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    最热物流的管理制度(通用19篇),管理制度,19篇

    最热物流的管理制度(通用19篇)[ 文秘知识 ]

    文秘知识 发布时间:2024-01-17 19:40:19 更新时间:

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    简介:

    规章制度是组织或团体为了保障秩序、规范行为而制定的一系列条款和规定。以下是小编为大家收集的规章制度范文,仅供参考,大家一起来了解一下吧。最热物流的管理制度(通用19篇)篇一林安物流园创建于2003年,位于广州市白云区物流重镇太和镇。是广东省

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    规章制度是组织或团体为了保障秩序、规范行为而制定的一系列条款和规定。以下是小编为大家收集的规章制度范文,仅供参考,大家一起来了解一下吧。

    最热物流的管理制度(通用19篇)篇一

    林安物流园创建于2003年,位于广州市白云区物流重镇太和镇。是广东省、市、区重点扶持物流发展项目,被税务部门评为a级纳税人;被中国物流和采购联合会授予广州市唯一一家“中国物流实验基地”。

    林安物流园是以网上信息交易平台、网下物流信息交易市场、物流市场、第三方物流总部、物流招投标中心、物流结算中心为一体的现代物流科技创新园区。

    如图是我公司-深圳深创数字科技有限公司在林安物流园的一处停车场管理系统的案例工程,可能很多人还不太了解停车场管理系统这项设备,很多人知道有这么个东西,但具体的名称就不太了解了,每天开车进进出出的经常会用到这种刷卡的机器,但并没有过多的去关注这样的`设备。

    停车场管理系统在国内来说是近几年火爆发展起来的一个新兴行业,目前在国内沿海富裕的城市使用率比较高,内地的使用情况还不是很好,停车场管理系统这一块的产品和城市发展,城市富裕程度是直接挂钩的,城市有多少车辆,关系到有多少停车场,有多少的停车场才关系到我们停车场管理系统这类产品的销量。

    停车场管理系统是一种能更好的帮助停车场收费管理的产品,更加安全的保障车辆进出的安全,在管理制度上可以根据各个停车场自身的情况做一卡一车,一车一卡,多卡多车,一卡多车等管理制度,方便物业管理的同时保障了车辆进出的安全性,停车场管理系统里的图像对比系统更是对车辆安全性的一种保障,图像对比系统会在车辆进出时自动抓拍车辆车牌,人脸,如果有特殊需要还可以抓拍车主的驾驶证件等,通过自动和人工的对比保证开车的就是车主。

    标准型一进一出的停车场管理系统包含的设备有:两台道闸(挡车器),两台控制机箱,两个数字式车辆检测器(包含地感),两个plc(控制系统),两个语音提示,两个led显示屏,两个对讲机,一个出卡机,两套图像对比系统设备。

    希望大家能更多的关注停车场这一块蓬勃发展中的行业,如果正好你有这一块产品的需要也正好看到了我的这篇文章,你也可以到我的公司——深圳市深创数字科技有限公司网站里了解一下我们公司的产品。

    当然我们更加欢迎你能来我公司实地考察参观。

    我们公司的地址:深圳市宝安区观澜镇竹村西区工业路深创科技园

    最热物流的管理制度(通用19篇)篇二

    一、严格遵守本制度,文明用语礼貌待客;不得随地大小便;不乱扔纸屑、烟蒂、瓜果皮壳等杂物。

    二、以租赁的房屋门前、库房前后为责任区,每天做好清洁卫生工作,垃圾投放到垃圾桶内或垃圾收箱或袋装化集中堆放,禁止随意乱倒垃圾。

    三、遵守公德、爱护公物。损坏公共财物除照价赔偿外,并处一定数量的'罚款。

    四、进入园区车辆要服从园区管理员指挥,办公楼、休息区前禁止歇停货车,没有运输任务的车辆,及时移往车场停放。

    五、进入园区车辆禁止鸣号、喇叭喊话、鸣警报器。

    六、进入库房区域作业的车辆按划分的区域停放,禁止堵塞通道。

    七、装有易燃、易爆、剧毒等化学危险品的车辆一律不准入内。

    八、严禁在各个房屋及仓库外堆放任何物品。

    九、严禁在临时板房内用明火做饭及取暖。

    十、严禁外来人员进入物流园区域范围内嬉戏、打闹。

    十一、维护社会治安,遵守公共秩序,严禁打架斗殴、酗酒闹事;严禁在休息室内聚众赌博,违者除相关部门追究法律责任外,本物流公司将对相关责任人进行经济处罚。

    十二、严禁未经同意私自打开或撬开在园区内所设置的配电箱、配电柜。所有房屋,停车场范围内的消防、治安、用电等安全,按大恒物流公司相关规定执行。

    十六、业户进行户外宣传或制作广告,必须按照合同约定及本物流有限公司相关规定执行。

    十七、园区内各种建筑物及门窗,严禁晾晒衣物或悬挂各种物品。十八、物流园区或业户租赁房屋场所内,禁止饲养家禽或宠物;禁止私搭乱建。

    最热物流的管理制度(通用19篇)篇三

    为落实安全生产责任制,加强道路运输安全生产监督管理,遏制交通事故发生,须做到:

    1、对交通主管部门检查发现的安全生产隐患整改事项,按时逐项予以整改、落实。

    2、每月至少开展一次全面安全检查,发现存在安全隐患立即通知整改,并立即抓好落实,及时消除。

    3、驾驶员要定期做健康体检及心理的职业适应性检查。

    4、每趟次出车前,要对车辆的安全性能进行全方位检查,发现问题及时排除,不消除隐患不得出车。

    5、装载货物时,须检查超载及危险品等情况,确认无误后方可出车。

    6、要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规定。

    7、车辆经检测、二级维护,查出的隐患要及时整改,整改不到位不得出车。

    8、定期对车辆和办公场所的'消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。

    9、对安全隐患不及时整改的责任者给予从严追究。

    10、建立健全安全生产事故隐患档案,吸取经验教训,举一反三,组织研究和探讨新技术应用。

    最热物流的管理制度(通用19篇)篇四

    (1)、全年驾驶无事故。

    (2)、全年运输货物无丢失,无损坏。

    (3)、发现并能及时制止重大错误形为的发生,避免公司遭受经济损失。

    (4)、工作认真负责,恪守职责,遵守公司各项规章制度。

    (5)、积极进取,努力钻研。对仓库的管理,提出合理化的建议,为公司开源节流做出贡献者。

    (6)、在安全检查评比中,消灭重大事故,一般事故的四项频率均不超过公司下达的指标之车队,车队长、安全员、车管员、调度员每人奖励二百元。

    (7)、在每季度车辆安全技术检查评比中,保养质量达九十分以上的车辆,奖励主管司机五十元;连续四个季度均达到九十分以上者,年终加奖一百元。

    2、处罚标准。

    (3)、承运司机在整个承运过程中有倒换、盗窃所运物等行为者,要按零部件价格的3-5倍进行罚款,赔偿零件损失。

    (5)、承运车辆在运输过程中,由于交通事故和临时故障不能按时间要求到达目的地,在出事后2小时内不能及时向公司汇报的罚款500元/次,汇报后也要视情况罚款100-500元,如果造成较大影响,可加重处罚。

    (8)、轻微事故(直接经济损失200元以下):负同等以上责任,赔偿30%至40%经济损失,取消五千公里安全里程。

    (9)、一般事故(直接经济损失200元以上,30000元以下):负一定、次要责任,停驾五至十天,赔偿10%至20%经济损失,取消六千公里至一万公里安全里程;负同等以上责任停驾十至三十天,赔偿30%至40%经济损失,取消一万至六万公里安全里程。

    (10)、重大事故(直接经济损失30000元以上100000元以下):负一定、次要责任,停驾一至三个月,赔偿10%至20%经济损失,取消二十万至三十万公里安全里程(属死亡事故,取消三十万至五十万公里);负同等以上责任,停驾三个月以上,赔偿30%至40%经济损失,取消全部安全里程,货运事故损失赔偿限额,同等责任以下最高不超过一千元,主要责任以上最高不超过二千元。

    (11)、特大事故:凡负有责任的,停驾半年以上,取消全部安全里程。

    (12)、驾驶员在一年内累计发生三宗同等以上交通责任事故,每宗直接经济损失5000元以上者或发生交通死亡事故负同等责任以上者,取消其在本公司的驾车资格。

    运单的传递与统计。

    1、运输员必须按规定地点卸货。如货运方有其他要求需向调度员讲明,以便重新安排调整。

    2、卸货时按要求堆放整齐,方便点验。

    3、定位卸货要轻拿轻放,根据商品性质和技术要求作业。

    4、交货时,运输员按货票向接货员一票一货交待清楚,并由接货员签字,加盖货已收讫章。

    5、货物移交后,运输员将由接货员在临时入库通知单或入店票上签字、盖章的票据交储运业务部。业务部及时转各商店办理正式入店手续。

    6、若运输货物移交有误,要及时与有关部门联系。

    7、运输任务完成后,运输员需在派车单上注明商品情况,连同铅封交收货单位。

    8、在运输中,因运输人员不负责任发生问题,按场内有关规定处理。

    商品运输安排与申报。

    1、运输员必须按规定地点卸货。如货运方有其他要求需向调度员讲明,以便重新安排调整。

    2、卸货时按要求堆放整齐,方便点验。

    3、定位卸货要轻拿轻放,根据商品性质和技术要求作业。

    4、交货时,运输员按货票向接货员一票一货交待清楚,并由接货员签字,加盖货已收讫章。

    5、货物移交后,运输员将由接货员在临时入库通知单或入店票上签字、盖章的票据交储运业务部。业务部及时转各商店办理正式入店手续。

    6、若运输货物移交有误,要及时与有关部门联系。

    7、运输任务完成后,运输员需在派车单上注明商品情况,连同铅封交收货单位。

    8、在运输中,因运输人员不负责任发生问题,按场内有关规定处理。

    商品运输、卸货与交接。

    1、运输员必须按规定地点卸货。如货运方有其他要求需向调度员讲明,以便重新安排调整。

    2、卸货时按要求堆放整齐,方便点验。

    3、定位卸货要轻拿轻放,根据商品性质和技术要求作业。

    4、交货时,运输员按货票向接货员一票一货交待清楚,并由接货员签字,加盖货已收讫章。

    5、货物移交后,运输员将由接货员在临时入库通知单或入店票上签字、盖章的票据交储运业务部。业务部及时转各商店办理正式入店手续。

    6、若运输货物移交有误,要及时与有关部门联系。

    7、运输任务完成后,运输员需在派车单上注明商品情况,连同铅封交收货单位。

    8、在运输中,因运输人员不负责任发生问题,按场内有关规定处理。

    货物通知、提货和装运。

    1、调度员接到货运通知和登记时,要验明各种运输单据,及时安排接货。

    2、调度员按商品要求、规格、数量填写运输派车单交运输员。

    3、运输员领取任务后,需认真核对各种运输单据,包括发票、装箱单、提单、检验证等。问明情况,办理提货。

    4、提货。

    (1)、运输员提货时,首先按运输单据查对箱号和货号;然后对施封代、苫盖、铅封进行认真检查;确信无误后,由运输员集体拆箱并对商品进行检验。

    (2)、提取零担商品时需严格检查包装质量。对开裂、破损包装内的商品要逐件点验。

    (3)、提取特殊贵重商品要逐个进行检验;注意易燃、易碎商品有无异响和破损痕迹。

    (4)、提货时做好与货运员现场交接和经双方签字的验收记录。

    (5)、对包装异常等情况,要做出标记,单独堆放。

    (6)、在提货过程中发现货损、货差、水渍、油渍等问题要分清责任,并向责任方索要“货运记录”或“普遍记录”,以例办理索赔。

    5、装运。

    (1)、运输员在确保票实无误,或对出现的问题处理后,方可装车。

    (2)、装车要求严格按商品性质、要求,堆码层数的规定,平稳装车码放;做到喷头正确、箭头向上,大不压小,重不压轻,固不压液;易碎品单放;散破包装在内,完好包装在外;苫垫严密,捆扎牢固。

    最热物流的管理制度(通用19篇)篇五

    2、认真核实采购物品与到货物品及其数量是否相符合,如不符合,及时向采购部门核实。

    3、入库物品要分类存放,不能杂乱存放。

    4、表明好入库时间,方便与查询物品的到货时间。

    5、以下情况不能收货:。

    (2)、到货食品包装存在有损坏,影响销售的货物将不给与收货;

    (4)、到货食品必须认真检查,查看食品是否有发霉,变质,如出现不能收货;

    (7)、如不遵守以上收货条例收货,造成公司损失的,收货人将承担相应的经济损失。

    1、出货物品做到先进先出原则,保证货品的保质期;

    3、出货必须做好手工帐和电脑台账;

    6、以下货物将不能出库:。

    (1)、货物保质期只有1月以内的食品;

    (2)、食品有发霉,破袋,变质的情况;

    (4)、食品包装有损坏;(酒,油等瓶装食品,出货时应检查是否破瓶)。

    (5)、货物包装不清洁干净,袋上图案损毁等货物;

    1、货物在库存时做好防鼠,防尘,防苍蝇;

    2、做好防盗工作,库房明天下班之前认真做好货物清点,锁好门窗,

    6、做好库房的卫生,定时清理过期食品,每天打扫库房卫生,做好库房干净,整齐,干燥,无安全隐患。

    7、库房人员以身作则做则,禁止内盗,如出现内盗,将送交法律机关处理;

    1、库房必须保持干燥,地面不能出现积水,潮湿现象;

    5、库房必须保证干净整洁有序,不得杂乱无章;

    6、定期进行货物检查,查看防潮,防火,防鼠,防蝇工作;

    8、注意公司的通风,防潮,必须保持库房的通风,防止货物潮湿;

    9、货物堆放规定:离墙30公分,离地30公分,保证货物有通风通道;

    10、定期对仓库的货物进行检查保质期,包装,受潮情况,如出现临近保值期、包装、受潮情况,及时上报上级主管,向公司反映,公司及时给与处理方案。

    4、季度盘点及其年盘点参照月盘点工作进行,必须有相关的负责人员签字确认此次的盘点准确有效。

    7、从事直接接触食品的工作人员每年进行健康检查,取得健康证明后方可上岗;

    8、保从事物流部接触食品的工作人员未患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病,以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病。

    9、本部门人员必须服从公司领导安排,遵守公司相关制度。

    4、库房在打包分货时,应按照以下操作:。

    (1)、按照仓库商品堆放顺序对订单排序,提高工作效率,

    (2)、对货物一律要轻拿轻放,不要损坏出货商品,

    (3)、对照订单上是商品,打包商品必须要保证单货100%准确,

    (4)、根据顾客的需求,进行分类发货物流公司,

    (6)、打包好货物后,和快递人员一起对包裹进行称重,并做好登记,

    (7)、与快递公司进行实物交接,扫面单,并确定订单状态已发出,

    (8)、发货后保存好发货登记及其物流单,方便以后查询物流及其与物流公司对账;

    (9)、在打包时,商品不能挤压,防止运输过程中造成的损坏,(茶叶,酒不能挤压)在发快递时应向快递公司注明该物品是什么物品,防止挤压和碰撞,防止易碎物品损坏。

    5、货物追踪:。

    (2)、每天按照顾客的联系方式,对顾客进行回访,确保服务质量,

    (3)、发现问题及时与快递公司人员联系沟通,解决问题,

    (4)、根据客服的回访和订单送达的及时性和到达速度,对快递公司进行评价,方便以后的发货速度。

    1、本部门按照法定条件、要求从事食品经营活动,销售符合法定要求的食品,保护消费者的合法权益,特制定本制度。

    2、本部门积极参与食品准入工作,遵守各项食品准入制度,接受工商部门和消费者的监督和管理。

    3、本部门按照市场准入标准,建立各项内部食品质量管理制度;并完善内部管理,建立食品质量档案和管理机构,明确责任,专人负责。

    4、本部门加强食品质量的日常管理:做好进货食品索票索证和查验登记工作,保证食品来源合法真实;经常查验上柜食品的内外质量,严格执行食品准入各项标准,保证不销售任何不合格食品。

    5、本部门对消费者作出如下食品质量承诺:所经营的食品符合相应的标准,在保质期限内,无腐烂变质,包装标识符合要求,标识内容属实,票证合法齐全,并在出售食品时向消费者提供购货凭证或商品质量信誉卡。

    6、本部门认真配合有关部门的日常巡查和市场检查,自觉学习食品安全的有关法律、法规、规章等规定,并接受社会各界的监督建议和顾客咨询投诉,完善售后服务措施,努力为所有消费者服务。

    7、为了加强本经营单位食品质量安全监督管理,确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动,销售符合法定要求的食品,确保广大消费者购买到安全放心的食品,制定本制度。

    8、本经营单位内经营者应保持库房整洁卫生,经营的食品必须符合国家、地方或行业制定的质量卫生标准。

    9、经质量自检不合格的食品,应立即退厂停止销售,进行销毁或作无害化处理,不得进入本经营单位销售。

    最热物流的管理制度(通用19篇)篇六

    运输主要分为铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输、管道运输、多式联运。

    物流行政办公综合管理制度。包括:行政办公管理制度、人力质量管理制度、总务管理制度、物流安全保卫制度、物流质量总管理制度、物流卫生管理制度、物流合同样本。

    运输决策。决策能力物流公司的核心竞争力。运输决策时整个运输管理的前期工作,对运输管理骑着举足轻重的作用。这是企业在运输管理作业前就运输方式运输工具、运输线路、运输时间选择、运输成本预算、运输人员配备和运输投保等进行选择,拿出最优的方案。

    运输过程管理,是整个运输管理的核心部分,包括对发运、接运、中转和运输安全的`管理以及对伴随商品流动而进入的人员流动、资金流动的管理。发运管理主要协调货与车的衔接,包括落实货源、检查包装标记、安排短途搬运、办理托运手续等工作。还应在加固包装、清理更换破损等方面加强工作,以提高运输质量。运输安全管理包括建立各项运输安全制度,防止发生运输事故;事故发生后及时进行处理,避免积压扯皮、长期悬而不决等。

    运输结算管理。这是运输管理的最后环节。运输结算管理包括运输费用的计算和账务处理,还包括索赔和处理他人索赔、运输设备的维修及入库等。

    总而言之,物流管理制度包括采购、仓储、成本、财力、行政办公等等,物流管理涉及很多方面,但目的只有一个,即将您的产品在最适当的时候,以最低的费用送到规定的地点。

    最热物流的管理制度(通用19篇)篇七

    本规定适用于公司在职职工。

    三、检查内容。

    根据员工行为规范内容检查相关事项。(附:员工行为规范)。

    四、处罚标准。

    员工行为规范考核工作小组实行定期和不定期抽查,对抽查中发现的不符合员工行为规范的现象考核如下:

    1、职工工作时间迟到早退30分钟内的1次不予支付当月效益工资50元,迟到早退30分钟至60分钟内的1次不予支付当月效益工资100元。旷工1天(不足1天的按1天计算)不予支付半月效益工资,2天不予支付当月效益工资,3天不予支付季效益工资,3天以上不予支付年效益工资。

    2、上班脱岗、窜岗、睡岗、私自外出、玩游戏、上网炒股、因私网购、观看与工作无关娱乐视频、干私活,首次不予支付当月效益工资200元。1年中有2次违反同类规定的,不予支付当事人季度效益工资。1年中有2次以上或被上级机关查处有以上违规行为的,给予待岗处理。

    3、上班期间饮酒、打架斗殴,首次不予支付当月效益工资400元。1年中有2次违反同类规定的,不予支付当事人当季效益工资。1年中有2次以上或被上级机关查处有以上违规行为的,给予待岗处理。

    4、因未关好门窗、未关掉电源、办公室未锁门等,但未造成损失的,发现1次,不予支付当事人(若无法确认当事人的由部门承担相应责任)当月效益工资100元;造成损失的,根据损失情况予以赔偿。

    5、因公外出时,无故造成通讯不畅,未造成损失但影响工作的,1次不予支付当事人当月效益工资100元;造成损失的,还应根据情况酌情赔偿。

    6、因接待来客、电话礼仪、语言交流、名片递接不规范,被客户投诉,经查实1次不予支付当事人当月效益工资200元;对公司产生损失、造成不良影响,视情节严重程度研究决定。

    7、因电脑使用不当,电子邮件使用不当,文件管理不当,记录、证据等保存不当,造成公司文件时间延误、信息泄密等,发现1次不予支付当事人当月效益工资200元;造成损失的,视情节严重程度研究决定。

    8、不按规定时间就餐,不文明就餐,影响公司形象的,发现1次不予支付当事人当月效益工资100元,并进行严肃处理,在公司范围内通报批评。

    9、在上班时间、公司开展集体活动等场合,职工未按公司要求着装的,一次不予支付当事人当月效益工资50元。

    10、无故不参加会议或者培训,1次不予支付当事人当月效益工资200元;让他人代签到,或者迟到早退的,1次不予支付当事人当月效益工资100元;手机铃声未关闭、会场接听电话、随意进出会场、会议中喧哗影响他人的,1次不予支付当事人当月效益工资50元。

    11、在禁烟场所抽烟的,1次不予支付当事人当月效益工资50元。

    12、职工如有以下行为,进行待岗处理:

    员工行为规范考核管理实行分级负责制:

    最热物流的管理制度(通用19篇)篇八

    为规范公司的物流管理程序,妥善保管仓库物资,使物资入库及领用、产品出入库规范化,避免公司发生不必要的损失,特制定本制度。

    本制度包括产品入库、销售,仓库物质保管,委托加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

    仓库所有物资应做到:每日清点、核对,保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。

    3.1产品。

    3.1.1产品的入库。

    3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后,车间核算员填写“产品入库单”,要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全,经车间主任签字批准,检验部门加盖“检验合格”章后,仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关,对于手续不全或单据填写不完整,不允许物资入库。

    3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

    3.1.1.1.2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。

    3.1.1.2验收入库的产品按品种,按社会销货需要摆放整齐,做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

    3.1.2产品出库。

    3.1.2.1产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后,销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证,收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。

    3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后,在仓库查看产品品种是否齐全,以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续,由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

    3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货,若销售价格低于公司规定最低价的,必须经公司总经理批准后方可发货。

    3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。

    3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后,才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品返回,以旧换新,否则不予以发货。若是先发货的,售后服务人员要在当月负责追回旧产品,并办理退库手续。

    3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。

    3.2委托加工材料。

    委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。

    3.2.1委托加工材料出库。

    3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

    3.2.1.2领料单一式三份,仓库、财务、受托加工单位各一份。

    3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证,仓库见出门证提货联方可发货。

    3.2.2委托加工材料完工入库。

    3.2.2.1入库程序同材料入库程序相同,同时按入库数量减少委托加工材料数量,

    3.2.2.2仓库办理入库时,应核对原出库数量,完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后,随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单,返财务部。

    3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为:加工费加材料费,要求分别注明加工费、材料费,加工费按委托加工协议价格办理。

    3.2.2.4委托加工材料要求当月返回,最长时间不能超过2个月,年终全部收回,若外协未完工而不能收回,应致函对方予以确认。

    3.3采购物资。

    3.3.1采购物资入库。

    3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物,根据购货发票填写入库单,要求分清类别,内容完整,准确无误。

    3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员提供)办理估价入库,并在入库单上注明“暂估入库”,交采购员一份。开回发票后,先开红票冲原暂估,注明“冲×年×月×日暂估”,再办理正式入库。

    3.3.2采购物资出库。

    3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用,注明用途,认真填写领料单,经车间主任或生产部长签字批准后,仓库保管员方可发料。

    3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下,需存放生产现场的,由车间代保管,购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量,仓库保管员办理入库,车间核算员按入库数量同时办理出库,月末将未用材料办理假退料手续,并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对,无误后开据下月1日领料单,发现问题及时向领导汇报。

    3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单,按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后,方可发货。

    4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。

    4.2产品及材料出库手续不齐全,当事人每次考核5元。

    4.3没有开出门证而出公司的,每次考核门卫50元。

    4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元,第2个月仍未追回的考核产品原值。

    4.5发出商品办理结算不及时,超过1个月的每一笔业务考核当事人10元,超过2个月的停发工资。

    4.6委托加工材料返回不及时,造成的`直接经济损失由责任人承担。

    4.7产品出厂检查出现失误,造成的直接经济损失由责任人承担。

    最热物流的管理制度(通用19篇)篇九

    第一条 爲加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

    第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。

    第三条 财务管理的基本任务和方法:

    (一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。

    (二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

    (三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。

    (四)监督公司财産的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财産清查。

    (五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。

    第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。

    第二章 财务管理的基础工作

    第五条 加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。

    第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

    第七条 健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前後相一致。

    第八条 做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。

    第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货

    币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

    第十条 建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

    第十一条 会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後,移交人员方可调离或离职。

    第三章 资本金和负债管理

    第十二条 资本金是公司经营的核心资本,必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资,根据验资报告向投资者开具出资证明,并据此入帐。

    第十三条 经公司董事会提议,股东会批准,可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

    第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资,股东应按公司章程规定,向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

    第十五条 公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时应按月计提利息支出,并计入成本。

    第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理,及时核对馀额,保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因,对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

    第十七条 公司对外担保业务,按公司规定的审批程式报批後,由财务管理中心登记後才能正式对外签发,财务管理中心据此纳入公司或有负债管理,在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

    第四章 流动资産管理

    第十八条 现金的管理:严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》,根据本公司实际需要,合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。

    第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额,并与库存现金相核对,发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查,以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

    第二十条 银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作,非因业务需要不准外泄,银行帐户印签实行分管、并用制,不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

    一、 总则

    1、 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;

    财务管理细则

    一、总原则

    振扬物流园实行合伙委托负责人审批、其他合伙人定期审查的财务管理制度。

    二 、会计、出纳岗位职责

    (一)会计职责

    3、 会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作;

    4、 完成振扬物流园交办的其他工作。

    (二)出纳职责

    1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。

    2、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。

    3、每人向园区负责人报告现金收付情况。

    三、现金管理制度

    1、 所有现金收支由振扬物流园出纳负责。

    2、 建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。

    3、 库存现金超过10000元时必须存入银行。 即每日备用金限额为10000元。

    4、 出纳收取现金时,须立即开具一式三联的收款单,出纳、会计各留存一联。

    5、 任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。

    支出审批制度

    基本原则原则:合伙委托负责人一支笔审批。

    1不含车辆费用的日常开支,必须先报告,后凭票报销。

    2、车辆费用包干制度。仅限于经营决策人每人每月元。凭票报销。

    六、报销手续

    严格执行财务报销制度,款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票,经手人须在票据背面签字)交委托负责人签字,方可支付现金。

    差旅费:

    园区工作人员每年可报销往返车费一次(火车硬坐标准)。 园区经营决策管理人员出差一般乘坐火车,以硬卧为标准,如买不到硬卧票,按硬座票价的60% 予以补助。

    6、 出差期间的交际应酬费,须事先请示决策负责人。

    7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。

    10、 出差或外出学习、培训、参加会议等,由集体统一安排食宿的,按其统一标准报销,不享受任何补助。

    11、 出差补助天数的计算方法:

    2) 到达日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午12:00前返回的可享受半天补助;12:00后返回的可享受全天补助。

    12、 出差天数的计算方法:按照实有天数计算。

    附件: 差旅费报销标准

    事业部/职能部门总经理(主任) 240 320

    部门经理 220 280

    部门副经理/主管 180 230

    一般人员 160 200

    2、事业部副总经理/职能部门副总经理(副主任)与部门经理补助标准相同;

    3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。

    往来帐务管理制度

    一、应收帐款管理

    (一)收款方针

    1、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后,应及时把广告认定单交由客户确认,并及时催收款项。

    2、 收款时间:次月13日前。(注:数据入网要求一次收回合同所签订的金额)。

    3、 回款方式:转帐支票,非远期、空头或错误支票;现金;抵实物,(所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项,并且要有公司总经理的批示)。 严禁市场员垫付业务款,否则公司除追收客户款,没收市场员所垫款项,并通报批评。

    份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份),移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字,并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。

    (二)未回款考核办法

    1、未回款处罚

    1)由于业务人员失职造成的未回款,扣全额;

    2)由于公司内部原因造成的未回款,分相关责任扣罚;

    3)由于外部不可抗力(如客户倒闭、破产等)造成的未回款,持相关部门证明,只扣业务成本。

    2、 未回款从个人收入中按比例核减,待回款后按以下方法返还:

    1) 未回款额分三个月核扣,当月扣10%,次月扣30%,第三个月扣60%;

    2) 未回款扣款每月随工资补发,三个月内全部收回,补发全部扣款额,提成按5%;

    3) 若第3个月仍未回收该款项,该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额,不予提成。

    3、 未回款项不计入业绩。

    4、 3个月(含3个月)以上的未回款如申请坏帐,则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本,并处以30%的罚款,其直接主管或经理督帐不利,同时处以5%的罚款。

    5、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额(任务额低于8000元的以8000元计)以上,则酌情给予奖励。由市场员申报,部门经理审批,财务部审核后在工资中发放。

    6、 财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。

    7、 对预收款,按1%的比例对市场员给予奖励。

    (三)可疑客户及可疑帐款的处理

    1、业务员在接洽客户时,如发现客户有异常情况,应填写“可疑客户报告单”,并建议采取措施。

    2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款,应填写“可疑客户报告书”,并收集有关证据、资料等,报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。

    3、催收或经诉讼案件,有部分或全部款项未能收回的,业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证,送财务部作冲帐准备。

    4、对收款不报或积压收款的业务员,一旦发现,公司将从重处罚。

    二、应付帐款管理

    (一)付款时间:

    1、业务款项由部门申请,经过审批后执行;

    2、印刷费、版面费等次月20日左右支付(每月出刊后第二日报财务);

    3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。

    (二) 付款方式:

    1、转帐支票,非远期、空头或错误支票;

    2、现金;

    3、实物或广告,要有公司总经理的批示。

    (三) 其他:非本公司人员领款时,必须由我公司相关人员带领。

    票据管理制度

    一、发票管理

    (一)申领

    全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质(广告或信息)、申请人姓名等,交部门经理审批、会计审核后开具。

    2、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符,业务员需持有双方企业盖章认可的证明(特殊情况可由部门经理签字认可),财务方可开具发票。

    3、 杜绝开无企业名称发票。

    4、 杜绝开企业名称不全发票:任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。

    5、 若业务实际发生与合同不符,业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。

    6、 丢失发票一切后果由业务人员自负,在对方企业提供相关证明文件(标明发票号及金额并加盖公章)后,我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件,业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时,需有书面申请并由各部门经理人员签字,财务人员对于借出发票应进行登记,并及时取回。

    7、 发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准,财务人员应进行登记并由当事人签字。

    8、开发票时遇到的其他特殊情况,财务人员均应取得公司领导的批准后,才能开具发票。

    (二)具体规定

    1、 已提供劳务并签订合同的,业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的`广告认定单,以财务人员核对无误后开具发票。

    2、 未提供劳务已签订合同但又未收款的,业务员根据部门经理认可的业务内容,填写零星开票通知单,由部门经理或以上级管理人员签字,方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。

    3、 未提供劳务,已签订合同且已收款的,业务员可凭零星开票通知单或广告(信息)认定单开具发票。

    4、 已提供劳务,但未签订合同且已收回款的,业务员根据运营中心认可的业务内容,填写零星开票通知单或广告(信息)认定单开具发票。

    5、 未提供劳务且未签订合同的,禁止开发票。特殊情况如预收款项等,须部门经理专门说明。

    (三)回收

    条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项,每次扣款200元直至开除。

    2、 若是抵货业务,当天领出发票,必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务,否则必须将公司发票退回。违反此项,每次扣款100元。

    3、 凡将所开发票重新更改、退票(换名称或换金额),必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。

    (四)填写

    公司统计(或会计)应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写,保证真实、准确、完整,并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁,如有填错,应整套(存根联、发票联、记帐联)保存,并注明“作废”字样,以备查验。

    (五)监督

    会计(统计、业务部门)应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票(每笔业务发生额)的回款情况,对所开出发票(所发生业务)进行监督。

    (六)内容不符时的处理

    支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时,市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明,财务先扣留支票,要求业务人员补交说明,如到截止日期仍无说明,按未回款处理。

    二、收据管理

    1、 收据视同发票管理。

    2、 收据、发票不得重复开具,若已开出收据需换开发票,必须要求客户先将收据退回后再补开发票。

    3、 以上规定财务部门应严格按规定执行,如不按规定执行出现问题由财务部负全责。

    三、支票管理

    1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责;

    5、 所开出支票必须封填收款单位名称;

    6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

    四、票据管理原则

    1、 加强票据管理,杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责,罚遗失者每张单据金额的10%,直接从报销金额中扣除(即实报金额为应报金额的90%)。

    2、 财务有权拒绝持非正式票据报销。

    工资及相应级别报销管理制度

    一、 基本原则

    (一)一般程序

    1、 以出勤日计算每月应发工资;

    3、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算;

    4、 每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部,部门人员奖金由各部门经理上报。

    6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放;

    7、 由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度,经公司总经理批准后执行。

    (二) 保密原则

    工资报酬实行保密管理,任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要,不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构;任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬,并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。

    (三)收入挂钩原则

    1、 为适应激烈的市场竞争及各事业部-利润中心的经营管理需要,各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合,具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中:业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩;非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联;根据不同利润中心的实际情况,条件具备部门的主管(含)以上人员可实行年薪制。

    2、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩,实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度,根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。

    (四)备案原则

    2、 所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案(年薪制的除外)。

    (五)薪酬结构

    1、 薪酬结构种类

    1) 年薪制加期权股;

    2) 基本工资加绩效工资加期权股 ;

    3) 基本工资加佣金(提成)制;

    4) 基本工资加计件工资加绩效奖励。

    2、 基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。

    3、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度,凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销;同时部门经理对本部门员工费用报销,可在其相应的额度内,根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。

    4、 实行以上薪酬结构的人员,除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外,均不另外享受加班费。

    5、 每位员工只能享受一种薪酬结构,不允许既享受奖金基数又享受提成。

    为了加强公司的财务管理工作,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。

    一、公司购置固定资产、低值易耗品及日常费用支出时,须填写“采购清单”报部门领导或总经理批准后方可进行采购,如未经批准擅自采购者,费用自行承担。

    二、各部门所有报销单据必须经部门领导初审签字后,公司财务总监复审,总经理审批后,方可核销。

    三、因工作需预借款人员,填写“借款单” 到财务部初审,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以复审。若通过复审,报总经理批准,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付。

    四、借款人员必须及时报销。在任务完成之后要及时报销,原则是无论经理是否签字同意,前账不清,后账不借。

    五、报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经办人签字,财务总监审核,经总经理审批后,到财务部报账。

    最热物流的管理制度(通用19篇)篇十

    每月上旬召开,由公司全体人员参加。

    会议内容:传达、贯彻上级有关安全生产工作的方针,文件精神和会议要求,对公司重安全决策进行具体落实,总结安全工作经验和教训,针对性地分析近期的安全势态,研究决定对策,部署本月或下阶段的安全工作重点。

    每年年初召开,由公司安全生产领导小组人员和全体职工参加,会议内容:总结上年度安全生产存在的薄弱环节和问题,签订新一年的安全生产责任书。

    根据政府及其有关部门召开的安全生产会议精神或针对发生重特事故而召开的临时安全生产紧急会议,由公司安全生产领导小组人员及确定的其他对象参加。

    会议内容:传达贯彻上级安议精神或安全事故情况,针对情况部署,阶段性的安全生产任务。

    会议内容应做出会议记录,形成会议记录材料存档,到会人员必须进行签到登记。

    参加会议的对象无特殊情况下不得请假,不得迟到、早退。因故无法参加会议的,应向公司经理请假,对无故不参加或迟到、早退的人员,将给予批评教育和经济处置,并计入会议记录材料内。

    最热物流的管理制度(通用19篇)篇十一

    为了更好地完善公司的内部管理,增强企业的凝聚力,明确司机的利益与公司的效益的密切关系,提高司机的工作责任心,特定如下制度。

    (1)车辆由公司指定人员负责管理,公司根据司机全年工作表现,从司机产值、安全行车、维修费用、服务态度、客户意见等各方面全面考虑,对表现好的司机给予奖励,对表现差的司机按公司有关制度进行处罚。

    (2)车辆由公司指定驾驶员专用,其它人员未经批准不得驾驶,专车司机不能将车转借他人或其他单位使用,如有违反扣罚200元,造成后果由司机本人承担。

    (3)车辆除执行运输任务外,未经批准不得随便驶离指定的停车场,包括不得私自开车回家和办私事,任务完成后应及时将车辆开回指定的停车场,不准起动发动机在车内睡觉和卸货,以上如发现第一次扣罚一百元并追究责任,重犯要从严处罚。

    (4)车辆进出码头,均要遵守码头有关纪律、制度,限速为20公里/小时,若在厂装、卸货,均要遵守厂方的有关纪律、制度或行车指示,如有违反第一次追究责任,罚款并写检讨书,重犯者从严处罚。

    (5)司机每天按时上班(早上8时30分),特殊情况除外(例如当天零时后收车者),不得无故旷工、迟到、早退。请假要事先通知管理人员,经批准后方可休息。否则,报公司从严处理。

    (6)司机不得向货主提出要小费、吃饭、住宿等,不得参与赌博、非法性交易等违法犯罪行为。否则,报公司处理和送交公安部门。

    (7)司机执行运输任务时,在外遇特殊情况或不幸发生事故,不论在何时何地必须马上通知公司领导或公司管理人员。

    (8)司机报销过桥费等必须要做到如实反映,不得弄虚作假、虚开发票收据,如发现经核实后要从严处理。

    (9)司机对待货主要文明有礼,努力提高服务素质。

    (10)对放柜在公司停车场而不及时卸柜的司机第一次罚款100元,重犯者从严处罚。

    (11)对装货或卸货回来而不到理货部报到却直接卸柜的司机,第一次罚款100元,重犯者从严处罚。

    (12)将拖架或拖板放在厂而不及时拖回的司机第一次罚款100元,重犯者从严处罚。

    (13)对发现拖板或拖架爆胎等需维修的却故意不及时维修的第一次罚款100元,重犯者从严处罚。

    (14)在规定时间内公司管理人员要求司机对调好拖架或拖板而司机故意不及时对调好的,第一次罚款100元。重犯者从严处罚。

    (15)在运输途中私自携带他人上车的,第一次罚款50元,重犯者从严处罚。

    (16)晚上私自提前休息的每次罚款50元,重犯者从严处罚。

    (17)对在工作时间内穿拖鞋或不穿上衣等影响公司形象的司机第一次罚款50元,重犯者从严处罚。

    (18)在运输途中和码头装柜过程中有特殊情况,如车辆须维修或装柜时间过长等,却不及时反映而给公司造成不必要损失的,第一次罚款50元,重犯者从严处罚。

    (19)管理人员有急事呼叫司机,而司机故意不复机的每次罚款50元。

    (20)在目的地装卸货时不注意观察柜的破损情况,不及时要求客户签收,而给公司造成不必要损失的,第一次罚款50元,重犯者从严处罚。

    (21)开逢柜在厂卸货时不叫厂方装卸工盖好帆布和清洁干净柜的,每次罚款50元。

    (22)对公司要求过磅而不过磅的司机,每次罚款50元。

    (23)对故意不及时归还散货工具的每次罚款50元,对遗失随车工具的按工具购买单价赔偿。

    (1)司机必须积极参加安全学习会,进一步落实各项交通安全措施,加强安全行车意识。

    (2)司机必须严格遵守公安、交通部门所颁发的一切条例规定,严格按机动车驾驶操作规程行车,严禁将车辆交给无驾驶证人员驾驶。

    (3)严格遵守交通规则,不能超速、乱抢道等违章行车。

    (4)司机在上班时间内不能饮酒,严禁醉酒驾驶,开车时要集中精神,不能在行车中你推我让,搞其他小动作。

    (5)由货物或车辆造成的违章罚款(如证件不全、车辆发生故障、货物超重、高、长宽等),公司给予全报。

    (6)若司机个人造成的违章罚款,如有下列情况的公司给60%报销,其它情况不予报销。

    1)进入导向车道后,不按规定方向行驶。

    2)在禁行的时间,道路上行驶的。

    3)不按规定会车、倒车、掉头。

    4)违反交通信号指示的。

    5)违反交通标志,标线指示的。

    6)在禁止停放车辆的地方停放车辆。

    7)不按规定临时停车。

    (7)在运输作业过程中,对安全行车的司机,公司根据其全年实际表现设立安全行车奖,年终时一次性奖励给司机,以作鼓励。

    奖励方法:。

    1)对全年没有发生任何交通事故、服务态度好、能同公司节约维修等费用、工作积极的司机给予1000元的奖励,包括对方负全责的事故和因公司办证而证件不全、货物超重、高、长、宽等造成的违章罚款。

    2)对全年发生一次小事故公司损失200元以下的`司机奖励300元。

    3)对全年发生一次小事故公司损失500元以下的司机奖励100元。

    (8)在运输作业或在目的地装卸货过程中,由于司机不负责任,导致发生事故及货物损失,使公司造成经济损失的,公司根据其事故责任以及经济损失的程度扣罚。

    扣罚方法:。

    1)每次事故公司损失500以下司机负次责的按经济损失的5%罚款,同等责任的按经济损失的10%罚款,主责的按经济损失的15%罚款,全责的按经济损失的20%罚款。

    2)每次事故公司损失3000元以下、500元以上司机负次责的罚款100元,同等责任罚款150元,主责罚款200元,全责罚款300元。

    3)每次事故公司损失3000元以上,5000元以下,司机负次责的罚款200元,同等责任罚款300元,主责罚款400元,全责罚款500元。

    4)每次事故公司损失5000元以上,50000元以下,司机负次责的罚款500元,同等责任罚款1000元,主责罚款20xx元,全责罚款3000元。

    5)每次事故公司损失50000以上,司机负次责的罚款5000元,同等责任的罚款10000元,主要责任的罚款15000元,全责的罚款20000元。

    6)酒后驾驶出事故的,由司机承担所有责任。

    7)如有私开封志或有盗窃行为的追究刑事责任。

    最热物流的管理制度(通用19篇)篇十二

    根据《中华人民共和国消防法》及《危险化学品安全管理条例》的相关要求,为落实仓库安全工作,制订以下制度:

    1、危化品储存安排要按其性质,分区、分类、分库储存。严禁互为禁忌的.危化品混存。

    2、储存量及储存安排应按gb15603—1995的规定。

    3、危化品入库后应按养护制度认真养护。储存期内,定期检查,发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂(阻聚剂)短缺等情况,应及时处理。

    4、库房温度、湿度应严格控制、经常检查,发现变化及时调整。

    5、外来人员进入库区前必须交出所带火种,严禁把火种带入库区。提货人员一律不准进入仓库内,由仓库发货员负责发货。

    6、进入库内的运输车辆必须经检验合格,并有防火装置。入库应登记,出门时需经核对后放行。

    7、人员、货物出入库,应严格遵守出入库制度。

    8、本库人员应严格遵守各项防火制度,如有违反,严肃处理。

    9、根据储存的危化品特性和仓库条件,配置相应的消防设备、设施和灭火剂,以及火灾监测、报警装置。

    最热物流的管理制度(通用19篇)篇十三

    为加强公司的物流管理,妥善保管仓库库存物资,使采购物资入库及领用、产品出入库规范化,避免发生不必要的损失,特制定本规定。

    本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

    所有物资应做到:每日清点、核对,保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。

    3.1产成品

    3.1.1产成品的入库

    3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后,车间核算员填写“产成品入库单”,要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全,经车间主任签字批准,检验部门加盖“检验合格”章后,仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关,对于手续不全或单据填写不完整,不允许物资入库。

    3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

    3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。

    3.1.1.2验收入库的产品按品种,按社会销货需要摆放整齐,做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

    3.1.2产成品出库

    3.1.2.1 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后,销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证,收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。

    3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后,在仓库查看产品品种是否齐全,以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续,由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

    3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货,若销售价格低于公司规定最低价的,必须经公司总经理批准后方可发货。

    3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。

    3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后,才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品返回,以旧换新,否则不予以发货。若是先发货的,售后服务人员要在当月负责追回旧产品,并办理退库手续。

    3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。

    3.2委托加工材料

    委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。

    3.2.1委托加工材料出库

    3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

    3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。

    3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证,仓库见出门证提货联方可发货。

    3.2.2委托加工材料完工入库

    3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同,同时按入库数量减少委托加工材料数量,

    3.2.2.2仓库办理入库时,应核对原出库数量,完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后,随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单,返财务部。

    3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为:加工费加材料费,要求分别注明加工费、材料费,加工费按委托加工协议价格办理。

    3.2.2.4委托加工材料要求当月返回,最长时间不能超过2个月,年终全部收回,若外协未完工而不能收回,应致函对方予以确认。

    3.3采购物资

    3.3.1采购物资入库

    3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物,根据购货发票填写入库单,要求分清类别,内容完整,准确无误。

    3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员提供)办理估价入库,并在入库单上注明“暂估入库”,交采购员一份。开回发票后, 先开红票冲原暂估,注明“冲×年×月×日暂估”,再办理正式入库。

    3.3.2采购物资出库

    3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用,注明用途,认真填写领料单,经车间主任或生产部长签字批准后,仓库保管员方可发料。

    3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下,需存放生产现场的,由车间代保管,购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量,仓库保管员办理入库,车间核算员按入库数量同时办理出库,月末将未用材料办理假退料手续,并填制“月份主要材料( )领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对,无误后开据下月1日领料单,发现问题及时向领导汇报。

    3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单,按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后,方可发货。

    4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。

    4.2产品及材料出库手续不齐全,当事人每次考核5元。

    4.3没有开出门证而出公司的,每次考核门卫50元。

    4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元,第2个月仍未追回的考核产品原值。

    4.5发出商品办理结算不及时,超过1个月的每一笔业务考核当事人10元,超过2个月的停发工资。

    4.6委托加工材料返回不及时, 造成的直接经济损失由责任人承担。

    4.7产品出厂检查出现失误,造成的直接经济损失由责任人承担。

    最热物流的管理制度(通用19篇)篇十四

    仓库管理是现代物流管理的一个重要环节,做好仓库管理工作对于保证及时供应生产需要、合理储备、加速周转、节约货物使用、降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用,因此仓库管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分,它主要包括以下几个方面:

    第一条库位规划

    货物管理室应依货物出库情况、包装方式等规划所需库位及其面积,以使库位空间得到有效利用。

    第二条库位配置

    库位配置原则应依下列规定:配合仓库内设备例如:油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源开关等及所使用的储运工具,规划运输通道。依据货物的属性(组别)分区存放,同类货物合格品、待检品、不合格品分区存放以利管理。收发频繁的货物应配置于进出便捷的库位。将货物依货物名称、规格批号、数量、存放库位标明于料卡或库位配置图上,并随时显示库存动态。

    第三条货物堆放依据货物数量、特性、要求及出库频度进行垛位规划及堆放层级。

    第四条库位标示

    库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示:层次类别依顺序逐层编订,没有时填库位流水编号;通道类别依顺序编订;仓库区位依顺序编订,并定立明显标识。第五条库位管理仓库工作人员应掌握各库位、各产品规格的进出动态,并依“先进先出、按批次出库”的原则制定存放方案,每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用,以达先进先出的要求。

    第一条安全库存量设定

    用量稳定的货物由物流管理人员依据潍柴的月产量,按照省内库存3天、省外库存5至7天的原则,制定相应的库存周转量计划,设定安全库存的上限及下限。若生产计划有重大变化如:开发或取消某一产品的生产、扩建增产计划等应及时修订库存周转量计划。

    第二条库存量查询监控

    仓库管理人员每天按计划查询仓库即时库存情况,视情况分类报表输出,并对库存情况进行分析,为提醒供货厂家进行货物补货、退货提供依据。

    第三条送货通知当货物由于某种原因低于安全库存时,物流信息员应及时与潍柴采购部等部门联系(电话或邮件方式传达信息),请示是否对货物进行补货,确认后及时通知有关部门及相关人员。第四条退货通知当货物由于某种原因高于安全库存或长期停用(存放期超过60天)或由于质量原因被判不合格时,物流信息员应及时向厂家业务人员反馈,提醒其做退货处理。

    第一条货物的储存保管原则上应以货物的属性特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的用可存放货架(如存放货架者需在料卡上填上仓位编号及货架编号)。

    第二条货物堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点必须做到过目有数,检点方便,成行成列,文明整齐。

    第三条仓库保管员对库存货物负有经济责任和法律责任,因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库货物如有损失、变质、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告上级主管,分析原因查明责任,按规定办理报批手续,未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取盈时多送,亏时克扣的违纪做法。

    第四条保管货物要根据其属性考虑储存的场所(仓位),同类货物堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。

    第五条保管货物未经主管同意一律不准擅自借出,配套货物一律不准拆件零发,特殊情况应经主管批准。

    第六条仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库,仓库严禁烟火,明火作业需经保卫部门批准,保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

    第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点,各仓库应得随时接受单位主管或财务部稽核人员的抽检。

    第八条每年年终仓管人员应会同财务部门业务部门等共同处理库存盘点,盘点时必须实地查点产品的规格数量是否与账面的记载相符。

    第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表,如有数量短少、品质不符或损毁情况应详加注明后由仓管人员签名负责。

    第十条盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时,应由仓管部门主管呈现总经理核准调整,若为保管责任短少时则由仓库经管人员负责赔偿。

    第十一条直接保管货物的仓管人员变动时应由其所属的部门主管查对库存货物的移交清册后,再由交接双方会同监交人员据实盘存,无误后办理相关手续。

    第一条账务货物管理部门收到仓库货物及随货名细表后应立即和有关单据、实物核对,如发现异常应立即办理更正,核对无误后办理入库手续,登记帐册进入库存管理程序。

    第二条盘点

    3、盘点盈亏数量经核决后,由货物管理部门开具调整单,仓库部门留存备档。

    第三条消防设备仓库内一律严禁烟火,货物管理部门应于仓库明显处悬挂严禁烟火标志,并依消防安全规定设置消防设备,由仓库部指定专人负责管理并经常检查,如有故障或失效,应立即申请修护补充,并经常组织厂区消防训练以提高应对能力。

    第四条库房安全管理规定

    1、仓库内应经常维持清洁并随时注意通风情况;

    2、易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库,仓库管理部门应随时注意;

    3、仓库内不得吸烟,若因工程需要烧焊时应先报备,并有专人负责允许后才可;

    5、未经仓库管理部门主管核准,有关人员不得进入仓库,搬运完毕后也不得在仓库逗留;

    6、货物管理部门员工于下班离开前,应巡视仓库及电源水源是否关闭,以确保仓库的安全。

    第一条加强仓库管理,做好货物的收发和保管工作,做到保质保量地完成货物的收发配送任务,保质就是要保证仓库及配送质量,保量就是按计划规定的数量、时间及时完成收发和配送。做到快收快发,配送准时、准确。

    第二条做好仓库管理是加强货物管理的一项重要任务,为此仓库管理人员必须根据储存货物的特点,做好“五无”――无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”――防潮、防冻、防压、反腐、防火、防盗。

    第三条保证货物管理的安全,严防贪污盗窃,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟。

    第四条货物进仓须有严格验收手续,对货物的数量、规格、件号、名称等做到准确无误,同时做好进仓的登记手续。

    第五条货物出库发放必须严格执行发料规定,须有领料凭证并且手续完备齐全,严禁先出货后补手续的错误做法,严禁白条发货,否则仓库管理人员有权拒发材料。

    第六条开展技术创新,不断改善仓库的货物管理工作,做到科学管理仓库,提高工作效率,使货物尽快地投入生产充分发挥货物的作用。

    第一条仓库系货物保管重地,除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库。

    第二条因业务工作需要需进入仓库时,必须先办理入仓登记手续并要有仓库人员陪同,不得独自进仓,凡进仓人员工作完毕出仓时,仓管人员应对其检查。

    第三条一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。

    第四条仓库范围及仓库办公地点不准会客,其他部门职工更不准围聚闲聊,不准带亲友到仓库范围参观。

    第五条仓库范围不准点火,也不准放易燃易爆物品。

    第六条仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

    第七条任何人员除验收时所需要,不准把仓库商品货物试用。

    第八条仓库应定期每月检查防火设施的使用实效,并接受保安部门的监督检查。

    最热物流的管理制度(通用19篇)篇十五

    为加强公司的物流管理,妥善保管仓库库存物资,使采购物资入库及领用、产品出入库规范化,避免发生不必要的损失,特制定本规定。

    本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

    所有物资应做到:每日清点、核对,保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。

    3.1产成品。

    3.1.1产成品的入库。

    产品完工并经质量检验员检验合格后,车间核算员填写“产成品入库单”,要求把入库单位、日期、产品图号、产汽称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全,经车间主任签字批准,检验部门加盖“检验合格”章后,仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关,对于手续不全或单据填写不完整,不允许物资入库。

    产品图号、产汽称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

    入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。

    验收入库的产品按品种,按社会销货需要摆放整齐,做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

    3.1.2产成品出库。

    产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后,销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证,收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。

    产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后,在仓库查看产品品种是否齐全,以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续,由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

    对于社会零星销售的要先收款后发货,若销售价格低于公司规定最低价的,必须经公司总经理批准后方可发货。

    发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。

    对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后,才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品返回,以旧换新,否则不予以发货。若是先发货的,售后服务人员要在当月负责追回旧产品,并办理退库手续。

    所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。

    3.2托加工材料。

    托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责托加工材料的收回。

    3.2.1托加工材料出库。

    应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

    领料单一式三份,仓库、财务、受托加工单位各一份。

    领料人持领料单到财务部开据出门证,仓库见出门证提货联方可发货。

    3.2.2托加工材料完工入库。

    入库程序同材料入库程序相同,同时按入库数量减少托加工材料数量,

    仓库办理入库时,应核对原出库数量,完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后,随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单,返财务部。

    托加工的成品入库价格应为:加工费加材料费,要求分别注明加工费、材料费,加工费按托加工协议价格办理。

    托加工材料要求当月返回,最长时间不能超过2个月,年终全部收回,若外协未完工而不能收回,应致函对方予以确认。

    3.3采购物资。

    3.3.1采购物资入库。

    仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物,根据购货发票填写入库单,要求分清类别,内容完整,准确无误。

    无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员提供)办理估价入库,并在入库单上注明“暂估入库”,交采购员一份。开回发票后,先开红票冲原暂估,注明“冲×年×月×日暂估”,再办理正式入库。

    3.3.2采购物资出库。

    生产物资由领料部门根据生产计划成套领用,注明用途,认真填写领料单,经车间主任或生产部长签字批准后,仓库保管员方可发料。

    主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下,需存放生产现场的,由车间代保管,购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量,仓库保管员办理入库,车间核算员按入库数量同时办理出库,月末将未用材料办理假退料手续,并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对,无误后开据下月1日领料单,发现问题及时向领导汇报。

    对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单,按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后,方可发货。

    4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。

    4.2产品及材料出库手续不齐全,当事人每次考核5元。

    4.3没有开出门证而出公司的,每次考核门卫50元。

    4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元,第2个月仍未追回的考核产品原值。

    4.5发出商品办理结算不及时,超过1个月的每一笔业务考核当事人10元,超过2个月的停发工资。

    4.6托加工材料返回不及时,造成的直接经济损失由责任人承担。

    4.7产品出厂检查出现失误,造成的直接经济损失由责任人承担。

    最热物流的管理制度(通用19篇)篇十六

    4、装卸工当班期间休息时不要过于靠近码放较高的货垛或存放安全性差的货物旁边。

    5、登高作业时,更应谨慎操作,防止高空坠落和货物砸头。

    1、根据物资的性能、形状、作业环境选择适用的工具和采用正确的装卸工艺;

    2、做好机械与机械之间、机械与人力之间的配合工作,安全作业;

    4、作业完毕要做到“大清”。

    1、根据货物的包装和性质不同而选配合的工具托盘等;

    2、装车时要平稳牢固,四方整齐,点数清楚;

    3、装车时工人不少于2人。

    1、采用合适的工索具(铁担钩、桶钩);

    2、起吊前,应用手扶住钩子,待完全吃紧松手,稳起稳吊稳落;

    3、卸装时要自上而下,不得从底层抽装,桶口视要求确定朝上或卧装;

    4、装车不少于2人。

    2、严禁烟火,杜绝各类火种,严禁铁器撞击,穿钉鞋,防止摩擦起火;

    5、装车工不少于2人,视作业情况进行轮换,安全员要根据实际到场监督;

    8、作业结束后,应做好清理工作,不能残留酸、碱、油质或危险物质;

    竹云话物流关注零担世界。

    最热物流的管理制度(通用19篇)篇十七

    1.1物流管理目的。为加强公司的物流管理,妥善保管仓库库存物资,使采购物资入库及领用、产品出入库规范化,避免发生不必要的损失,特制定本规定。

    1.2物流管理范围。本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

    1.3物流管理的要求。所有物资应做到:每日清点、核对,保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。

    2.1.1产成品的入库。

    产品完工并经质量检验员检验合格后,车间核算员填写“产成品入库单”,要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全,经车间主任签字批准,检验部门加盖“检验合格”章后,仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关,对于手续不全或单据填写不完整,不允许物资入库。

    (1)产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

    (2)入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。

    验收入库的产品按品种,按社会销货需要摆放整齐,做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

    2.1.2产成品出库。

    产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后,销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证,收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。

    产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后,在仓库查看产品品种是否齐全,以备发货;

    第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;

    第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续,由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

    对于社会零星销售的要先收款后发货,若销售价格低于公司规定最低。

    价的,必须经公司总经理批准后方可发货。

    发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后,才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品返回,以旧换新,否则不予以发货。若是先发货的,售后服务人员要在当月负责追回旧产品,并办理退库手续。所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。

    2.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。

    2.2.1委托加工材料出库。

    应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

    领料单一式三份,仓库、财务、受托加工单位各一份。

    领料人持领料单到财务部开据出门证,仓库见出门证提货联方可发货。

    2.2.2委托加工材料完工入库。

    入库程序同材料入库程序相同,按入库数量减少委托加工材料数量。

    仓库办理入库时,应核对原出库数量,完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后,随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单,返财务部。委托加工的成品入库价格应为:加工费加材料费,要求分别注明加工费、材料费,加工费按委托加工协议价格办理。

    委托加工材料要求当月返回,最长时间不能超过2个月,年终全部收回,若外协未完工而不能收回,应致函对方予以确认。

    2.3公司经营物资。

    2.3.1采购物资入库。

    仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物,根据购货发票填写入库单,要求分清类别,内容完整,准确无误。

    无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员提供)办理估价入库,并在入库单上注明“暂估入库”,交采购员一份。开回发票后,先开红票冲原暂估,注明“冲×年×月×日暂估”,再办理正式入库。

    2.3.2采购物资出库。

    生产物资由领料部门根据生产计划成套领用,注明用途,认真填写领料单,经车间主任或生产部长签字批准后,仓库保管员方可发料。

    主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下,需存放生产现场的,由车间代保管,购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量,仓库保管员办理入库,车间核算员按入库数量同时办理出库,月末将未用材料办理假退料手续,并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对,无误后开据下月1日领料单,发现问题及时向领导汇报。

    对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单,按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后,方可发货。

    2.4考核办法。

    2.4.1仓库人员没按要求《验收单》后入库的,每次考核10元。

    2.4.2产品及材料《出库单》手续不齐全,当事人每次考核5元。

    2.4.3没有开《出门证》而出公司的,每次考核门卫50元。

    2.4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元,第2个月仍未追回的考核产品原值。

    2.4.5发出商品办理结算不及时,超过1个月的每一笔业务考核当事人10元,超过2个月的停发工资。

    2.4.6委托加工材料返回不及时,造成的直接经济损失由责任人承担。

    2.4.7产品出厂检查出现失误,造成的直接经济损失由责任人承担。

    3.2热情周到,耐心细致;讲普通话,使用文明用语。

    3.4电话轻拿轻放,来电保证三声之内接听;接听电话报工号,明确责任;通话时间控制在五分钟内。

    3.5称呼客户为先生或女士;拨打电话时,问候对方并做自我介绍。

    3.8提高服务意识,工作时间保证岗位有人接听电话,休息前将未回复事项转交相关人员。

    3.9对于不确定的问题先记录,确定后及时回复客户;对于之前答错的问题要主动回复客户并致歉。

    3.10对于不能解答的其他部门的问题,告诉客户相关部门电话或先记录随后转给相关部门解决。

    4.1从事运输管理的发运员应熟悉商品性质和运输要求,提前编制客户的发运计划,针对客户的不同发货地址合理选择运输路线和运输工具及货运公司。

    4.2对于新建门店或首次订货客户,根据出库地址、品种及数量选择发货路线。

    4.3在商品运输装卸搬运时,轻拿轻放,按包装图示要求正确装运、并采取专用胶带、防雨膜等措施,以保证商品安全与包装整洁。

    4.4商品备好货后,要当天给予发运,不能滞留于仓库。

    4.5每天电话通知经销商所有发货信息,及时了解客户的需求,监督和掌握发货信息的及时性和准确性。

    4.6掌握发运时限,力争货物三天到货,(除偏远地区外),每天对发出货物进行跟踪,对不能按期到货的货物跟进并及时解决,尽快避免晚点问题的出现。

    4.7每月对超期客户进行分析查找原因,加以整改,总结并上报主管领导。

    4.8对于运输中出现的破损、短少,会按签订的合同内容与货运方进行赔付,并及时给与客户补发货物。

    4.9对于特殊原因造成客户欠货产品及时告知客户,货到第一时间发放。

    4.10定期、及时发放公司宣传资料如健康报、海报、福字等,根据市场部提供的名单明细,合理选择发放路线,货到后不晚于次日发放。

    5.1.1凡售出的因经营问题的退换货,要有充分的理由和依据,由客户填写《调换货申请表》并提供当时所订产品的销售出库单传真交与市场部审批,批准后转物流部并通知经销商寄回产品,物流部会根据客户退回产品及相关流程进行调换货处理。

    5.1.3未接到申请单或相关批件,验收员或保管员不得擅自接受退货商品。

    5.1.4销售退回的商品,一律要发给公司总部仓库统一处理,经验收员清点数量后,详细填写“销货退回验收单”。

    5.1.5对销后退回的商品,物流部根据相关审批表及时进行核对并转交票据部办理挽票手续,商品应单独存放于退货商品库(区),应有明显的退货商品标志。

    5.1.6退回退品库商品应按采购商品的进货验收标准逐一重新进行验收,合格商品应入合格品库(区),对判定不合格商品,应存放于不合格品库(区)内,并定期对不合格商品进行处理。

    5.2.1所购进物资经质量验收发现其包装、标签或说明书有破损、文字模糊不清、缺少文字内容等不规范情况,应出具《物资拒收报告单》由生产部与物资供货单位联系后,办理退货手续。

    5.2.2保管员接到《物资拒收报告单》立即将商品移入退货库(区)。

    5.2.3物资采购进货部门,接到《物资拒收报告单》报经理签字后,凭《物资购进退出通知单》到仓库提货,并通知储运部门办理退货手续。

    6.1本制度自公司董事会审议通过之日起执行。

    6.2本制度修正权属董事会,并授权物流部负责解释。

    最热物流的管理制度(通用19篇)篇十八

    5、进库工作前,要认真检查库内设备的运转和照明情况,正常后方可进库作业。

    8、仓管员每半月检查一次库门安全脱险手柄,保证其能灵活使用并做好记录。

    9、工作完毕和下班前,确认库内无人后方可锁。

    2、严禁酒后驾驶,行驶中不得饮食、闲谈、使用手机或对讲机等有碍安全驾驶的行为。

    5、除装卸货物外,必须靠右侧行驶。

    7、应于其他叉车保持安全距离10米左右,叉车会车时除外。

    8、叉车在运行途中若遇交叉路口或狭窄路口,应小心慢行,并按喇叭随时准备停车。

    12、严禁超载、偏载行驶、装卸货物时,即货叉承重开始至承重平稳,必须启动刹车。

    15、货叉在接近或撤离物品时,车速应缓慢平稳,注意车轮不要碾压物品、托盘等。

    19、严禁在叉车启动的情况下进行维修、装拆零部件、严禁自行维修叉车和装拆零部件。

    20、遵守“七不准“:

    不准将货物升高后做长距离行驶(高度大于500毫米)。

    不准用货叉挑翻货盘和利用制动惯性溜放的方法卸货。

    不准叉一托盘货物顶撞另外货物或顶撞其他物品。

    不准将叉车交给无驾驶证人操作。

    不准直接铲运危险品、用单货叉作业、利用惯性装卸货物。

    不准用货叉载人作业,货叉升起后下方严禁站人和进行维修工作。

    不准用叉车拖拽其他车辆,如确实需要叉车牵引,则需经过负责人同意。

    1、充电室内禁止明火、火花,设立”禁止明火“标识,配备灭火器。

    3、工作前必须穿戴保护用具,耐酸手套,安全鞋,防护镜等。

    4、充电前须检查蓄电池、连接线是否完好无损,并打开气盖。

    5、不许打开或拔出电池上的注液塞。

    6、须开启蓄电池上的盖板进行充电,充电前或充电时不许加液体。

    7、充电室严禁吸烟,杜绝任何可能产生火花或明火行为,蓄电池要远离火源和热源。

    8、充电时电池上不要搁置金属物品、不要修理电池、电解液温度须低于55摄氏度。

    10、充电完毕须盖上气盖,擦净外溅电解液,保持接头清洁干燥,并涂抹黄油、

    11、蓄电池冲洗必须吊离车外进行,备用蓄电池应存放在通风、阴凉的场所。

    12、使用吸入式比重计检查比重作业时,不要让电解液溅洒出来。

    13、每次充电前必须检查电解液的额定液面高度,按规定的液面添加蒸馏水。

    15、严禁为了延长加水间隔时间而添加过多的蒸馏水,以免因加水过多而导致电解液溢出。

    a、行驶前准备工作。

    1、首先检查上个班次的设备运行记录,确认电梯有无问。

    2、开启层门进骄厢之前,须确认轿厢在该层。

    3、进入轿厢后,打开照明灯,观察电梯内有无异常。

    4、对电梯进行时运行,观察有无异常,尤其要注意平层准确度有无明显变化。

    5、厅门外不能用手扒启。

    b、工作时注意事项。

    2、货梯除指定的操作人员外,未经允许,不许承载任何人。

    4、运行中如碰到停电,应将电源钥匙关闭,待来电时开启。

    1、平台必须由指定的操作人员负责操作,其他人不得擅自启动。

    2、操作人员在升降平台时,必须告知他人远离升降平台,站在穿堂安全区域内。

    3、车辆未安全停靠在站台时,操作人员不得启动装卸平台。

    4、装卸平台出现故障或损坏时,操作人员不得强行启动装卸平台。

    5、装卸平台的搭接板至少搭接在车厢板上100毫米处。

    6、正在装卸货物时,操作人员不得将装卸平台紧急停止按钮转到停止位置。

    7、装卸平台工作时,操作人员要关闭好电源,防止误操作。

    8、作业结束后,操作人员要将装卸平台恢复到原位置,关闭电源。

    9、维修人员每月按要求对装卸平台进行保养,并做好记录。

    10、对有故障的平台要及时设立。

    ”停止使用“或”正在维修"的安全警示牌,维修完毕后,及时撤掉。

    最热物流的管理制度(通用19篇)篇十九

    1.1.2负责仓库的整体规划、布局及分区管理;

    1.1.3负责仓储物流部相关合作伙伴的查找及洽谈工作;

    1.1.4负责作业标准化的制定,规范作业流程,优化内部流程、并确保其有效实施;

    1.1.6负责客户投诉的查实、责任判定,并对作业环节做出检讨与改善;

    1.1.11依员工考核、奖惩办法,审慎办理所属人员的考核、奖惩、升降等事项;

    1.1.13负责仓储部与其他部门的沟通,协调事宜;

    1.1.14完成上级领导交办的其他工作。

    1.2权利。

    1.2.1对仓储物流部的日常管理工作的决策权;

    1.2.2对仓储物流部主管以下的员工有任免权,主管以上人员的任免晋升建议权;

    1.2.3对仓储物流部员工的指导权、考核权、奖励权;

    1.2.5对客户有效投诉的责任判定权;

    1.2.6对采购部的采购计划、部门工作对接流程有建议权;

    1.2.7对公司经营策略的建议权;

    1.2.8上级授予的其他权力。

    1.3责任。

    1.3.1对入库、出货的准确率与产品完整度,负主要责任;

    1.3.2对仓库的规划及配置合理性负主要责任;

    1.3.3对产品破损、临期品的管控,负有监督责任;

    1.3.4对库存的准确率,负主要责任;

    1.3.5对确保产品供应,负主要责任;

    1.3.6对仓储现场的消防安全、安保与保洁,负主要责任;

    1.3.7对部门及个人的日常工作表现负责。

    1.4考核要点。

    1.4.1库存准确率。

    1.4.2商品出货准时率:

    1.4.3商品报损率:

    1.4.4仓库整体规划的合理性;

    1.4.4部门及个人日常工作表现。

    2.0主管岗位职责。

    2.1职能。

    2.1.3及时与采购部沟通厂方到货情况,并组织人员做好接货准备;

    2.1.8监督好所有物品的保管工作,确保进出仓库的物品均有相关责任人签字;

    2.1.10以身作则,用正确的工作方法,积极负责的态度处理仓库日常工作;

    2.1.11关心、爱护、团结下属员工,解决下属员工的困难和问题;

    2.1.12对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理;

    2.1.14加强管理,搞好仓库安全(防火、防盗、防破坏)工作;

    2.1.15对贬值、不完整和不合格产品进行退货管理或向公司提出处理意见;

    2.1.16定制订仓库管理制度,并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩;

    2.1.17按照公司的发展规划拟定部门人员编制,报公司批准后执行;

    2.1.18配合公司其它部门开展工作,做好横向沟通并完成部门负责人交付的临时工作。

    2.2考核要点。

    2.2.1仓库商品的`存放标准是否达到要求;

    2.2.2仓库是否规划合理,是否分区存放;

    2.2.3部门人员的工作效率是否达到公司要求;

    2.2.4实际库存与系统是否相符;

    2.2.5商品报损率是否控制在公司许可范围内。

    3.0司机岗位职责。

    3.1职能。

    3.1.2按照公司的运输需求,确保第一时间进行物资装配,保证运输及时、高效;

    3.1.5负责公司运输车辆的维护和修理,保证公司运输设备的正常运行;

    3.1.7积极完成上级交付的各项临时任务。

    3.2考核要点。

    3.2.1对公司物资运输及行车安全负责;

    3.2.2对公司物资运输及时负责;

    3.2.3对公司运输车辆维护、维修负责。

    4.0打包员岗位职责。

    4.1职能。

    4.1.1每天根据收货员验收无误的商品,按公司商品打包要求,进行商品打包;

    4.1.2打包过程中,应注意客户包装材料是否有特殊要求并根据商品要求进行合理包装,预防因包装问题产生的商品损坏,对己发生外包装破损或商品本身己破损的情况,应即时报部门负责人进行处理:

    4.1.3打好包的商品,必须贴好相应标签并注意封口,确保符合物流发运要求;

    4.1.4己打包好的商品按顺序摆放,做好发货的前期准备工作;

    4.1.7根据部门领导安排,每天下班前做好分管区域的卫生工作;

    4.1.9负责营造良好的货物存放及卫生环境,做好现场管理及安全工作;

    4.1.10按时高效完成上级领导安排的其他工作。

    4.2考核要点。

    4.2.1打包商品的准确性;

    4.2.2打包商品的效率;

    4.2.3个人工作配合度。

    5.0配货员岗位职责。

    5.1职能。

    5.1.1负责所有出库货物的质量、数量;;

    5.1.2负责做好货品的出库检察工作,如发现破损应立即处理;

    5.1.3负责仓库内货品的合理放置,并做到先进先出原则;

    5.1.4负责所开单据数据的准确性;

    5.1.5负责单据、货物数据的统一准确;

    5.1.6负责仓库月度盘点工作;

    5.1.7负责仓库内的卫生环境负责;

    5.1.8负责检查货品表面是否贴价格标如发现即刻撕掉。

    5.2考核要点。

    5.2.1商品配货的准确性;

    5.2.2商品配货的效率;

    5.2.3个人工作配合度。

    6.0理货员岗位职责。

    6.1职能。

    6.1.1严格按公司规定要求进行装卸货、理货上架,准确、准时完成商品整理工作;

    6.1.5统计每日到货数量,做好登记,按实际需求协助贴标或条码;

    6.1.8遵守公司各项规章制度,按时上岗,不迟到、不早退、不脱岗;

    6.1.10利用资源,不断学习,有效提升货物整理效率;

    6.1.11配合部门其他人员共同做好现在管理标准及安全工作;

    6.1.12按时高效完成上级安排的其他工作。

    6.2考核要点。

    6.2.1商品整理的效率;

    6.2.2商品是否按公司要求分类摆放;

    6.2.3商品存放是否做到先进先出;

    6.2.4商品是否及时上架存放;

    6.2.5个人工作配合度。

    7.0发货员岗位职责。

    7.1职能。

    7.1.1负责所有发送货品的质量与数量;

    7.1.2负责做好发货渠道选择,根据实际需求选择适合的物流配送;

    7.1.3负责填写物流信息单据,办理物流托运手续;

    7.1.4负责确定客户资料,确保物流信息的准确性;

    7.1.5负责对接物流公司,确保货品安全情况以及到达发送地点的时间监控;

    7.1.6负责单据、货物数据的统一准确;

    7.1.7协助处理仓库内的日常工作;

    7.1.9利用公司资源,不断学习,有效提升个人效率;

    7.1.11配合部门其他人员共同做好现场管理及安全工作;

    7.1.12按时高效完成上级安排的其他工作。

    7.2考核要点。

    7.2.1发货的及时性及准确性;

    7.2.2是否选择最优物流配送方;

    7.2.3是否及时与物流公司对接,及时收集并反馈相关信息;

    7.2.4个人工作配合度。

    8.0对单员岗位职责。

    8.1职能。

    8.1.1对所有出库货品的安全性负责;

    8.1.2对所发出的货品与单据的准确性负责;

    8.1.3遇到货物记录异常、日常工作异议,需及时上报上级领导;

    8.1.4负责出货打包前期工作,对核单准确性负责;

    8.1.5提高打包效率,监督打包的准确度;

    8.1.6对单、货数据的统一准确负责;

    8.1.7对工作内的安全生产负责;

    8.1.8对仓库内的卫生环境负责;

    8.1.9配合仓库其他岗位人员对仓库进行现场管理;

    8.1.10部门领导交付的临时工作。

    8.2考核要点。

    8.2.1对数据的准确性负责;

    8.2.2对仓库商品的安全负责;

    8.2.3对仓库出货的单据负责。

    9.0安保员岗位职责。

    9.1职能。

    9.1.1必须坚守工作岗位,做好值班保卫工作;

    9.1.2负责工作期间仓库人员的出入管理及安防工作;

    9.1.3确保杜绝各种安全隐患,未经部门负责人员同意,外来人员严禁入内;

    9.1.4负责公司资产、物品、商品及人员的安全,发生异常情况需及时上报部门领导;

    9.1.5负责仓库的安全保卫并注意防火防盗工作;

    9.1.6负责协助仓库经理处理库内突发事件;

    9.1.7严格按仓库的管理制度,对进、出仓库货品进行管理;

    9.1.8部门领导交付的临时工作。

    9.2考核要点。

    9.2.1是否按公司要求执行安防工作,确保公司财产及人身安全;

    9.2.2是否采取各种有效措施,确保仓库、办公场地安全。

    10.0收/发组组长岗位职责。

    10.1职能。

    10.1.2建立规范、完整的物流仓储操作报表,及时反馈仓储操作;

    10.1.3负责分配收发组员工工作及日常工作监督;

    10.1.4充分调动和带领收发组工作人员完成日常工作,做到高效、准确、有序;

    10.1.9定期组织实物盘存,做到帐实相符、帐单相符;

    10.1.11完成发货员的相关工作;

    负责所有发送货品的质量与数量;

    负责做好发货渠道选择,根据实际需求选择适合的物流配送;

    负责填写物流信息单据,办理物流托运手续;

    负责确定客户资料,确保物流信息的准确性;

    负责对接物流公司,确保货品安全情况以及到达发送地点的时间监控;

    负责单据、货物数据的统一准确;

    协助处理仓库内的日常工作;

    利用公司资源,不断学习,有效提升个人效率;

    配合部门其他人员共同做好现场管理及安全工作;

    按时高效完成上级安排的其他工作。

    10.2考核要点。

    10.2.1是否按采购计划及时进行收货管理;

    10.2.2是否按客户需求准确、及进的发货;

    10.2.3是否选择最优物流公司;

    10.2.4是否有效的核对单据,确保仓库库存准确;

    10.2.5是否有效执行仓库各种制度,确保工作效率。

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