基层单位工作期间,每人每天发放伙食补助费15元,不报销住宿费和公杂费。

    第十八条工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费,按出差的有关规定执行。

    工作人员调动工作,一般不得乘坐飞机。

    工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费,在每人每公里1元以内凭据报销,超过部分自理。

    以上发生的各项费用,由调入单位报销。

    第十九条与工作人员同住的家属(父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属),如果随同调动,其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费,以及行李、家具托运费等,由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用,按一般工作人员标准报销。

    被调动人员的同住家属,应与被调动人员同行。暂时不能同行的,经调入单位同意,可暂留原地。其以后迁移时的旅费,以及被调动人员的非同住家属,经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费,均由被调动人员的调入单位报销。

    第二十条职工搬迁家属的路费。按有关规定,并经组织批准,将原未随同本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至工作单位所在地的,由工作人员所在单位按第二十条规定报销旅费。

    第二十一条由部队转业到地方工作的干部,其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定,由所在部队按合理路线、规定标准计算发给,到达调入单位后结算,多退少补,作为增加或减少单位的差旅费处理。

    第二十二条工作人员出差或调动工作期间,事先经单位领导批准就近回家省亲办事的,其绕道交通费,扣除出差直线单程交通费,多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。

    第二十三条工作人员出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的费用,均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公-款支付的请客、送礼、游览。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排,不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假,虚报冒领,违反规定的,应按照有关规定严肃处理。

    第二十四条工作人员出差期间,应按本办法规定标准自觉向接待单位交纳住宿费和伙食补助费,不得转嫁到其他单位。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限定标准和伙食补助费标准予以安排,不得以任何名义免收或少收食宿费。出差人员无有效住宿发票、有效城市间交通费凭据,一律不予报销住宿费、城市间交通费、伙食补助费及公杂费。

    第二十五条工作人员参加经单位批准的各类学历学位教育,按照国家税务总局和省局有关学历学位教育管理办法执行,不享受伙食补助、公杂费补助。

    第二十六条非公务活动(如职工经批准外出就医等)发生的城市间交通费、住宿费,不属于差旅费开支范围,费用自理。

    第二十七条因保管不当丢失出差期间交通票据的,必须由本人写出书面材料,提供有效证明,经本处室负责人和分管机关服务中心局领导审批后按有关规定报销。

    第二十八条工作人员出差返回单位后,应在5个工作日内报销差旅费,并采取一事一单报销制。报销单采用省局统一格式。

    第二十九条本规定由局机关服务中心负责解释。

    第三十条本办法自发文之日起执行,原有关差旅费管理规定同时废止。

    最新部门出差管理制度大全(19篇)篇四

    一)本公司员工因公务上之需要,受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

    六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。?

    十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。?

    最新部门出差管理制度大全(19篇)篇五

    为了规范公司差旅费报销制度,既严格又合理的控制相关费用支出,以少花钱多办事、办实事、办好事为原则,达到节约成本,保证工作效率,提高工作效益的目的,结合公司实际情况,特制定以下管理办法。

    适用于因公司业务的所有公司员工的出差。

    1. 短程出差:出差当日可能返回者。

    2. 远途出差:出差当日不能返回者。

    1.员工出差,由出差人员向直属领导报告事由,经部门经理以上领导同意后方可办理出差。

    2. 出差期间不予报支加班费。

    3. 员工出差,原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机,应事先向直属领导报告事由,经部门经理以上领导同意并得到总经理批准,方可乘坐飞机。

    4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。

    5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作,不得推委、敷衍。

    6. 员工出差外地,应随时保持与公司的联系,必须开启易掌控,并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定,员工力求在最短时间内,完成所需做的工作。

    7.出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。

    8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款单”,列明用款事由,由营销总监审核签字后,经总经理审批,财务负责人方可借款。

    9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定,员工应以书面形式将出差情况(重要事项汇总报告)或者对照“出差申请单”一一汇报和督导,报告直属领导或营销总监。

    10.审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核流程后方可报销差旅费。”

    11.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经直属领导签署意见后方可报销。

    1.凡向公司借款用于出差的员工,其出差费用报销票据必须在月底提交给财务,不得超过次月5号,不按时提交或者不予提交的,不予发工资,直到提交才能发放工资,再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。

    2.有出差的,必需填写《差旅费报销单》,交由销售助理初审,营销总监审核,经总经理签字审批,再到财务报销。

    3.报销差旅费(吃、住、行、客情),应据实提供真实有效的发票,发票种类不局限;报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票,不允许用其它发票冲账,如发现有虚报不实,除将所虚报款追回外,并视情节轻重,予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。

    4. 差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间,以不满12小时计半天,超过12小时按一天计;所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助,住宿补助及市内交通补助不予于计算。

    2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名,并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数(用笔标注在背面),再交由销售助理初审,营销总监审核,总经理审批。

    2、由于长期出差,公司给予每年7天(含一个周六日)的带薪休假,可自行安排休假时间,但要提前7天向部门经理申请,批准后方可休假。

    3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的,返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》;未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费外,超假时间按旷工论处。

    4、原则上不批准在工作日内出差,出差不得提前超出半天时间,乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤,离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。

    1. 国内地区划分:共分二类地区

    一类地区:国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市,如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。

    二类地区:各省地级城市。

    城市

    地区

    公司领导

    部门经理

    大区经理(部门副经理)

    区域经理

    业务骨干/销售助理/业务员

    一类

    省会城市(国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市)

    住宿补助

    视工作需要而定

    120

    伙食补助

    30

    交通补助

    据实

    30

    90

    90

    二类

    地级市

    住宿补助

    际工作

    需要

    而定

    伙食补助

    30

    30

    30

    交通补助

    据实

    30

    30

    30

    2. 乘坐交通工具

    1)公司职员因公出差,凡是由公司派车的,则不属于下列交通费用的报销范围。

    2)在公司所在城市内没有派车出差的,按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。

    3)每人每天出差交通补助30元,不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。

    4)出差到公司所在城市以外的地方,公司没有派车的,按以下标准乘坐交通工具:

    类别

    飞机

    轮船

    火车

    副总经理以上

    自定

    一等仓

    软坐、软卧、硬卧

    动车组一、二等

    部门经理

    经总经理批准

    二等仓

    硬坐、软坐、硬卧、高铁、

    动车组一、二等

    大区经理(部门副经理)

    经总经理批准

    二等仓

    硬坐、软坐、硬卧、

    动车组二等

    区域经理

    经总经理批准

    二等仓

    硬坐、硬卧、

    动车组二等

    业务骨干/销售内、外勤/业务员

    经总经理批准

    三等仓

    硬坐、硬卧、

    动车组二等

    注:以上交通工具,应自行购买车票,特别是机票,必须向领导申请方可购买,未经批准的任何个人不得私自进行购买,购买原则是提前准备,尽量买特价机票或者折扣机票,详见《机票购买的管理制度》,否则一律不予报销交通费用。

    4. 住宿标准:

    1、 如公司在该地区机构有接待能力,所有人员尽量住公司提供的住所。

    2、出差所到其单位提供免费住宿的,公司不再报销住宿费。

    3、如出差至员工的户籍所在地,未产生住宿费用的,公司按住宿费标准的50%给予补助。

    4、两个人(异性除外)同去一个城市出差,尽量同住一个房间,住宿标准合计为:一类城市140元/天/2人;二类城市120元/天/2人: 一类城市180元/天/3人;二类城市150元/天/3人,给予报销住宿费,如遇特殊情况需要开两间房,必须向直属领导申请同意,方可报销,未申请的按照上述执行。

    1、 外地出差每天报销餐费30元。

    2、 在公司所在城市内出差,确因工作需要,中午未能及时返公司用午餐的,每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。

    3、所有外地出差人员,当天如有招待费用产生,每一餐扣除10元/人伙食补助。

    北京地区交通费用实报实销,见交通充值卡票据。

    最新部门出差管理制度大全(19篇)篇六

    为加强出差管理,特制定本制度,本公司员工因公务上之需要,受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

    一、员工出差均依各单位主管之命令或指示,视实际之需要,限定日期呈请总经理核准后行之。

    二、出差前应填写“出差申请表”,如情形特殊事前不及办理时,亦需尽速补填表格,送交登记。

    三、员工出差得按实报支出差旅费,除特殊情况,经总经理核准者外,其余如有超额报支,一律剔除之。

    四、员工出差前,得按实际需要预借旅费,其预借款额,呈请技术总经理核准后暂付之,出差完毕,向财务部销差后应于两日内呈报核销,如两日后,仍未报支者,会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。

    五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。オ

    六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用,凭票报销。オ

    七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,或延长出差时间,须经营销总经理特准者,后方可承认报销费用。

    八、员工出差旅费,应据实提出收据,核发之,但如发现有虚报不实情事,一律开除。

    九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。

    十、出差费的报销

    1、出差人员出差完成后,凭所花费用的各项单据,由营销总经理审核,技术总经理批准,财务部方可予以报销。

    2、出差费用的各项标准由营销总经理规定

    最新部门出差管理制度大全(19篇)篇七

    1.业务员职责:

    1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。

    1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具《差旅费报销单》,并结清暂支款,多退少补。未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。

    1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。

    2.财务职责:

    2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》,并给予相应金额的旅差费,未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。

    2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。

    2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。

    1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准,3日以上(含3日)由部门领导核准,部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。

    1.2出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外,不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外,并依情节轻重给予相应处罚。

    河南省外元/每天(a类城市;b类城市;c类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准)。

    1.4搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。

    1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。

    1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。

    三、附件。

    1《出差申请单》。

    2《差旅费预支申请表》。

    3《差旅费报销单》。

    一、交通费用。

    1、公司所有员工出差,未经批准不得乘坐飞机、火车软卧,交通开支凭票报销,市内汽车票按实际报销,有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例,否则不予报销。

    2、特殊事由出差可视情况决定,批准后乘坐的交通工具,差旅开支凭票报销。

    二、吃饭、住宿标准。

    1、销售片区租有房子,每天饮食补50元;无租房的,连吃带住120元/天。

    2、特殊事由出差按实际票据报销。

    三、临时短途出差。

    当天去当天回的一般业务,新乡市8元/天午餐补助;郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天;本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。

    四、电话费。

    1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上,年底结算到各人费用中。

    2、其它出差工作人员,按出差一天补助3元核定,特殊情况按实际费用经批准后报销。

    最新部门出差管理制度大全(19篇)篇八

    第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项,特制定本管理制度。

    第二条 本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按本制度规定执行。

    第三条 本制度涉及审批的事项中,主管领导因故无法实施的,可指定代理人或指定授权人代理实施,未经明确权限的人员代理无效。

    出差管理细则

    第四条 出差类型

    (一)近距离出差。即为当日出差可往返者。

    1、近距离出差之乘车费用,凭乘车证明可予以实际报销。

    2、近距离出差人员不得在外住宿,但因实际需要住宿的,事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理,如是临时情况需住宿的,则需要电话申请、批准。

    3、近距离出差一般情况下公司不派公务车,且不得乘坐出租车,特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的,事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

    (二)远途出差。即出差必须在外住宿者。

    1、远途出差之交通费凭票实际报销。

    2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的,须乘坐公共汽车或火车,因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机(但须事前申请批准方可)。

    1)副总经理以上人员出差可乘坐飞机(经济仓);依程序办理好出差申请后,凭审核通过后的《出差申请单》,由行政主任统一订购机票。

    2)部门经理及以下人员出差,乘坐公共汽车或火车,乘坐火车以硬卧为准,若自己需要乘坐软卧的,按硬卧报销,超出部分自己支付;特别情况下需要乘坐飞机的,必须经总经理审核同意后,将书面批准材料报行政办统一订购机票。

    3、自备车辆出差者,公司可补贴适当的油费,但不报销交通补贴费。

    4、出差人员之交通工具,除可利用公司或本人车辆外,以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜,经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。

    第五条 出差签核程序

    (一)个人申请出差

    1、出差人员须提前2~5日提出书面出差申请,做好书面出差计划,填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。

    2、公司部门经理以上人员(含副总经理)出差,或分店、办事处经理须出差2天以上,须报公司总经办审批方可(分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核)。

    3、部门主管及以下人员出差,由部门经理根据实际需要安排,报总经办审核,总经理最后签批;分、子公司部门经理出差,由分店、办事处经理批准。

    (二)公司指派出差。

    1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。

    2、指派出差的,受派人填写书面《出差申请表》,指派人及相关领导审批后方可。

    (三)其他规定

    1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后,方可办理出差。

    2、因公务紧急,未能按公司规定办理出差手续的,出差前可由通讯方式电话请示批准,并委托部门员工或同事予以代办出差手续,出差结束后补签字。

    3、出差员工(总公司总经理以上人员除外)在出差前须到管理部办理出差登记,并将通过审核的出差申请报管理部备案。

    4、出差期间,因工作实际需要延长出差时间的,须报请主管领导批准后方可,并将批准结果报行政办备案。

    5、因病或意外事件需要延长出差时间的,回公司后提供相关的有效证明,经调查核实后,补办相关请假事宜手续。

    6、出差人员到达出差目的地后,须第一时间用当地座机电话向行政办报道,如不执行的,不予报销。

    第六条 出差费用标准及相关规定

    1、出差费用标准

    出差报销标准(住宿)略

    出差报销标准(伙食)略

    2、销售部门人员出差,根据公司年度核定的差旅费用,由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划,报总经理进行审核,审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。

    3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线,做好差旅费用控制。

    第七条 出差费用预支及报销程序

    (一)出差费用预支方式

    1、因公出差的员工需要预支出差费用的,凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。

    2、出差人员亦可自己垫付出差费用,出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。

    (二)出差费用报销程序

    1、报销规定

    1)住宿费用按标准报销,超标部分自付,低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。

    2)交际费用额度事先经总经理审核批准,后经总经理核实证明方可。

    3)所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据(例如坐机车。。等等),可由主管判定核可,不得虚报、冒领,上述情形一经查实,除追加报销费用外,另按公司制度进行处罚。

    4)当日出差者不报销住宿费。

    5)出差人员未经核准而擅自延长出差时间的,或擅自更改计划出差路线的,所产生的费用不予报销,同时按旷工论处。

    6)本制度涉及报销的费用,如遇特殊情况超支的,须报总经理审核同意后方可报销。

    7)若出差住宿费无相应凭证,则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。

    8)报销发票遗失的,只按核准报销费用的50%进行报销。

    9)出差人员乘坐火车或汽车在早上5:00后到达出差目的地的,不予报销住宿费。

    10)员工出差期间一律不计加班,若遇国家法定假日需要出差的,可进行调休。

    2、报销程序

    1)员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销,并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份,否则不予报销。

    2)从财务部领取《差旅费报销单》后,依财务规定的标准粘贴正式的报销票据,餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票,但需填写付款证明单。

    3)填好报销单的所有明细后,依程序进行审核。

    a、部门主管领导或分管领导审核;

    b、管理部审核;

    c、财务审核;

    d、总经理审核;

    3)财务部门复核程序

    时间等。

    b、经其复核确认无误后,报总经理进行最后审批。

    c、对于超标部分,不予报销。

    d、对于超过报销时间的,只报销实际费用的50%。

    e、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明;

    1)出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出,其他人员要进行签字证明。

    2)《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。

    3)出差报销的费用中,若遇公司不予报销的部分费用,由出差小组人员进行分摊。

    第八条 附则

    (一)本制度由公司管理部负责解释。

    (二)本制度的拟定、修改由管理负责,报总经理审核批准后颁发。

    第九条 附表

    出差申请表 略

    参展人员报销管理补充条例(备注:省外或者省内出差期间,逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间,均不计加班工资,不计补休。)

    为进一步规范参展费用管理,提高营销人员工作效率和销售业绩,特制定本出差管理补充条例。

    参展费用报销由于参展地区的不同,例如国内或国外参展?,或一级城市、二级城市,随着地区不同,有不同的消费,故而无法采用统一标准,因此对外参展的费用报销,公司采用{专案处理},由带队团长填好{参展计划表}。经公司批准执行。

    参展计划表 略

    驻外人员报销管理条例(古镇)备注:住宿费用及来回交通费用,由公司统一安排。

    1、由于公司驻外费用会因地区不同,消费不一样的情况,故而公司采用专案处理模式。

    2、公司驻外办公室租赁费用,由公司统一支付。

    3、古镇办事处费用额定如下;

    古镇办事处费用报销标准 略

    4、驻外办事处平常要做好现金支出流水账,随时侯查核对。

    5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表,送公司管理部查核,并经财务部审批后专呈总经理。

    6、驻外单位备有的流动资金,驻外人员不得私自挪用,违者严办。

    7、驻外单位所有单据由驻外单位复印留底,并将原始单据寄回公司财务部审核。

    8、驻外单位有特殊支出的,得先经公司总经理批准。

    实施日期:20xx年7月1日

    总经理批准:

    总经办:

    财务部:

    管理部:

    最新部门出差管理制度大全(19篇)篇九

    为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。

    因公出差的领导及员工。

    1、员工出差前应填写《出差申请表》,办理工作交接、且办理好审批手续;

    2、申请批准后应及时到财务部备案;

    3、出差的审核批准权限如下:

    3.1当日出差由部门经理批准;

    3.2市外出差及远途出差由部门经理审核,总经理批准;

    3.3出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示其主管领导,并获批准。

    1、总经理、副总经理出差标准:

    1)、食宿标准:见附表一。

    2)、交通补助:凭有效票据实报实销,公司派车的将不予以报销。

    3)、其它报销:

    公关费、招待费等根据情况酌情报销,涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

    2、部门经理及负责人

    1)、食宿标准:见附表一。

    2)、交通补贴:凭有效票据报销火车票(卧铺、动车、高铁)、汽车及(公交车自理),酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。

    3)、其它报销:

    公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的,可实报实销;涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

    3、普通员工

    按附表一执行,经总经理批准执行的费用,可实报实销。

    1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。

    2、原则上要按照预定时间准时返回,因私事延误必须履行请假手续;所产生的费用自行承担。

    3、出差时间,必须遵守法纪法规,严禁滋扰生事,破坏公司声誉,若有违反,将受公司严重处罚。

    4、严禁假公济私,以出差名义办理私人事务。

    5、出差归来,须在3日内(周末除外)到财务部办理报销手续;若有特殊情况,必须向总经理及财务告之清楚。

    6、出差期间,除因公需要,可向财务部申请借款。

    7、和领导一起出差的,可享受同等待遇;报销须据实执行,严禁虚报假报。

    8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。

    1、报销的审批权限

    1)、公司员工因公出差,自行垫付出差费用,出差返回的三日内,提交《出差费用报销单》,经部门经理审核签字确认后,由内勤于每周一,周四统一交财务核算确认,然后由总经理审批签字,最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销,所有单据交由部门内勤协助办理。

    2、员工差旅费报销标准。

    1)、员工出差分“长途”和“短途”两种,未出本地区且当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。

    2)、出差补助标准额

    2.1)、员工出差不超过一日的视同正常出勤,因此产生的交通费用实报实销。

    2.2)、长途出差补助标准:(包含住宿费、交通费和膳食费)

    出差标准现划分为三级:总经理级别;经理级别;普通销售人员;

    注:住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付。

    3)、员工出差交通报销标准

    3.1)正常情况下实报实销( 火车,汽车 ,轮船等),所有报销需要正规发票,不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。

    3.2)如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。

    3.3)销售人员出差,经理级别每月话费补贴100元;其他人员每月话费补贴50元。

    1)、本规定自发布之日起,开始执行。

    2)、本规定由综合部制订并负责解释,报总经理核准后施行,修改或终止时亦同。

    最新部门出差管理制度大全(19篇)篇十

    第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项,特制定本管理制度。

    第二条 本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按本制度规定执行。

    第三条 本制度涉及审批的事项中,主管领导因故无法实施的,可指定代理人或指定授权人代理实施,未经明确权限的人员代理无效。

    第四条 出差类型

    (一)近距离出差。即为当日出差可往返者。

    1、近距离出差之乘车费用,凭乘车证明可予以实际报销。

    2、近距离出差人员不得在外住宿,但因实际需要住宿的,事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理,如是临时情况需住宿的,则需要电话申请、批准。

    3、近距离出差一般情况下公司不派公务车,且不得乘坐出租车,特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的,事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

    (二)远途出差。即出差必须在外住宿者。

    1、远途出差之交通费凭票实际报销。

    2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的,须乘坐公共汽车或火车,因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机(但须事前申请批准方可)。

    1)副总经理以上人员出差可乘坐飞机(经济仓);依程序办理好出差申请后,凭审核通过后的《出差申请单》,由行政主任统一订购机票。

    2)部门经理及以下人员出差,乘坐公共汽车或火车,乘坐火车以硬卧为准,若自己需要乘坐软卧的,按硬卧报销,超出部分自己支付;特别情况下需要乘坐飞机的,必须经总经理审核同意后,将书面批准材料报行政办统一订购机票。

    3、自备车辆出差者,公司可补贴适当的油费,但不报销交通补贴费。

    4、出差人员之交通工具,除可利用公司或本人车辆外,以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜,经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。

    第五条 出差签核程序

    (一)个人申请出差

    1、出差人员须提前2~5日提出书面出差申请,做好书面出差计划,填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。

    2、公司部门经理以上人员(含副总经理)出差,或分店、办事处经理须出差2天以上,须报公司总经办审批方可(分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核)。

    3、部门主管及以下人员出差,由部门经理根据实际需要安排,报总经办审核,总经理最后签批;分、子公司部门经理出差,由分店、办事处经理批准。

    (二)公司指派出差。

    1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。

    2、指派出差的,受派人填写书面《出差申请表》,指派人及相关领导审批后方可。

    (三)其他规定

    1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后,方可办理出差。

    2、因公务紧急,未能按公司规定办理出差手续的,出差前可由通讯方式电话请示批准,并委托部门员工或同事予以代办出差手续,出差结束后补签字。

    3、出差员工(总公司总经理以上人员除外)在出差前须到管理部办理出差登记,并将通过审核的出差申请报管理部备案。

    4、出差期间,因工作实际需要延长出差时间的,须报请主管领导批准后方可,并将批准结果报行政办备案。

    5、因病或意外事件需要延长出差时间的,回公司后提供相关的有效证明,经调查核实后,补办相关请假事宜手续。

    6、出差人员到达出差目的地后,须第一时间用当地座机电话向行政办报道,如不执行的,不予报销。

    第六条 出差费用标准及相关规定

    1、出差费用标准

    出差报销标准(住宿)略

    出差报销标准(伙食)略

    2、销售部门人员出差,根据公司年度核定的差旅费用,由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划,报总经理进行审核,审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。

    3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线,做好差旅费用控制。

    第七条 出差费用预支及报销程序

    (一)出差费用预支方式

    1、因公出差的员工需要预支出差费用的,凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。

    2、出差人员亦可自己垫付出差费用,出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。

    (二)出差费用报销程序

    1、报销规定

    1)住宿费用按标准报销,超标部分自付,低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。

    2)交际费用额度事先经总经理审核批准,后经总经理核实证明方可。

    3)所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据(例如坐机车等等),可由主管判定核可,不得虚报、冒领,上述情形一经查实,除追加报销费用外,另按公司制度进行处罚。

    4)当日出差者不报销住宿费。

    5)出差人员未经核准而擅自延长出差时间的,或擅自更改计划出差路线的,所产生的费用不予报销,同时按旷工论处。

    6)本制度涉及报销的费用,如遇特殊情况超支的,须报总经理审核同意后方可报销。

    7)若出差住宿费无相应凭证,则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。

    8)报销发票遗失的,只按核准报销费用的50%进行报销。

    9)出差人员乘坐火车或汽车在早上5:00后到达出差目的地的,不予报销住宿费。

    10)员工出差期间一律不计加班,若遇国家法定假日需要出差的,可进行调休。

    2、报销程序

    1)员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销,并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份,否则不予报销。

    2)从财务部领取《差旅费报销单》后,依财务规定的标准粘贴正式的报销票据,餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票,但需填写付款证明单。

    3)填好报销单的所有明细后,依程序进行审核。

    a、部门主管领导或分管领导审核;

    b、管理部审核;

    c、财务审核;

    d、总经理审核;

    3)财务部门复核程序

    a、财务主管按本制度规定,复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销时间等。

    b、经其复核确认无误后,报总经理进行最后审批。

    c、对于超标部分,不予报销。

    d、对于超过报销时间的,只报销实际费用的50%。

    e、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明;

    1)出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出,其他人员要进行签字证明。

    2)《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。

    3)出差报销的费用中,若遇公司不予报销的部分费用,由出差小组人员进行分摊。

    第八条 附则

    (一)本制度由公司管理部负责解释。

    (二)本制度的拟定、修改由管理负责,报总经理审核批准后颁发。

    第九条 附表

    参展人员报销管理补充条例(备注:省外或者省内出差期间,逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间,均不计加班工资,不计补休。)

    为进一步规范参展费用管理,提高营销人员工作效率和销售业绩,特制定本出差管理补充条例。

    参展费用报销由于参展地区的不同,例如国内或国外参展?,或一级城市、二级城市,随着地区不同,有不同的消费,故而无法采用统一标准,因此对外参展的费用报销,公司采用{专案处理},由带队团长填好{参展计划表}。经公司批准执行。

    驻外人员报销管理条例(古镇)备注:住宿费用及来回交通费用,由公司统一安排。

    1、由于公司驻外费用会因地区不同,消费不一样的情况,故而公司采用专案处理模式。

    2、公司驻外办公室租赁费用,由公司统一支付。

    3、古镇办事处费用额定如下;

    4、驻外办事处平常要做好现金支出流水账,随时侯查核对。

    5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表,送公司管理部查核,并经财务部审批后专呈总经理。

    6、驻外单位备有的流动资金,驻外人员不得私自挪用,违者严办。

    7、驻外单位所有单据由驻外单位复印留底,并将原始单据寄回公司财务部审核。

    8、驻外单位有特殊支出的,得先经公司总经理批准。

    最新部门出差管理制度大全(19篇)篇十一

    员工出差依下列程序办理:

    (一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。

    (二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具"出差旅费报告单",并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。

    (一)国内出差:六日内由部门经理核准,四日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员一律由总经理核准。

    (二)国外出差,一律由总经理核准。

    出差不得报支加班费,但假日出差酌情予以计新。

    出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处。

    出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标准另定。

    出差费用的报销:

    (一)交通费、住宿费按标准报销,超标自付,欠标不补。

    (二)膳食费按标准领取。

    (三)通讯费以邮局凭证报销。

    (四)交际费由领导核定,凭据报销。

    最新部门出差管理制度大全(19篇)篇十二

    以下详细的业务出差管理制度的资料,可供参考。

    本标准规定了xxxx有限公司员工出差旅费支给办法细则。

    本标准适用于xxxx有限公司员工公派出差办理公务者的管理。

    是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

    《出差申请单》

    《差旅费报销单》

    《出差报告》

    本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行

    3.1本公司员工奉命或因业务需要出差,应先由派遣出差部门主管核准,登记出差相关内容,并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理:

    a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等),出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期,事前予以核实核定,并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理,亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。

    b、出差人凭核准的《出差申请单》,可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额,须经由主管部长初审,呈请总经理核准后暂付之,出差完毕,销差后应于三日内填具《差旅费报销单》,结清暂支款项,未于一周内报销者,财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回,待其报支时,再行核付。

    3.2员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差,出差时应经部长级主管核准。当日出差,除按正常工作日支付当日工资外,原则上不支给交通费以外的任何费用,交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回,不得在外住宿,因工作需要当日中午无法返回的,给予适当的中餐补贴(补贴标准按10元/人执行),但如实际需要,须事先呈主管核准批准。

    3.3员工出差在一日以上,无论出发或返回一律按实际差旅日给付,乘夜车往返者,不另支其他费。

    3.4出差的审核决定权限如下:

    a、四日以上由总经理核准;

    b、部长级人员一律由总经理核准。

    3.5本公司员工乘坐火车、轮船、飞机,按以下实际票额发给交通费:

    a、乘坐汽车及火车,原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证;

    b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根;

    c、因急要公务必须搭乘飞机者,应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费;

    d、搭乘或驾驶公司的交通工具者,凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销,不得再报支其他交通费。

    3.6交通费包括旅程中必须的船车等费,按实际报支,其他零星用费均在膳杂费内开支,不得另行报支。

    3.7出差人员膳食、住宿、杂费(包括:公交出租车费、手机费),最高定额按以下标准核发(住宿及公交出租费须凭票据报销),超支部分不予报销。

    3.8员工出差同行时要求同住,住宿费每二人按一人标准报销,另一人只支付定额内的膳食费和杂费。

    3.9出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销:

    b、因公宴客的费用,应以正式统一收据发票为凭;

    c、因公携带的行李运费,应以正式的运费收据为凭。

    3.10出差费用的报销:

    a、交通费、住宿费按标准报销,采取超标自付原则;

    b、膳食费等按标准领取;

    c、交际费由领导核定,凭据报销。

    3.11出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误,导致无法在预定期限返回销差,必须延长滞留,出差者需出具申请,经调查确定无误,方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。

    3.12员工出差得按实报支出差旅费,如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用,可以呈请总经理特别核准,其余超额报支一律剔除。

    3.13员工报销出差旅费时,应据实提缴收据,经核实,如发现有瞒报、虚报,除将所领款追回外,并视情节之轻重,酌予惩处。

    3.14出差一般不得报支加班费,但节假日出差酌情予以计薪。

    3.15出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付,首尾行程时间足半天不足一天的,按一天支给;不足半天按半天支给。出差人员交通费,凭交通票据实数支给。

    3.16出差人员在出差期间或退差后,应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报,并及时到人力资源部报到退差。

    3.17本标准为人事行政部起草,经总经理核定、批准后发布,施行,人事行政部对该条款负有解释权,修改时亦同。

    3.18本标准如有未尽事宜得随时修改之。

    最新部门出差管理制度大全(19篇)篇十三

    为加强出差管理,特制定本制度,本公司员工因公务上之需要,受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

    一、员工出差均依各单位主管之命令或指示,视实际之需要,限定日期呈请总经理核准后行之。

    二、出差前应填写“出差申请表”,如情形特殊事前不及办理时,亦需尽速补填表格,送交登记。

    三、员工出差得按实报支出差旅费,除特殊情况,经总经理核准者外,其余如有超额报支,一律剔除之。

    四、员工出差前,得按实际需要预借旅费,其预借款额,呈请技术总经理核准后暂付之,出差完毕,向财务部销差后应于两日内呈报核销,如两日后,仍未报支者,会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。

    五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。オ。

    六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用,凭票报销。オ。

    七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,或延长出差时间,须经营销总经理特准者,后方可承认报销费用。

    八、员工出差旅费,应据实提出收据,核发之,但如发现有虚报不实情事,一律开除。

    九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。

    十、出差费的报销。

    1、出差人员出差完成后,凭所花费用的各项单据,由营销总经理审核,技术总经理批准,财务部方可予以报销。

    2、出差费用的'各项标准由营销总经理规定。

    最新部门出差管理制度大全(19篇)篇十四

    为统一、规范员工出差流程管理,明确出差费用预算,特制定本制度。

    本制度适用于本公司所有员工。

    第二章 员工出差管理办法

    第三条 公司员工出差分为:省内出差、省外出差。

    第四条 出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》,若因特殊原因无法提前填写的,须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填,出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

    第五条 员工出差时间达到三个工作日以上,须办理交接工作,在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。

    第六条 出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)如需加班也必须打卡,若因个人原因未打卡,加班视为无效,不予发放出差补贴;若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡,出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。

    第七条 出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销,不得损公肥私,牟取私利。

    第九条 员工出差前可向公司借支生活费,以保障出差基本生活。省内出差可向公司借支生活费的限额为500元,省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。

    第十条 出差人员如需借支生活费,须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额,经部门领导审核后,出纳人员确认审批结果,办理费用借支手续即可。

    第十一条 出差需借大笔现金时,须在出差前三个工作日向财务部申请;大额开支,应按银行的有关规定用支票支付。

    第十二条 员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内,持生活费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理生活费报销手续。

    第十三条 员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行,未按规定执行者,超标准部分将自行承担。出差员工交通工具的使用标准见下表:

    火车乘坐规定:

    1、出发地与到达地相隔400公里以上;

    2、员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;

    3、员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;

    符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票,不符合者皆买坐票。

    注:火车票统一由公司安排购买,若有特殊情况无法购买卧铺票,则须服从公司其他安排。

    汽车乘坐规定:

    1、出发地与到达地相隔400公里以上;

    2、员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;

    3、员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;

    符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票,不符合者皆买坐票。

    注:汽车票统一由公司安排购买,若有特殊情况无法购买卧铺票,则须服从公司其他安排。

    飞机乘坐规定:

    经理级员工省外出差可乘坐飞机,其他级别员工出差一般不可乘坐飞机,出差路途较远且出差任务紧急的,须经总经理批准方可乘坐飞机。

    注:飞机票统一由公司安排购买。

    其它情况:

    员工在出差地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主,可凭据报销市内交通费,路途较远或任务紧急的,经上级领导批准方可乘坐出租车。

    第十四条 出差员工在出差前,至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地,以便办公室主任有足够时间去订购车/机票,出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票。

    第十五条 交通费报销规定

    (一)员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内,持交通费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理交通费用报销手续,若因个人原因延误报销,公司将不予受理报销事宜,所有交通费用员工自行承担。

    (二)符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工,除凭车票报销车费外,乘坐慢车和直快列车的员工,分别按慢车或直快列车软(硬)席坐位票价的60%发给补助;乘坐特快列车的员工,按特快列车软(硬)席坐位票价的50%发给补助;乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的员工,分别按其软(硬)席座位票价的30%发给补助。

    (三)符合购买汽车卧铺票的条件而无法购买汽车卧铺票的员工,除凭车票报销车费外,乘坐慢车班次的员工,按慢车坐票票价的60%发给补助;乘坐直达快班的员工,按直达快班坐票票价的50%发给补助。

    (四)出差期间因工作需要而延长出差时限的,出差员工须立即向上级领导上报申请;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明。

    第十六条 全国各类城市等级划分标准:

    全国各类城市分类:

    a类(特大型城市):上海、北京、广州、深圳

    b类(大型城市):重庆、天津、杭州、南京、哈尔滨

    e类(小型城市):除以上城市外的其他边远小型城市及地区,在此不一一列举。

    第十七条 员工出差的住宿标准须严格按公司规定执行,未按规定执行者,超标准部分将自行承担,住宿费用标准见下表:

    第十八条 出差员工住宿管理规定

    (一)总裁、总经理住宿标准为三星级酒店标准套房,环境优雅须带有会客室,所在区域交通便利且便于停车。

    (二)副总经理、总监住宿标准为三星级酒店标准间。

    (三)经理级住宿标准为普通商务酒店。

    (四)各区办公室主任可根据实际需要与当地商务酒店签定长期合作协议。

    (五)当两个或两个以上的员工出差时,除男女有别可分开住宿外,无特殊情况不可独自开房住宿;当两个或两个以上不同岗位级别员工同住一间房间时,以岗位级别高的员工住宿费用可报销额度作为标准,不累加住宿人员可报销额度。

    第十九条 住宿费用报销规定

    (一)员工出差结束后回到工作岗位的三个工作日内,持住宿费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理住宿费用报销手续,若因个人原因延误报销,公司将不予受理报销事宜,所有住宿费用员工自行承担。

    (二)出差员工住在亲友家,一律不予报销住宿费。

    (三)出差人员外出期间生病,确需住院治疗,应立即向上级领导申请休假,住院期间不予报销住宿费,不享有出差补贴。

    第二十条 出差员工在启程日的0:00分―24:00分任何一时刻出发皆可享有出差补贴,出差返回到派出地的当天不享有出差补贴。

    第二十一条 出差补贴费随当月工资一齐发放,享有出差补贴的天数要扣除出差期间休假的天数;出差期间因工作需要加班,只享有出差补贴,不同时享有加班补贴。

    第二十三条 以上工作失误内容未详尽完善,在实际工作中如未列入失误行为,公司有权决定失误等级予以相应处罚,经公司研究后增补的条款,将自动成为员工行为规则的一部分。

    第二十四条 总公司行政部拥有本制度的最终解释权。

    第二十五条 本制度自公布之日起实行,各相关人员须严格执行。

    最新部门出差管理制度大全(19篇)篇十五

    为加强出差管理,特制定本制度,本公司员工因公务上之需要,受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

    一、员工出差均依各单位主管之命令或指示,视实际之需要,限定日期呈请总经理核准后行之。

    二、出差前应填写“出差申请表”,如情形特殊事前不及办理时,亦需尽速补填表格,送交登记。

    三、员工出差得按实报支出差旅费,除特殊情况,经总经理核准者外,其余如有超额报支,一律剔除之。

    四、员工出差前,得按实际需要预借旅费,其预借款额,呈请技术总经理核准后暂付之,出差完毕,向财务部销差后应于两日内呈报核销,如两日后,仍未报支者,会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。

    五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。

    六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用,凭票报销。

    七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,或延长出差时间,须经营销总经理特准者,后方可承认报销费用。

    八、员工出差旅费,应据实提出收据,核发之,但如发现有虚报不实情事,一律开除。

    九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。

    十、出差费的报销。

    1、出差人员出差完成后,凭所花费用的各项单据,由营销总经理审核,技术总经理批准,财务部方可予以报销。

    2、出差费用的.各项标准由营销总经理规定。

    最新部门出差管理制度大全(19篇)篇十六

    (一)本公司员工因公务上之需要,受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

    (二)员工出差均依各单位主管之命令或指示,视实际之需要,限定日期呈请总经理核准后行之。

    (三)出差员工应于出发前,依式填写所定表格,通知总务组登记,如情形特殊事前不及办理时,亦需尽速补填表格,送交登记。

    (四)员工出差得按实报支出差旅费,其最高标准如附表,除特殊情况,经总经理核准者外,其余如有超额报支,一律剔除之。

    (五)员工出差前,得按实际需要预借旅费,其预借款额,经由各主管初审,呈请总经理核准后暂付之,出差完毕,向总务组销差。后应于三日内呈报核销,如三日后,仍未报支者,会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回,俟报支时,再行核付。

    (六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。

    (七)员工出差在一日以上,其另有不满一日之旅费,无论出发或返回日一律二分之一给付,又乘夜车往返者,不另支宿费。

    (八)交通费包括旅程中必须之舟车等费,按实际报支,便其他零星用费均在膳杂费内开支,不得另行报支。

    (九)凡因公拍发之邮电及特别公务,临时雇用人夫,车马等项所支出之必要费用,另列特别费用内得按实凭证报支。

    (十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有确实证明者外不得任意改变起程日期,或延长出差时间,但事后经总经理特准者,得追认之。

    (十一)员工出差旅费,应据实提出收据,核发之,但如发现有虚报不实情事,除将所领追回外,并视情节之轻重,酌予惩处。

    (十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。

    最新部门出差管理制度大全(19篇)篇十七

    第一条为规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。

    第二条审批程序和权限。

    员工出差时应填写《出差审批单》,并按以下权限进行审批。

    1、总经理出差,报请董事长审批。

    2、公司领导班子成员出差,报请总经理审批。

    3、部门负责人出差,报请总经理批准。

    4、其他人员出差,报请公司分管领导审批。

    第三条因公务紧急,未能履行出差审批手续的.,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。

    第四条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。

    第五条出差人员交通工具除可以利用公司车辆外,以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。

    第六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

    第七条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,须事先征得分管领导同意。

    第八条出差住宿和补贴标准。

    1、出差住宿标准:。

    a.公司级领导人员住宿费实行实报实销;。

    b.公司各部门经理,住宿标准不得超过x元/日;。

    c.一般员工,住宿标准不得超过x元/日。

    2、住勤补贴标准:。

    伙食补贴每人x元/日,市内交通费补贴每人x元/日。

    第三章出差费用报销。

    第九条出差人返回公司后,5天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》,并将原始发票粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。

    第十条业务招待费报销,须填写《支出凭单》,所附单据必须有税务部门的正式发票,列明公司抬头,数字清晰,先由经办人签名,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。超审批金额外的业务招待费,一般不予开支。

    第十一条其他报销、审批程序同上。

    第四章附则。

    第十二条出差人员要实事求是,一旦发现弄虚作假,一律按公司有关规章制度严肃处理。

    第十三条本制度经总经理办公会通过后施行,修改时亦同。

    第十四条本制度自颁布之日起执行。

    最新部门出差管理制度大全(19篇)篇十八

    为加强出差管理,特制定本制度,本公司员工因公务上之需要,受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

    一、员工出差均依各单位主管之命令或指示,视实际之需要,限定日期呈请总经理核准后行之。

    二、出差前应填写“出差申请表”,如情形特殊事前不及办理时,亦需尽速补填表格,送交登记。

    三、员工出差得按实报支出差旅费,除特殊情况,经总经理核准者外,其余如有超额报支,一律剔除之。

    四、员工出差前,得按实际需要预借旅费,其预借款额,呈请技术总经理核准后暂付之,出差完毕,向财务部销差后应于两日内呈报核销,如两日后,仍未报支者,会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。

    五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。オ

    六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用,凭票报销。オ

    七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,或延长出差时间,须经营销总经理特准者,后方可承认报销费用。

    八、员工出差旅费,应据实提出收据,核发之,但如发现有虚报不实情事,一律开除。

    九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。

    十、出差费的报销

    1、出差人员出差完成后,凭所花费用的`各项单据,由营销总经理审核,技术总经理批准,财务部方可予以报销。

    2、出差费用的各项标准由营销总经理规定

    最新部门出差管理制度大全(19篇)篇十九

    第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。

    第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工……。

    第三条本公司员工出差分为两类:

    (一)、当日出差:当日可以往返者;

    (二)、远途出差:必须在外住宿者。

    第二章审批程序和权限。

    第四条公司员工出差,应填写《出差申请单》(见附件一),并按以下权限审批:

    (一)、公司总经理办公室人员出差,报请总经理审批。

    (二)、部门负责人出差,报请公司分管领导和总经理审批。

    (三)、其他人员出差,报请公司分管领导审批。

    第五条员工出差时限由派遣领导予以核定;几人协同出差的,由主办部门或人员填写;因公务紧急,未能履行出差审批手续的',出差前可以通讯方式请示,出差后补办手续。

    第六条所有员工出差前应到公司管理部办理备案手续,返回后及时报到。

    第三章出差费用标准。

    第七条当日出差费用包括以下内容。

    (一)、所有员工在广州及郊区或其他同日可往返的出差,按实支报销;

    (二)、当日出差的交通费凭乘车证明实数支给,无特别原因,不得乘出租车;

    (三)、杂费按照凭证报销;

    (四)、招待费需提前申请由分管领导核定,凭据报销。

    第八条远途出差费用包括以下内容:

    (一)、交通费。

    公路、铁路、船舶、飞机等,包括抵达目的地后因无客户或接待方车辆接送产生的公交(包括巴士、地铁、摩的)车费,出租车费等。

    (二)、食宿费。

    住宿、用餐(包括早餐、午餐、晚餐)。

    第九条公司员工远途出差按以下标准报销费用。

    (一)、所有员工按《出差报销标准》报销费用(见附件二);

    (二)、不在报销范围内的花销,必须经过分管领导的审核;

    (六)、连续乘火车5小时以下乘坐座席,标准中不另行规定;

    (七)、港澳地区、国外食宿标准另行审批;

    第十条如因工作需要超出标准,需在《出差审批单》上列明原因,交由分管领导审核。

    第十一条出差人员乘坐飞机,按照人/份购买航空意外伤害险。

    第四章出差费用报销。

    第十二条出差费用必须在以上标准范围内实报实销。

    第十三条出差人到财务部填写借支单,办理借款手续。

    第十四条出差返回后,应于三天内到财务部办理报销手续。

    第五章其他事项。

    第十五条原则上不允许单人自驾车省外出差,若司机驾车随同出差,可随出差人员食宿。

    第十六条参加广州市内培训或会议,除会务组特殊要求外,原则上不住宿。

    第十七条公司员工出差要自觉遵守本制度,对故意拖欠差旅费借款,逾期不到财务部门办理报销手续的,除从本人工资中扣除外,取消其借支差旅费的资格。

    第十八条涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准,并报管理部备案。

    第十九条出差人员要实事求是,如发现弄虚作假现象一律按公司规章制度严肃处理。

    第六章附则。

    第二十条本制度由管理部负责解释。

    第二十一条本制度自颁布之日起执行。

    附件一《出差申请单》;

    附件二《出差报销标准》;

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